一、部门主要职责
(一)负责水资源的合理开发和利用工作,贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、〈渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规;拟定水利发展总体规划,组织编制县管河流的综合规划和防洪规划、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见,按县政府规定权限,审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟定全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作;开展水能资源调查工作,负责县管河流以及重大调水工程的水资源调度工作;组织实施取水许可、水资源、水能资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水、乡镇供水和人畜饮水工作。
(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟定县管河流的水功能区划并监督实施;负责核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
(四)拟订节约用水政策,编制节约用水规划及有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
(五)负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治、监测工作;审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。
(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,县管河流治理和开发,水利工程建设与运行管理。
(七)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(八)负责重大涉水违法事件的查处工作。协调跨乡镇水事纠纷;负责水政监察和水行政执法工作;负责水利行业安全生产工作;组织、指导水库、水电站大坝、水库库区工作用船的安全监管工作;负责水利建设市场以及水利水电工程招标投标的监督管理工作;负责水利工程建设和水利行业质量监督工作;承担水利统计工作。
(九)承担县委、县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织协调、监督、指导全县防洪及抗旱工作,对主要工程实施防汛抗旱调度。
(十)承办县委县人民政府和市水务局交办的其它事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
主要目标任务:全年完成水利建设投资5000万元;完成项目储备8个,其中:1亿元以上1个,5000万元以上3个,1000万元以上4个;完成国投资金争取3600万元和招商引资任务5500万元;完成固定资产投资15000万元;治理水土流失面积63平方公里,新修改造基本农田面积0.5万亩,完成创绿面积0.15万亩;解决6个村3000人的安全饮水困难,发展节水灌溉面积0.6万亩;完成水产品产量300吨,水资源费计征入库30万元,全年用水总量控制在1207万立方米之内。
主要工作
1.以王家坪水库枢纽工程建设为重点,着力改善人居环境、破解水资源瓶颈制约。2.以水灾害防治为重点,着力提高防汛抗旱减灾综合能力。3.以农村饮水安全巩固提升为重点,着力推进水利脱贫攻坚行动。4、以水土流失治理为重点,着力修复水生态、改善水环境。5、以落实最严格水资源管理制度为重点,着力抓好水政执法工作。6、以监督巡查为重点,着力做好河库管理和水库移民后期扶持项目建设。7、以健康养殖为重点,着力提高水产养殖质量与效益。8、以小型水利工程管理体制改革为重点,着力发挥水利工程效益。9、以项目前期工作为重点,着力抓好项目资金争取和招商引资。 10、以“三严三实”、“两学一做”为重点,着力打造干净干事有担当的高素质干部队伍。
三、部门预算单位基本情况
水务局科级建制,行政(全额/差额事业)单位,经费管理方式为财政全额(差额补助)预算,固定资产376.87万元,领导职数3名,其中:局长1名、副局长2名。内设3个股室(办公室、财务室、业务室),下设9个二级单位(水土保持工作队、水利工作队、水政监察大队、河道水库管理站、防汛抗旱指挥部办公室、西河水库管理站、水产技术推广站、农村供水管理站、福地水库管理站)。现有人员58人(局机关8人,下属50人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为569.5429万元,其中一般预算财政拨款收入为569.5429万元。
2016年总支出情况为569.5429万元,其中基本支出433.2989万元,包括工资福利支出426.6689万元,商品和服务支出6.63万元;项目支出136.244元,包括工资福利支出62.644万元,商品和服务支出22万元,其他资本性支出51.6万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务136.244万元,是指履行农村供水工程维修养护经费26.6万元,防汛经费20万元,养老保险、职业年金、公积金、失业保险12.72万元,小型水利工程体制改革3万元,消防设施维护及消防用水补贴5万元,农村水质监督员工资45.924万元,山洪灾害防治工程措施运行维护费20万元,河道水库日常维护经费3万元等所需的工作经费。
2、按功能科目分类
功能科目 合计 基本支出 项目支出 备注
合 计 5,695,429.00 4,332,989.00 1,362,440.00
行政运行 2,059,436.00 926,996.00 1,132,440.00
防汛 777,074.00 547,074.00 230,000.00
水土保持 412,206.00 412,206.00
水资源节约管理与保护 958,223.00 958,223.00
水利行业业务管理 998,770.00 998,770.00
水利执法监督 489,720.00 489,720.00
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) | |||||
单位:元 | |||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合 计 | 5,695,429.00 | 4,332,989.00 | 1,362,440.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 4,623,489.00 | 3,997,049.00 | 626,440.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,302,068.00 | 1,842,828.00 | 459,240.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,401,960.00 | 1,401,960.00 | ||
30104 | 社会保障支出 | 732,096.00 | 604,896.00 | 127,200.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 127,365.00 | 87,365.00 | 40,000.00 | |
交通补贴 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 286,300.00 | 66,300.00 | 220,000.00 | |
30201 | 办公费 | 93,000.00 | 13,000.00 | 80,000.00 | |
30211 | 差旅费 | 20,700.00 | 5,200.00 | 15,000.00 | |
30216 | 培训费 | 43,500.00 | 15,900.00 | 25,000.00 | |
30215 | 会议费 | 57,700.00 | 6,400.00 | 50,000.00 | |
30217 | 公务接待费 | 30,400.00 | 17,100.00 | 15,000.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 41,000.00 | 8,700.00 | 35,000.00 | |
30239 | 其他交通费 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 269,640.00 | 269,640.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 269,640.00 | 269,640.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 516,000.00 | 516,000.00 |
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