铜川市宜君县人民政府办公室2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-10 09:51 作者:宜君县人民政府办公室 阅读人次: 保存 打印

一、主要职责

宜君县人民政府办公室是宜君县人民政府处理日常事务的综合机构,主要职责是:

(1)协助县政府领导处理日常事务性工作;

(2)督促检查县政府各部门和各乡镇对县政府公文、会议

决定事项及县政府领导有关批示的执行情况,并跟踪督办;

(3)协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故;

(4)负责县政府重要活动的组织和安排工作;

(5)负责县政府的依法行政工作;

(6)负责组织实施县政府经济体制改革工作;

(7)负责县政府外事工作,安排县政府领导的外事活动,对口单位来宾的接待和对外宣传等工作;

(8)负责县政府年度大事(实事)的征集和督办 ;

(9)负责县政府的法制工作,审查县政府及政府工作部门规范性文件,以及行政执法的监督检查的组织、实施工作;

(10)负责群众信访案件和上级机关转办信访案件的协调处理工作;

(11)负责政府机关的财务、通讯、车辆等的管理;

(12)办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、2016年重点工作

主要工作:

(1)协助县政府领导对重要工作和重大事项进行调研,及时向县政府领导报送、反馈各类信息。

(2)严格按照《宜君县人民政府工作规则》,规范公文处理、报送程序,提高办文时效,高质量完成各类文稿的起草和处理工作。

(3)精心组织县政府全体会议、常务会议、党组会议和专题会议。协调组织好与市级各部门、兄弟县区的外事交流活动,安排好县政府领导的调研、出访、接待和西洽会、农高会的筹备工作。

(4)加强信息报送工作,每人每月不少于3条。

(5)做好《县政府工作要点》、《政府工作报告》和全县目标责任考核大会中工作任务的分解、落实和督办工作,协助县政府领导推进涉及全局的重大项目和重要工作。

(6)及时督办政府系统承办的人大代表建议和政协委员提案。加大对网络舆情的跟踪督办力度。加强县委、县政府重大决策和领导重要批示的督查督办。

(7)加强应急管理,做好应急值守,协调组织好应急演练,及时协助县政府领导妥善处置各类突发事件。

(8)做好便民服务中心的日常管理工作,确保便民服务中心规范高效运转。

(9)加强政府网站的维护管理工作,注重舆论导向的引导,做好书记信箱、县长信箱信件的回复工作。

(10)坚持依法行政。全面推进政务公开,加强政府宣传工作,完善政府新闻发布制度。

(11)注重维护群众利益和改善民生,认真处置好各类来信来访工作,着力化解信访突出问题,提高信访案件办结率。

(12)加强与几大班子办公室的协作联系,完善与各乡镇、各部门的沟通协商机制。组织好县政府与县政协、县工会联席会议召开相关事宜。

(13)做好全县公共机构节能减排的指导工作及办公用房清理、公车治理工作。做好县委、县政府办公楼安全保卫、清洁保洁及设施的维修管理和供热系统的安全工作,确保各种设施设备正常运转。

(14)抓好党建、党风廉政、精神文明、社会治安、精准扶贫、安全管理及计划生育等工作。

(15)牢固树立为人民服务宗旨意识,自觉接受人民群众及新闻媒体监督,努力建设人民满意政府。

(16)严格遵守中央八项规定及省、市贯彻意见,加强干部队伍作风建设,加大对党员干部的管理,形成严格管理党员干部的科学方法和体制,坚决杜绝作风涣散、态度冷漠、推诿扯皮现象。

三、部门概况

宜君县人民政府办公室科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产2466017.05元,领导职数4名,其中,主任1名、副主任3名。内设4个股室(督查室、文秘组、综合组、行政组),下设7个二级单位(信访局、法制办、外事办、应急办、机关事务管理局、便民服务管理中心、电子政务管理中心)。现有人员64人(其中机关29人,下属35人)。

四、2015年部门预算安排情况

(一)部门收支总体情况:

宜君县人民政府办公室收入为一般预算财政拨款收入,2016年总收入为412.7109万元。

2016年总支出情况为412.7109万元,基本支出373.0109万元(其中工资福利支出262.3632万元,对个人和家庭的补助支出50.6477万元,商品和服务支出60万元)。专项业务费支出39.7万元(其中:1、电子政务管理中心专项业务费6.6万元;2、法制办经费6.1万元;3、应急办经费15.0万元)。

(二)部门财政拨款项目收支情况:

1、一般行政运行412.7109万元,是指政府机关行政运行工作经费。

2、按功能科目分类

2010301  行政运行373.0109万元

3、按经济科目分类

30101 基本工资118.1832万元;

30102 津贴补贴85.764万元

30103 奖金7.8906万元;  

30104 社会保障缴费50.5254万元

302   商品和服务支出32.7万元

30215 会议费3.0万元

30217 公务接待费6.5万元

30231 公务用车运行维护费17.8万元;

30311 住房公积金22.8357万元

30314 采暖补贴2.81万元

30399 其他对个人和家庭的补助25.002万元

(三)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。

2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计27.3万元,2015年“三公”经费预算30.6万元,其中“三公”经费预算24.3万元,较2015年压减2.8万元,减少 10.3%。“三公”经费预算中出国(境)费压减0元,减少0%,公务用车运行维护费压减1.5万元,减少7%,公务接待费压减1.3万元,减少16.7%。

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:元

收                   入

支                        出

项    目

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

4127109  

一.一般公共服务支出

4127109

一、基本支出

3730109 

  (一)、公共预算拨款

4127109 

二.外交支出

 

    工资福利支出

2623632

  (二)、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

    商品和服务支出

600000

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

    对个人和家庭的补助

506477

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

397000 

    其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

    工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

    商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

    对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

九.社会保险基金支出

 

    对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

    转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

    其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

    其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4127109

本年支出合计

 4127109

本年支出合计

4127109

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

         非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

4127109

支出总计

 

支出总计

4127109


部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合  计

4127109

3730109 

397000 

 

20103

 

4127109

3730109 

397000 

 

2010301

行政运行

3850109

3730109 

120000

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机关事务支出

277000

277000

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合  计

4127109

3730109 

 397000

 

类--款

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

2623632

2623632

 

 

30101

基本工资

1181832

1181832

 

 

30102

津贴补贴

857640

85764

 

 

30103

奖金

78906

78906

 

 

30104

社会保障缴费

505254

505254

 

 

302

商品和服务支出

600000

600000

 

 

30215

会议费

30000

30000

 

 

30217

公务接待费

65000

65000

 

 

30231

公务用车运行维护费

178000

178000

 

 

303

对个人和家庭补助支出

506477

506477

 

 

30311

住房公积金

228357

228357

 

 

30314

采暖补贴

28100

28100

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

250020

250020

 

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

宜君县人民政府办公室

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合  计

273000.00

 

65000.00

 

 

178000.00

30,000.00

 

网络编辑:张海锋 信息审核:樊晓琪

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