一、部门基本情况
宜君县老干局是执行党和国家关于老干部工作方针、政策,全面落实老干部的政治、生活待遇,竭诚为老干部晚年生活服务的机关单位。
宜君县老干局是宜君县一级预算单位。截止2016年底,共有行政编制4人,实际4人。
二、2016年工作思路、工作要点
(一)2016年老干局工作的思路是
高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,紧紧围绕学习贯彻落实党的十八大精神这一主线,以“建设老干部之家”主题活动为抓手,全面落实老干部的政治、生活待遇,加强离退休干部党支部建设和思想政治建设,强势推动老干部学习、活动阵地建设,积极推进退休干部服务管理工作,组织引导离退休干部在建设“生态、富裕、和谐”宜君中发挥积极作用。加强老干部门自身建设,把我县老干部工作提高到新水平。
(二)本年度工作要点
1、深入学习贯彻十八届六中全会精神,进一步加强离退休干部思想政治建设。采取专题辅导、座谈交流、集中研读、办培训班、开辟宣传园地等形式,向老干部宣讲党和国家的方针政策,通报县委的工作部署。
2、加强离退休干部党支部建设,使创先争优活动常态化。坚持就近便利、灵活多样、注重实效的原则,发挥老党员个人特长,自愿开展法律咨询、矛盾调解、政策宣传、关心下一代活动。
3、创新载体,落实好老干部政治待遇。
4、落实好离休干部的生活待遇。不断巩固和完善“三个机制”的有效运转,保证离休干部生活待遇各项政策的落实。
5、做好生活困难离退休干部帮扶工作。积极做好对特殊困难离休干部的帮扶工作,完善困难离休干部帮扶机制。
6、积极推进退休干部服务管理。老干局组织活动、开展培训、视察逐步吸收副县级以上退休干部参加。
三、2016年部门预算安排情况:
收入情况:
宜君县老干局收入为一般财政拨款收入,2016年总收入为558100元。
支出情况:
2016年总支出为558100元。其中工资福利支出为360500元,日常公用经费197600元。
部门收支预算总表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
收入项目类别 |
本年预算数 |
功能分类 |
本年预算数 |
经济分类 |
本年预算数 |
支出项目类别 |
本年预算数 |
|
|||||||||||||||
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
** |
4 |
|
|||||||||||||||
一、一般预算财政拨款收入 |
558,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
558,100.00 |
一、工资福利支出 |
360,500.00 |
一、基本支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
二.外交支出 |
|
二、商品和服务支出 |
197,600.00 |
1、工资福利支出 |
360,500.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
三.国防支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
|
2、对个人和家庭补助支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
四.公共安全支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
3、日常公用经费 |
197,600.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
五.教育支出 |
|
五、转移性支出 |
|
其中:公务接待费 |
23,000.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
六.科学技术支出 |
|
六、赠与 |
|
车辆运行维护费 |
10,300.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
七、债务利息支出 |
|
因公出国(境)费用 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
八.社会保障和就业支出 |
|
八、债务还本支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
九.社会保险基金支出 |
|
九、基本建设支出 |
|
其中:车辆购置费用 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
十、其他资本性支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十一.节能环保支出 |
|
十一、贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十二.城乡社区支出 |
|
十二、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十三.农林水支出 |
|
|
|
) |
|
|
|||||||||||||||
|
|
十四.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十五.资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十六.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十七.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十八.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十二.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十三.预备费 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十六.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
合 计 |
558,100.00 |
合 计 |
558,100.00 |
合 计 |
558,100.00 |
合 计 |
558,100.00 |
|
|||||||||||||||
部门预算财政支出预算表(经济科目) |
|||||||||||||||||||||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
支出内容 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||
合 计 |
|
|
558100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
|
325500 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
基本工资 |
121200 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
津贴补贴 |
131300 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
奖励工资 |
10000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
养老保险 |
45000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
职业年金 |
18000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
|
197600 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
交通补贴 |
29400 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
公务费 |
10400 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
其他 |
157800 |
|
|
|
|||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭补助 |
|
35000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
住房公积金 |
28100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
取暖费 |
3200 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
降温费 |
3700 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
备注:支出内容应按照工资、津补贴、住房公积金、乡镇工作补贴、交通补贴等项目分别填列 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
三公经费、会议费、培训费预算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
三公经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||||
小计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
因公出国(境)费用 |
||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
310001 |
宜君县老干局 |
6.40 |
2.40 |
1.00 |
|
3.00 |
|
||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页