一、部门主要职责
(1)贯彻执行工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的方针政策和法律、法规、规章,研究制定贯彻实施的具体措施和办法。
(2)依法负责全县内资企业、私营企业、农民专业合作社、个体工商户注册登记并对其实施监督管理。依法核定注册单位名称、审定、核准,颁发有关证照。负责已注册各类企业、农民专业合作社、个体工商户信用信息的公示抽查工作,异常名录的列入、移出工作。
(3)依法对各类市场的经营行为实施规范管理和监督。监管市场竞争、交易、退出等行为;查处垄断、不正当竞争(受市级局委托)、假冒伪劣、走私贩私、传销和变相传销、合同欺诈、侵犯消费者合法权益等经济违法行为,规范直销活动。
(4)负责全县质量宏观管理工作,依法监督管理产品质量,统一管理全县计量、标准、认证认可、地理标志产品保护和纤维质量检验工作,监督管理产品质量的仲裁检验和鉴定,实施产品质量认证名牌战略,查处生产和销售假冒伪劣、以次充好、短斤少两、虚假宣传等“三无”产品和劣质服务行为,负责产品生产许可证的日常监管,保护经营者、消费者合法权益。
(5)负责管理特种设备安全监察、监督工作的责任;监督管理高耗能特种设备节能工作。
(6)依法监督管理食品药品、医疗器械、餐饮、旅店等经营活动,确保食品药品安全。
(7)依法监管经纪人、经纪机构组织。
(8)依法组织实施合同行政监管。对合同格式条款、动产抵押物登记、拍卖行为进行监督;开展守合同重信用活动,维护市场诚信。
(9)依法对商标、广告进行监督管理。查处商标,广告违法行为;保护商标专用权;开展驰名商标和省、市著名商标的认证推荐和管理工作,组织实施全县商标战略。
(10)依法对各类市场经营秩序实施规范管理和监督。
(11)依法组织监管个体工商户、个人独资、合伙和私营企业、农民专业合作社的经营行为。
(12)组织开展全系统法制宣传教育,实施依法治县工作。
(13)负责本级市场监督管理系统行政、人事、财务、党建、纪检监察、综合治理,精神文明建设等工作。
(14)负责指导乡(镇)、街道办市场监管工作,依照有关规定指导有关学会、协会工作。
(15)承办县政府交办的其他事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)继续落实好商事制度改革的各项措施,加强注册登记工作,充分发挥职能作用,大力优化环境,推动形成大众创业,万众创新的政策环境,为促进宜君县域大众创业提供强有力政策支持和便捷高效的服务质量。
(2)继续完善商标战略发展,加强新商标法的宣传力度,加大商标培育力度,力争2016年创建市级优质品牌1个,实现地理标志证明商标零突破,为企业发展助力,加快推进宜君特色品牌发展步伐,促进宜君县域转型发展。
(3)加强行政执法工作。理顺工商、质监、药监共同行政执法的问题,加大执法办案力度,保证县域市场环境的公正公平。
(4)深入推进消费者权益保护工作。完善消费维权机制,抓好12315“五进”规范化建设,高效处理消费投诉举报。并及时根据消费投诉热点问题开展商品抽检,对不合格的商品进行及时处理,维护消费者权益。
(5)继续做好“无传销县”工作,严厉打击传销,规范直销,维护好市场秩序和社会稳定。
(6)启动96333电梯救援应急平台建设。
(7)启动企业信用信息公示制度。
(8)继续加强党风廉政建设,抓好班子带好队伍。
三、部门预算单位基本情况
宜君县市场监督管理局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产557.53万元,领导职数4名,其中:局长1名、副局长2名、总经济师1名。下属参公单位3个(注册分局、经济检查大队、12315申诉举报中心)。现有人员37人(局机关30人,下属参公单位7人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为382.89万元,其中一般预算财政拨款收入为382.89万元。
2016年总支出情况为382.89万元,其中基本支出382.89万元,包括工资福利支出275.15万元,对个人和家庭补助支出22.81万元,商品和服务支出84.92万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
2016年宜君县市场监督管理局预算总收入382.89万元,全部为公共预算拨款收入。
2016年宜君县市场监督管理局总预算支出382.89万元,全部为公共预算拨款支出。一般公共服务支出382.89万元,其中行政运行382.89万元,全部为基本支出,包含工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。主要用于1、商事制度改革政策的宣传投入;2、党建与精神文明建设、党风廉政建设及非公党建;3、开展市场主体注册登记和年报;4、商标、广告监督管理;5、市场规范监督管理、商品质量安全监管;6、依法查处经济违法案件、打击假冒伪劣商品、打击传销、反垄断与反不正当竞争;7、受理消费者投诉、打击侵害消费者权益行为,举办“12315”宣传教育活动等工作支出。
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
3,828,910.00 |
一.一般公共服务支出 |
3,828,910.00 |
一、基本支出 |
3,828,910.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
3,828,910.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
2,751,576.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
849,200.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
228,134.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
3,828,910.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
3,828,910.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
3,828,910.00 |
支出总计 |
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支出总计 |
3,828,910.00 |
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单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
3,828,910.00 |
3,828,910.00 |
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201 |
一般公共服务支出 |
3,828,910.00 |
3,828,910.00 |
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20115 |
工商行政管理事务 |
3,828,910.00 |
3,828,910.00 |
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2011501 |
行政运行 |
3,828,910.00 |
3,828,910.00 |
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单位:元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
3,828,910.00 |
3,828,910.00 |
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301 |
工资福利支出 |
2,751,576.00 |
2,751,576.00 |
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30101 |
基本工资 |
1,290,727.00 |
1,290,727.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
885,000.00 |
885,000.00 |
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30104 |
社会保障缴费 |
511,839.00 |
511,839.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
64,010.00 |
64,010.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
849,200.00 |
849,200.00 |
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30201 |
办公费 |
96,200.00 |
96,200.00 |
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30202 |
印刷费 |
41,900.00 |
41,900.00 |
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30205 |
水费 |
4,800.00 |
4,800.00 |
|
|
30206 |
电费 |
29,000.00 |
29,000.00 |
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30207 |
邮电费 |
18,000.00 |
18,000.00 |
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30208 |
取暖费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
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|
30209 |
物业管理费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
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30211 |
差旅费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
20,000.00 |
20,000.00 |
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30231 |
公车运行维护费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
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30239 |
其他交通费用 |
214,200.00 |
214,200.00 |
|
车补 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,100.00 |
3,100.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
228,134.00 |
228,134.00 |
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30311 |
住房公积金 |
228,134.00 |
228,134.00 |
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