一、部门主要职责
(1)研究全县农业和农村工作的重大问题,协助县委,县政府安排部署全县农业和农村工作。
(2)检查指导党在农村各项方针政策的落实。
(3)研究提出全县农业和农村发展的年度目标任务。
(4)指导全县农村小康建设和全县农村基层干部培训工作。
(5)负责县委、县政府农业和农村工作会议决定事项落实的督促检查,并指导各乡镇、县级各部门的调研工作。。
(6)围绕县委中心工作,搞好全县经济、政治、文化、党建方面重大问题的调查研究,提出意见和建议,供县委决策参考。
(7)搞好全县农村固定观察点的调查和调研工作。
(8)完成县委,市委政策研究室,省委政策研究室城乡处及市农村工作领导小组办公室交办的其他工作。
二、2016年部门主要工作任务及目标
1、继续搞好一号文件宣讲和党的各项惠农政策的宣传工作。
2、加强农村政策研究。深入开展重点课题调研。
3、全面完成深化改革工作中农村专项改革组相关工作。
4、协调、指导、督促、检查全县的农业和农村工作。。
5、深入开展“服务一线建新功、解困脱贫促发展”和农民增收“双十”评选活动。
6、做好美丽乡村和新型农村社区建设工作。
7、继续做好固定观察点调查工作。
8、积极完成县委、县政府和市委政研室、市新农办交办的其他各项工作。
三、部门预算单位基本情况
农工部科级建制,行政全额单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产 316050元,领导职数3名,其中:部长1 名、副部长1 名、研究员1 名。内设4个股室(办公室,研究室,农村工作领导小组办公室,固定观察点办公室 ),现有人员13人(部机关13人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为1156132元,其中一般预算财政拨款收入为1156132元。
2016年总支出情况为1156132元,其中基本支出1156132元,包括工资福利支出910662元,对个人和家庭补助支出99070元,商品和服务支出146400元(其中:交通费85200元、公务接待费37000元、会议费:4600万元)。
(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计41600元,其中“三公”经费预算37000元,较2015年压减33850元,减少47.8%。“三公”经费预算中出国费无,公务用车运行维护费无,公务接待费压减1850元,减少4.8%。主要原因是厉行节约,尽量减少接待批次,减少陪同人员达到减少支出的目的。
附件:宜君县农工部2016年部门预算表
部门综合收支总表 |
||||||
|
|
|
|
单位:元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,156,132.00 |
一.一般公共服务支出 |
1,156,132.00 |
一、基本支出 |
1,156,132.00 |
|
(一)、公共预算拨款 |
|
二.外交支出 |
|
工资福利支出 |
910,662.00 |
|
(二)、政府性基金拨款 |
|
三.国防支出 |
|
商品和服务支出 |
146,400.00 |
|
二、上级补助收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
99,070.00 |
|
三、事业收入 |
|
五.教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
六.科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
六、其他收入 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
|
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
十一.节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
|
十二.城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
十三.农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
十四.交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
十五.资源勘探信息等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
十六.商业服务业等支出 |
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
十七.金融支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
十八.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二.预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十三.国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,156,132.00 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
其中:财政拨款资金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,156,132.00 |
支出总计 |
1,156,132.00 |
支出总计 |
1,156,132.00 |
|
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合 计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,156,132.00 |
1,156,132.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,156,132.00 |
1,156,132.00 |
|
|
2013601 |
行政运行 |
1,156,132.00 |
1,156,132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
|||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合 计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
910,662.00 |
910,662.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
409,824.00 |
409,824.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
297,720.00 |
297,720.00 |
|
|
30103 |
奖励工资 |
27,467.00 |
27,467.00 |
|
|
30104 |
职业年金 |
50,186.00 |
50,186.00 |
|
|
30104 |
养老基金 |
125,465.00 |
125,465.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
146,400.00 |
146,400.00 |
|
|
30201 |
专项业务费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
30201 |
公务费 |
31,200.00 |
31,200.00 |
|
|
30239 |
交通补贴 |
85,200.00 |
85,200.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
99,070.00 |
99,070.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
78,310.00 |
78,310.00 |
|
|
30208 |
取暖费 |
9,600.00 |
9,600.00 |
|
|
30299 |
降温费 |
11,160.00 |
11,160.00 |
|
|
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位:元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
308001 |
合 计 |
41600.00 |
|
|
37000.00 |
|
|
|
4,600.00 |
扫一扫在手机打开当前页