铜川市宜君县团委2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-10 11:34 作者:团委 阅读人次: 保存 打印

一、部门主要职责

(1)、就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

(2)、组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)、深入学习党的十八大精神及党的群众路线教育实践活动的有关文件精神,搞好团委的各项活动;

(2)、进一步加大基层团组织建设工作,做好团组织的系统录入工作;

(3)、加大农村青年“领头雁”就业创业及小额贷款工作;

(4)、做好全县留守儿童及农民工子女结对帮扶工作;

(5)、少先队工作;

(6)、网络宣传工作;

(7)、承担宜君县预防青少年违法犯罪专项组的工作。

三、部门预算单位基本情况

团委科级建制,行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产117039元,领导职数3名,其中:书记1 名、副书记1 名、少队总辅导员1名。现有人员4人。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为49.09万元,其中一般预算财政拨款收入为32.22万元。

2016年总支出情况为49.09万元,其中基本支出49.09万元,包括工资福利支出13.94万元,对个人和家庭补助支出1.54万元,商品和服务支出33.60万元。


部门综合收支总表

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

490,874.00

一.一般公共服务支出

490,874.00

一、基本支出

490,874.00

  ()、公共预算拨款

 

二.外交支出

 

   工资福利支出

139,424.00

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

   商品和服务支出

336,022.00

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

15,482.00

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

 

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

   工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

   商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

   对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

   其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

本年收入合计

490,874.00

本年支出合计

490,874.00

本年支出合计

490,874.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

   其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

490,874.00

支出总计

490,874.00

支出总计

490,874.00

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

支出内容

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

 

1

2

3

**

 

 

 

490,874.00

490,874.00

 

 

2012901

 行政运行

工资

59,892.00

59,892.00

 

 

 

         

津贴

48,960.00

48,960.00

 

 

 

          

住房公积金

11,968.00

11,968.00

 

 

 

          

交通补贴

13,800.00

13,800.00

 

 

 

          

养老保险补助

19,068.00

19,068.00

 

 

 

          

职业年金

7,633.00

7,633.00

 

 

 

          

降温费

1,860.00

1,860.00

 

 

 

          

取暖费

1,600.00

1,600.00

 

 

 

         

综合办公费

5,200.00

5,200.00

 

 

 

          

业务费

370,054.00

370,054.00

 

 

     2012999

 其他群众团体事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

支出内容

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

490,874.00

490,874.00

 

 

301

工资福利支出

 

139,424.00

139,424.00

 

 

       

 

基本工资

59,892.00

59,892.00

 

 

       

 

津贴补贴

48,960.00

48,960.00

 

 

 

 

奖励工资

3,871.00

3,871.00

 

 

 

 

养老保险

19,068.00

19,068.00

 

 

 

 

职业年金

7,633.00

7,633.00

 

 

        302

商品和服务支出

 

336,022.00

336,022.00

 

 

 

 

综合办公费

5,200.00

5,200.00

 

 

 

 

交通补贴

13,800.00

13,800.00

 

 

 

 

业务费

317,022.00

317,022.00

 

 

        303

对个人和家庭补助

 

15,482.00

15,482.00

 

 

 

 

住房公积金

11,968.00

11,968.00

 

 

 

 

取暖费

1,600.00

1,600.00

 

 

 

 

降温费

1,860.00

1,860.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


网络编辑:张静 信息审核:杨炎坤

扫一扫在手机打开当前页