宜君县发展和改革局2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-11 11:40 作者:发展和改革局 阅读人次: 保存 打印

一、部门主要职责

(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。

(2)编制全县资源开发,生产布局、生态环境建设规划,编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析,提出相应政策建议。

(4)负责安排全县固定资产投资总规模,审批、管理全县政策性投资基本建设项目,编制重点项目建设计划,负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作,对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作,负责做好全县招商引资工作。

(5)研究分析市场供求状况,制定各类市场发展规划和调控政策。

(6)研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划,并积极组织协调实施。

(7)贯彻国家物价工作方针、政策,对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。

(8)负责全县国民经济动员等工作。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)扎实制订年度计划。

(2)加强宏观经济的监测与研判。

(3)加强重点项目建设。

(4)加强督查,优化服务能力。

(5)加强价格监测、监督及认证工作。

(6)组织实施好405户、1666人的移民搬迁工程,以工代赈项目及重点退耕还林地区基本口粮田建设工程。

(7)全面高质量完成鲜干果经济林建设包抓、精准扶贫、

美丽乡村建设包抓及洛河西岸贫困带帮扶工作。

(8)加强学习,提高理论水平。

(9)加强党建工作。

(10)加强党风廉政和反腐倡廉建设。

(11)完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。

三、部门预算单位基本情况

宜君县发展和改革局科级建制,行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产56.2567万元,领导4职数 ,其中:局长1名、副局长2名、副书记1名。内设6个股室(办公室、农业股、项目股、工业股、综合股、物价股),下设4个二级单位(宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心)。现有人员19人(局机关9人,下属10人)。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为203.858万元,其中一般预算财政拨款收入为203.858万元。

2016年总支出情况为203.858万元,其中基本支出163.858万元,包括工资福利支出137.5786万元,对个人和家庭补助支出13.39894万元,商品和服务支出12.29万元;项目支出40万元,其中:商品服务支出12.71万元,其他资本性支出27.29万元。

(二)部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务44.29万元,是指履行2016年全年所需工作经费和专项业务费。

2、按功能科目分类

2010401发展与改革事务(行政运行)176.568万元;

其中:工资福利支出:137.5786万元;

对个人和家庭补助支出13.9894万元;

商品和服务支出25万元;

2010499其他发展与改革事务27.29万元;

其中:其他资本性支出27.29万元。


部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

2,038,580.00

一.一般公共服务支出

2,038,580.00

一、基本支出

1,765,680.00

  ()、公共预算拨款

2,038,580.00

二.外交支出

 

   工资福利支出

1,375,786.00

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

   商品和服务支出

250,000.00

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

139,894.00

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

272,900.00

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

   工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

   商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

   对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

   其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

   其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

本年收入合计

2,038,580.00

本年支出合计

 

本年支出合计

2,038,580.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

   其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,038,580.00

支出总计

 

支出总计

2,038,580.00

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

 

2038580.00

1638580.00

400000.00

 

2010401

发展与改革事务(行政运行)

1765680.00

1638580.00

127100.00

 

2010499

其他发展与改革事务

272900.00

 

272900.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

2,038,580.00

1,638,580.00

400,000.00

 

2010401

行政运行

1,765,680.00

1,638,580.00

127,100.00

 

301

工资福利支出

1,375,786.00

1,375,786.00

 

 

30101

工资

614,724.00

614,724.00

 

 

30102

津贴补贴

457,440.00

457,440.00

 

 

30103

奖金

40,236.00

40,236.00

 

 

30104

社会保障费

263,386.00

263,386.00

 

 

302

商品和服务支出

250,000.00

122,900.00

127,100.00

 

30201

综合办公费

100,000.00

 

100,000.00

 

30208

取暖费

15,200.00

15,200.00

 

 

30215

会议费

5,000.00

5,000.00

 

 

30217

公务接待费

30,000.00

30,000.00

 

 

 

培训费

5,000.00

5,000.00

 

 

30231

车辆运行

30,000.00

2,900.00

27,100.00

 

30239

其他交通费

64,800.00

64,800.00

 

 

303

对个人和家庭补助支出

139,894.00

139,894.00

 

 

30311

住房公积金

117,424.00

117,424.00

 

 

30399

其他对个人和家庭补助支出

22,470.00

22,470.00

 

 

2010499

其他发展与改革事务

272,900.00

 

272,900.00

 

 

  节能减排、“十三五规划”、石油天然气安全管道排查、经济动员潜力调查、项目策划、以工代赈项目前期费用、金金惠工程工作费用

272,900.00

 

272,900.00

   经济动员潜力调查、金金惠工程工作是增加的新工作。


网络编辑:张静 信息审核:樊晓琪

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