一、部门主要职责
(1)农资商品和防汛救灾物资的储备、供应;
(2)指导全县供销合作社的组织建设;
(3)全县烟花爆竹专营管理;
(4)推动全县农业产业化建设。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)努力做好2016年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨,农药5100公斤,农地膜60吨,种子21000公斤,各种农机具1300多件,以确保全县“三农”生产的需求。
(2)全力做好村级供销综合服务社建设,按期完成市社下达的任务。
(3)加强基层社和县直公司的经营管理,全系统完成销售总额780万元,实现利润6.2万元。
(4)切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作,实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施,做到防患于未然,确保全系统安全稳定。
(5)加强全系统村级服务网点建设,规范乡村星级服务网点2个。
(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息,储备高质量项目文本两个,争取到位资金20万元;积极招商引资,做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作,保证该社各项业务正常开展。
(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元,储备防汛物资20个品种,确保汛期物资供应。
(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作,做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。
(9)完成农产品代购代销30万公斤。
(10)加强维稳信访工作,有效化解矛盾纠纷,实现赴省进京和集体赴市零上访。
(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作,增加在线商户及产品销售,完善线下物流配送和仓储设施,并在县城新建线下产品体验店1个。
(12)积极参与现代产业精准扶贫工作,及时了解掌握工作动态。
(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品,搭建我县农副产品外销平台,促进农民增收和农业发展。
三、部门预算单位基本情况
正科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产12.99万元,领导职数2名,其中:主任1名、副主任1名。事业编制11人,现有人员9人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为95.7万元,其中一般预算财政拨款收入为95.7万元。
2016年总支出情况为95.7万元,其中基本支出90.70万元,包括工资福利支出68.48万元,对个人和家庭补助支出11.18万元,商品和服务支出11.04万元。项目支出5.00万元,属于其他资本性支出。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务95.7万元,是指履行商业流通事务所需工作经费。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
按支出功能分类:2160250事业运行82.00万元;2160299其他商业流通事务支出13.7万元。合计:95.7万元。
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
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一.一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
907,369.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
957,369.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
684,875.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
110,600.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
111,894.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
50,000.00 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
50,000.00 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
957,369.00 |
四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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本年收入合计 |
957,369.00 |
本年支出合计 |
957,369.00 |
本年支出合计 |
957,369.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
0.00 |
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其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
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非财政拨款资金结余 |
0.00 |
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收入总计 |
957,369.00 |
支出总计 |
957,369.00 |
支出总计 |
957,369.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
957369.00 |
957369.00 |
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2160250 |
事业运行 |
907369.00 |
907369.00 |
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2160299 |
其他商业流通事务支出 |
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50000.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
957369.00 |
907369.00 |
50000.00 |
|
30101 |
基本工资 |
312876.00 |
312876.00 |
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30103 |
奖金 |
20992.00 |
20992.00 |
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30104 |
养老保险 |
94205.00 |
94205.00 |
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30104 |
职业年金 |
37682.00 |
37682.00 |
|
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30107 |
津补贴 |
219120.00 |
219120.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
37200.00 |
37200.00 |
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|
30201 |
综合办公经费 |
20000.00 |
20000.00 |
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30208 |
取暖费 |
7200.00 |
7200.00 |
|
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30217 |
公务接待费 |
22000.00 |
22000.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
31400.00 |
31400.00 |
|
|
|
其他资本支出 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
58704.00 |
58704.00 |
|
|
30399 |
遗属生活补助 |
37620.00 |
37620.00 |
|
|
30399 |
降温费 |
8370.00 |
8370.00 |
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