一、部门主要职责
1、在本行政区域内,保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;
2、主持县人民代表大会代表的选举,领导镇人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。在本机人民代表大会闭会期间,补选和罢免市人民代表大会个别代表;
3、讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;
4、根据县人民政府的建议,决定对本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
5、监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
6、依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。
二、2016年部门主要工作任务及目标
1、做好县十六届人大次五会议和本年度6次常委会会议的筹备、组织及服务工作
2、检查我县“六五”普法和依法治县工作;组织开展对县我“120”急救指挥中心、预防职务犯罪、气象减灾、土地资源利用与保护工作进行调研;对我县交通工作民生实事办理情况进行视察;积极做好县乡人大换届选举工作等。
3、组织开展“一府两院”各一名副职和政府四个部门主要负责同志向人大常委会报告履职情况。
4、每月向县委上报高质量的信息2篇以上,年内完成高质量的调研文章2篇以上;向县委、县政府提供有情况、有分析、操作性强的合理化建议2条以上。
5、高质量完成春季植树造林、精准扶贫等年度工作任务,按时报送各类材料。
三、部门预算单位基本情况
宜君县人大常委会正处级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产219800元,领导职数16名,其中常委会主任1名,副主任4名,副县级调研员1名;办公室主任1名,副主任1名,委室主任5名,副主任3名。内设5委1室(人代工委、财经委、法工委、教科委、环资委、办公室),现有人员32人
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
2016年总收入为391万元,其中一般预算财政拨款收入为391万元。
2016年总支出情况为391万元,其中基本支出391万元,包括工资福利支出319万元,对个人和家庭补助支出26万元,商品和服务支出46万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况
一般行政管理事务391万元,是指履行人大办公室行政运行所需工作经费。
(三)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计16万元,其中“三公”经费预算16万元,较2015年上涨1万元,上涨7%。“三公”经费预算中出国费压减0万元,减少0%,公务用车运行维护费压减1.5万元,减少18%,公务接待费压减0.5万元,减少11%;会议费压减0万元;培训费增加2万元,主要用于市县乡人大换届培训费用
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
3,916,384.00 |
一.一般公共服务支出 |
3,916,384.00 |
一、基本支出 |
3,916,384.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
3,916,384.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
3,190,624.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
458,400.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
267,360.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
3,916,384.00 |
本年支出合计 |
3,916,384.00 |
本年支出合计 |
3,916,384.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
3,916,384.00 |
支出总计 |
3,916,384.00 |
支出总计 |
3,916,384.00 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
3,916,384.00 |
3,916,384.00 |
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类--款 |
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301 |
工资福利支出 |
3,208,612.00 |
3,208,612.00 |
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30101 |
基本工资 |
1340940.00 |
1340940.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
892080.00 |
892080.00 |
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30103 |
奖金 |
92483.00 |
92483.00 |
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30104 |
社会保障缴费 |
559339.00 |
559339.00 |
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30107 |
绩效工资 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
323770.00 |
323770.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
458400.00 |
458400.00 |
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30201 |
办公费 |
50000.00 |
50000.00 |
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30202 |
印刷费 |
20000.00 |
20000.00 |
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30204 |
手续费 |
5400.00 |
5400.00 |
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30207 |
邮电费 |
20000.00 |
20000.00 |
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30211 |
差旅费 |
25000.00 |
25000.00 |
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30213 |
维修(护)费 |
50000.00 |
50000.00 |
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30215 |
会议费 |
30000.00 |
30000.00 |
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30216 |
培训费 |
20000.00 |
20000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
45000.00 |
45000.00 |
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30226 |
劳务费 |
30000.00 |
30000.00 |
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30227 |
委托业务费 |
3000.00 |
3000.00 |
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30228 |
工会经费 |
30000.00 |
30000.00 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
65000.00 |
65000.00 |
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30239 |
其他交通费用 |
5000.00 |
5000.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
60000.00 |
60000.00 |
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303 |
对个人和家庭的补助支出 |
249372.00 |
249372.00 |
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30311 |
住房公积金 |
249372.00 |
249372.00 |
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财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311001 |
合 计 |
160,000.00 |
45,000.00 |
|
45,000.00 |
65,000.00 |
|
65,000.00 |
30,000.00 |
20,000.00 |
|
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