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铜川市宜君县尧生镇人民政府2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-11 09:36 作者:尧生 阅读人次:348人 保存 打印


  一、部门主要职责

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

 

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)农业生产工作方面。全力推动产业发展,持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精苹果主导产业,扎实开展果业质量提升年活动,抓好“建、管、销”等关键环节实施增收工程和优果工程。

(2)项目建设方面。加强基础设施建设,改善群众生产生活条件突出功能区域和布局,充分体现尧生特色,修编完善尧生镇镇区规划。

(3)推进美丽乡村建设,打造宜居宜业新农村按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则,重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。

(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生,保障群众生活水平。一是整合资源,实施精准扶贫工作;二是完善便民服务中心管理制度。

    (5)抓好安全生产工作,确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。

(6)计生工作方面。加大宣传力度,提高镇区人民群众计划生育意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平,打造“一窗式”办理,“一站式”服务平台,加强窗口业务干部考核,有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。

三、部门预算单位基本情况

尧生镇政府科级建制,行政(全额/差额事业)单位,经费管理方式为财政全额(差额补助)预算,领导职数9名,其中:镇长1名、书记1名、副镇长1名、副书记1名、人大主席1名、武装部长1名、综治办副主任1名、组织纪检宣传员1名、社保所副所长1名。现有人员47人(行政机关22人,事业人员25人)。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为5880637元,其中一般预算财政拨款收入为5880637元。

2016年总支出情况为5880637元,基本支出4235557元,(其中工资福利支出2497152元,对个人和家庭补助支出1461471元,日常公务经费324934元)

(二)部门财政拨款项目收支情况。

一般行政管理事务39.00万元,是指履行政权及村级运转所需工作经费。

部门综合收支总表
        单位:元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分科目(按大类) 预算数 支出经济科目(按大类) 预算数
一、财政拨款 5,880,637.00 一.一般公共服务支出   一、基本支出 4,235,557.00
  (一)、公共预算拨款   二.外交支出       工资福利支出 2,497,152.00
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 276,934.00
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 1,461,471.00
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出 1,645,080.00
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出       对个人和家庭的补助  
六、其他收入   九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出  
    十三.农林水支出       其他资本性支出  
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 5,880,637.00 本年支出合计   本年支出合计  
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
           
收入总计 5,880,637.00 支出总计   支出总计 5,880,637.00
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)
单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合  计 5,880,637.00 4,235,557.00 1,645,080.00  
 201       一般公共服务 4,281,623.00 4,233,623.00 48,000.00  
207 文化体育与传媒 1,934.00 1,934.00    
213  农林水事务 1,597,080.00   1,597,080.00  
           
           
                 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)
单位:元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合  计        
20103 政府办公及相关机构事务 3,958,623.00 3,958,623.00    
2010301 行政运行 246,200.00 246,200.00    
20102 人大 28,800.00 28,800.00    
20106 财政事务 48,000.00 48,000.00    
207 文化体育与传媒 1,934.00 1,934.00    
20701 文化 1,934.00 1,934.00    
213 农林水事务 1,597,080.00   1,597,080.00  
21301 农业 6,500.00   6,500.00  
21307 农业综合改革 1,590,580.00   1,590,580.00  
2130705 村委会及村党支部补助 1,590,580.00   1,590,580.00  


网络编辑:张静 信息审核:樊晓琪

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