铜川市宜君县妇幼保健计划生育服务中2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-03-11 08:55
作者:妇幼保健计划生育服务中心
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一、 主要职责
(1)履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况,承担全县妇女儿童健康管理及农村孕产妇住院分娩项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等重大及基本公共卫生项目实施工作。
(2)承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
(3)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
(4)承担计划生育宣传教育、技术服务、培训指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
(5)普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
(6)负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
(7)负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。
(8)负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
(9)完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)认真完成我县 “两项工程”任务,受检率达100%。
(2)完成孕产妇系统管理和儿童系统管理,以降低孕产妇死亡率为目标,做好妇女保健工作。
(3)做好高危儿、体弱儿的专档管理,努力降低婴儿死亡率。
(4)做好计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健工作。
三、部门预算单位基本情况
宜君县妇幼保健计划生育服务中心正科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产521.55 万元,领导职数3 名,其中:主任1 名、副主任2 名。内设14个股室。现有人员32人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为294.78万元,其中一般预算财政拨款收入为294.78万元。
2016年总支出情况为294.78万元,其中基本支出294.78万元,包括工资福利支出194.02万元,对个人和家庭补助支出77.37万元,商品和服务支出23.39万元。
(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计12.6万元,其中“三公”经费预算11.6万元,较2015年压减0.8万元,减少6.45%。公务用车运行维护费压减0.8万元,减少11.6%,公务接待费压减0.3万元,减少5.2%。
网络编辑:张静
信息审核:樊晓琪
标题:铜川市宜君县妇幼保健计划生育服务中2016年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明,
正文:
一、 主要职责
(1)履行公共卫生职责,掌握辖区内妇女儿童健康状况,承担全县妇女儿童健康管理及农村孕产妇住院分娩项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目等重大及基本公共卫生项目实施工作。
(2)承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作;负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
(3)负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督;负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。
(4)承担计划生育宣传教育、技术服务、培训指导、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
(5)普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识,配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。
(6)负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。
(7)负责提供妇女儿童的基本医疗服务,包括妇女儿童常见病、多发病的诊治,孕产妇分娩的助产技术等服务。
(8)负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
(9)完成县委、县政府及县卫生和计划生育局交办的其他事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)认真完成我县 “两项工程”任务,受检率达100%。
(2)完成孕产妇系统管理和儿童系统管理,以降低孕产妇死亡率为目标,做好妇女保健工作。
(3)做好高危儿、体弱儿的专档管理,努力降低婴儿死亡率。
(4)做好计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、生殖保健工作。
三、部门预算单位基本情况
宜君县妇幼保健计划生育服务中心正科级建制,全额事业单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产521.55 万元,领导职数3 名,其中:主任1 名、副主任2 名。内设14个股室。现有人员32人。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为294.78万元,其中一般预算财政拨款收入为294.78万元。
2016年总支出情况为294.78万元,其中基本支出294.78万元,包括工资福利支出194.02万元,对个人和家庭补助支出77.37万元,商品和服务支出23.39万元。
(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2016年“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计12.6万元,其中“三公”经费预算11.6万元,较2015年压减0.8万元,减少6.45%。公务用车运行维护费压减0.8万元,减少11.6%,公务接待费压减0.3万元,减少5.2%。