一、部门主要职责
(一)贯彻执行国家能源产业政策,提出全县能源发展建议,拟定全县能源发展规划、产业政策并组织实施,协调解决能源发展和体制改革中的有关问题,拟定有关改革方案。
(二)负责能源预测预警,发布能源信息;配合、协助能源运行调节和应急保障相关工作;配合相关部门开展煤、电、油、气的协调调度工作。
(三)根据国家新能源发展政策,制定全县新能源产业发展规划,积极开发利用新能源。
(四)负责全县煤炭、石油的安全生产监督管理工作,履行全县煤炭行业管理工作职能,对县内违反煤炭法等相关法规行为进行行政处罚和执法检查工作,按规定权限审核煤炭生产许可证、经营资格证、煤矿矿长资格证和矿长安全资格证,对县内煤矿入井工人进行岗前技能培训,并核发入井资格证书。组织协调有关部门加强对石油企业的执法检查,坚决杜绝油气开采中的违法行为,确保安全生产,维护油区良好的审查开发秩序。
(五)依法整顿、规范煤炭生产和煤炭经营秩序,统筹煤炭产品产量调控,建立健全全县煤炭调运机制,规范全县煤炭运销管理体系。
(六)负责煤炭建设项目的立项、审查、报批工作;依法对煤矿企业做好建设前期设计、审批工作。指导煤炭企业开展技术改造,核准煤炭建设项目开工建设、建设周期、竣工验收和工程质量监督检查工作。
(七)研究审核拟定煤炭企业技术改造方案和安全技术设计方案、措施,指导煤炭企业进行技术改造和技术开发与应用。
(八)负责协调有关部门和相关乡镇对石油天然气勘探开发的勘查、审查,并协助石油企业依法办理各项前期手续,协调各相关单位履行好服务职能。
(九)负责做好各种统计数据收集上报工作,督促石油企业按时完成年度生产开发计划任务,按生产进度缴纳规费和税收,按照有关规定及时兑付油井占地安置费和补偿费,确保石油开发工作顺利实施,并负责原油外调计量工作。
(十)贯彻落实承接省市下放相关行政许可事项。
(十一)承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)完成30万吨转油站及前线值班点项目建设任务,争取建成投资。
(2)加大项目建设争取力度,完成投资4.5亿元,新布设各类探井100口。
(3)完成柴家沟煤矿安全提升项目年度建设任务。
三、部门预算单位基本情况
能源局科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产14.5万元,领导职数2名,其中:局长1名、副局长1名。现有人员7人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为59.1万元,其中一般预算财政拨款收入为59.1万元。
2016年总支出情况为59.1万元,其中基本支出59.1万元,包括工资福利支出39.2万元,对个人和家庭补助支出13.1万元,商品和服务支出6.8万元;其中商品服务支出6.8万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务59.1万元,是指履行人员经费和日常公用经费所需工作经费。
2、215资源勘探信息等支出合计:59.1万元,基本支出:59.1万元,项目支出0万元。
3、21501资源勘探开发支出合计59.1万元,基本支出:59.1万元,项目支出0万元。
4、2150105石油和天然气勘探开采,合计支出:59.1万元,基本支出:59.1万元,项目支出0万元。
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
590,908.00 |
一.一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
590,908.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
590,908.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
379,354.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
68,200.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
143,354.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
590,908.00 |
三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
590,908.00 |
本年支出合计 |
590,908.00 |
本年支出合计 |
590,908.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
74,733.23 |
结转下年 |
74,733.23 |
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上年结转 |
74,733.23 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
665,641.23 |
支出总计 |
665,641.23 |
支出总计 |
665,641.23 |
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附件2
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单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
590,908.00 |
590,908.00 |
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类--款--项 |
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215 |
资源勘探信息等支出 |
590,908.00 |
590,908.00 |
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21501 |
资源勘探开发支出 |
590,908.00 |
590,908.00 |
|
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2150105 |
石油和天然气勘探开采 |
590,908.00 |
590,908.00 |
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附件3
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
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2150105 |
石油和天然气勘探开采 |
590,908.00 |
590,908.00 |
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301 |
工资福利支出 |
|
379,354.00 |
|
|
30101 |
工资 |
202,776.00 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
164,880.00 |
|
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30103 |
奖金 |
11,698.00 |
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30104 |
社会保障缴费 |
|
90,792.00 |
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养老保险 |
64,913.00 |
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|
职业年金 |
25,879.00 |
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|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
|
52,562.00 |
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|
30311 |
住房公积金 |
40,452.00 |
|
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|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
12,110.00 |
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|
302 |
商品和服务支出 |
68,200.00 |
68,200.00 |
|
|
30201 |
办公费(综合办公经费) |
18,200.00 |
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30215 |
会议费 |
5,000.00 |
|
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30217 |
公务接待费 |
10,000.00 |
|
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30231 |
车辆运行费 |
25,000.00 |
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