铜川市宜君县供销合作社联合社2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-11 10:55 作者:供销合作社联合社 阅读人次: 保存 打印

一、部门主要职责

(1)农资商品和防汛救灾物资的储备、供应;

(2)指导全县供销合作社的组织建设;

(3)全县烟花爆竹专营管理;

(4)推动全县农业产业化建设。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)努力做好2016年度的农资调储供应工作。全系统共储备、销售各类化肥8300吨,农药5100公斤,农地膜60吨,种子21000公斤,各种农机具1300多件,以确保全县“三农”生产的需求。

(2)全力做好村级供销综合服务社建设,按期完成市社下达的任务。

(3)加强基层社和县直公司的经营管理,全系统完成销售总额780万元,实现利润6.2万元。

(4)切实抓好以烟花爆竹为主的安全经营工作,实行烟花爆竹标准化经营。落实各项安全应急措施,做到防患于未然,确保全系统安全稳定。

(5)加强全系统村级服务网点建设,规范乡村星级服务网点2个。

(6)加大招商引资和项目申报力度。及时捕捉信息,储备高质量项目文本两个,争取到位资金20万元;积极招商引资,做好五里镇供销社综合改造的前期准备工作,保证该社各项业务正常开展。

(7)做好全县防汛物资储备工作。全系统筹措资金40万元,储备防汛物资20个品种,确保汛期物资供应。

(8)加强供销社参股领办的7个农民专业合作社及两个农民专业合作社联合社的管理工作,做到有组织、有机构、有经营场地、有骨干经营项目。

(9)完成农产品代购代销30万公斤。

(10)加强维稳信访工作,有效化解矛盾纠纷,实现赴省进京和集体赴市零上访。

(11)巩固和完善电子商务平台“淘宝村”建设工作,增加在线商户及产品销售,完善线下物流配送和仓储设施,并在县城新建线下产品体验店1个。

(12)积极参与现代产业精准扶贫工作,及时了解掌握工作动态。

(13)加快农副产品购销网络建设。继续组织供销社参股领办的企业和农民专业合作社赴西安及北京、上海长年展示直销具有宜君特色的农特产品,搭建我县农副产品外销平台,促进农民增收和农业发展。

三、部门预算单位基本情况

正科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产12.99万元,领导职数2名,其中:主任1名、副主任1名。事业编制11人,现有人员9人。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为95.7万元,其中一般预算财政拨款收入为95.7万元。

2016年总支出情况为95.7万元,其中基本支出90.70万元,包括工资福利支出68.48万元,对个人和家庭补助支出11.18万元,商品和服务支出11.04万元。项目支出5.00万元,属于其他资本性支出。

(二)部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务95.7万元,是指履行商业流通事务所需工作经费。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

按支出功能分类:2160250事业运行82.00万元;2160299其他商业流通事务支出13.7万元。合计:95.7万元。


部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

 

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

907,369.00

  ()、公共预算拨款

957,369.00

二.外交支出

 

   工资福利支出

684,875.00

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

   商品和服务支出

110,600.00

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

111,894.00

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

50,000.00

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

   工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

   商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

   对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

   其他资本性支出

50,000.00

 

 

十四.交通运输支出

 

   其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

957,369.00

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

本年收入合计

957,369.00

本年支出合计

957,369.00

本年支出合计

957,369.00

用事业基金弥补收支差额

0.00

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

0.00

 

 

 

 

   其中:财政拨款资金结转

0.00

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

0.00

 

 

 

 

收入总计

957,369.00

支出总计

957,369.00

支出总计

957,369.00

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

 

957369.00

957369.00

 

 

2160250

事业运行

907369.00

907369.00

 

 

2160299

 其他商业流通事务支出

 

 

50000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

957369.00

907369.00

50000.00

 

30101

基本工资

312876.00

312876.00

 

 

30103

奖金

20992.00

20992.00

 

 

30104

养老保险

94205.00

94205.00

 

 

30104

职业年金

37682.00

37682.00

 

 

30107

津补贴

219120.00

219120.00

 

 

30199

其他工资福利支出

37200.00

37200.00

 

 

30201

综合办公经费

20000.00

20000.00

 

 

30208

取暖费

7200.00

7200.00

 

 

30217

公务接待费

22000.00

22000.00

 

 

30231

公务用车运行维护费

31400.00

31400.00

 

 

 

其他资本支出

50000.00

 

50000.00

 

30311

住房公积金

58704.00

58704.00

 

 

30399

遗属生活补助

37620.00

37620.00

 

 

30399

降温费

8370.00

8370.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


网络编辑:张静 信息审核:樊晓琪

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