一、部门主要职责
(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
(2)编制全县资源开发,生产布局、生态环境建设规划,编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析,提出相应政策建议。
(4)负责安排全县固定资产投资总规模,审批、管理全县政策性投资基本建设项目,编制重点项目建设计划,负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作,对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作,负责做好全县招商引资工作。
(5)研究分析市场供求状况,制定各类市场发展规划和调控政策。
(6)研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划,并积极组织协调实施。
(7)贯彻国家物价工作方针、政策,对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
(8)负责全县国民经济动员等工作。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)扎实制订年度计划。
(2)加强宏观经济的监测与研判。
(3)加强重点项目建设。
(4)加强督查,优化服务能力。
(5)加强价格监测、监督及认证工作。
(6)组织实施好405户、1666人的移民搬迁工程,以工代赈项目及重点退耕还林地区基本口粮田建设工程。
(7)全面高质量完成鲜干果经济林建设包抓、精准扶贫、
美丽乡村建设包抓及洛河西岸贫困带帮扶工作。
(8)加强学习,提高理论水平。
(9)加强党建工作。
(10)加强党风廉政和反腐倡廉建设。
(11)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位基本情况
宜君县发展和改革局科级建制,行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产56.2567万元,领导4职数 ,其中:局长1名、副局长2名、副书记1名。内设6个股室(办公室、农业股、项目股、工业股、综合股、物价股),下设4个二级单位(宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心)。现有人员19人(局机关9人,下属10人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为203.858万元,其中一般预算财政拨款收入为203.858万元。
2016年总支出情况为203.858万元,其中基本支出163.858万元,包括工资福利支出137.5786万元,对个人和家庭补助支出13.39894万元,商品和服务支出12.29万元;项目支出40万元,其中:商品服务支出12.71万元,其他资本性支出27.29万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务44.29万元,是指履行2016年全年所需工作经费和专项业务费。
2、按功能科目分类
2010401发展与改革事务(行政运行)176.568万元;
其中:工资福利支出:137.5786万元;
对个人和家庭补助支出13.9894万元;
商品和服务支出25万元;
2010499其他发展与改革事务27.29万元;
其中:其他资本性支出27.29万元。
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2,038,580.00 |
一.一般公共服务支出 |
2,038,580.00 |
一、基本支出 |
1,765,680.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
2,038,580.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
1,375,786.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
250,000.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
139,894.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
272,900.00 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
2,038,580.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
2,038,580.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
2,038,580.00 |
支出总计 |
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支出总计 |
2,038,580.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
2038580.00 |
1638580.00 |
400000.00 |
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2010401 |
发展与改革事务(行政运行) |
1765680.00 |
1638580.00 |
127100.00 |
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2010499 |
其他发展与改革事务 |
272900.00 |
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272900.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
2,038,580.00 |
1,638,580.00 |
400,000.00 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
1,765,680.00 |
1,638,580.00 |
127,100.00 |
|
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301 |
工资福利支出 |
1,375,786.00 |
1,375,786.00 |
|
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|
30101 |
工资 |
614,724.00 |
614,724.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
457,440.00 |
457,440.00 |
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30103 |
奖金 |
40,236.00 |
40,236.00 |
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30104 |
社会保障费 |
263,386.00 |
263,386.00 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
250,000.00 |
122,900.00 |
127,100.00 |
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30201 |
综合办公费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
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30208 |
取暖费 |
15,200.00 |
15,200.00 |
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30215 |
会议费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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培训费 |
5,000.00 |
5,000.00 |
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30231 |
车辆运行 |
30,000.00 |
2,900.00 |
27,100.00 |
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30239 |
其他交通费 |
64,800.00 |
64,800.00 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
139,894.00 |
139,894.00 |
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30311 |
住房公积金 |
117,424.00 |
117,424.00 |
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30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
22,470.00 |
22,470.00 |
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2010499 |
其他发展与改革事务 |
272,900.00 |
|
272,900.00 |
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节能减排、“十三五规划”、石油天然气安全管道排查、经济动员潜力调查、项目策划、以工代赈项目前期费用、金金惠工程工作费用 |
272,900.00 |
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272,900.00 |
经济动员潜力调查、金金惠工程工作是增加的新工作。 |
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