一、宜君县安全生产监督管理局概况
1、宜君县安全生产监督管理局的主要职责
(1)综合管理全县安全生产工作,依法行使国家安全生产监督管理职权。负责协调解决各行业、各部门安全生产重大问题,按照属地管理及有关授权规定,负责省市驻宜单位的安全生产监督工作,指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项监察、监督工作。
(2)组织起草、拟定全县安全生产中、长期规划。提出短期安全生产工作任务、指标及考核目标,进行考核,并向县政府提出奖惩建议。
(3)组织开展安全生产监督检查宣传,推广先进管理经验及安全科技成果。
(4)负责全县生产伤亡事故统计上报工作,分析和预测全县安全生产形势,提出对策,并组织实施。
(5)负责组织、实施和直接调查处理重大安全生产事故,对事故的直接责任人提出处分建议;受县政府委托对重大事故的调查报告进行批复。
(6)负责各类企业新建、扩建安全工程项目、劳动保护设施及与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的安全监督检查工作,参加新建、改建、扩建工程的安全预评价、设计审查和竣工验收,按规定对建筑企业及劳动保护用品生产企业和经营单位进行安全资格审查。
(7)指导、组织事故隐患的评估及重大危险源的监控,并提出整改方案,对整改项目进行验收。组织对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作。
(8)负责安全生产的培训教育和安全生产监督人员的培训、考核工作。
(9)负责安全生产委员会的日常工作。
二、2016年部门主要工作任务及目标
2016年全县安全生产工作的指导思想及目标:全面贯彻落实党的十八届五中全会省、市安全生产工作会议精神,坚持以人为本、安全发展,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持近期与远期、治标与治本、预防与查处相结合,以有效防范为中心,以企业为主体、以执法为手段、以体制为保障,下大力气做好工作,坚决遏制重特大事故的发生,进一步减少事故总量,全面完成市政府下达我县安全生产各项目标和任务。
三、部门预算单位基本情况
安监局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产394511元,领导职数2名,其中:局长1名、副局长1名。下设1个二级单位(安全生产监察大队)。现有人员5人(局机关7人,下属5人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为136.47万元,其中一般预算财政拨款收入为136.47万元。
2016年总支出情况为136.47万元,其中基本支出136.47万元,包括工资福利支出95.43万元,对个人和家庭补助支出8.60万元,商品和服务支出32.45万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务136.47万元,是指安全检查业务所需工作经费。
2、按功能科目分类
2150601行政运行136.47万元
3、按经济科目分类
30101基本工资44.31万元;30102津贴补贴29.08万元
30103奖金2.71万元; 30104社会保障缴费17.24万元
30199其他工资福利支出2.07万元
30201办公费5.47万元;30215会议费3.0万元
30216培训费5.0万元;30217公务接待费8.0万元
30231公务用车运行维护费6.00万元;
30239其他交通费用4.98万元
30311住房公积金7.68万元
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
一、财政拨款 |
1,364,743.00 |
一.一般公共服务支出 |
1,364,743.00 |
一、基本支出 |
1,364,743.00 |
(一)、公共预算拨款 |
1,364,743.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
954,282.00 |
(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
324,500.00 |
二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
85,961.00 |
三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
1,364,743.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
1,364,743.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
1,364,743.00 |
支出总计 |
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支出总计 |
1,364,743.00 |
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单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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合 计 |
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21506 |
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1,364,743.00 |
1,364,743.00 |
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2150601 |
行政运行 |
1,364,743.00 |
1,364,743.00 |
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单位:元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
1,364,743.00 |
1,364,743.00 |
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类--款 |
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301 |
工资福利支出 |
954,282.00 |
954,282.00 |
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30101 |
基本工资 |
443,148.00 |
443,148.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
290,880.00 |
290,880.00 |
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30103 |
奖金 |
27,075.00 |
27,075.00 |
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30104 |
社会保障缴费 |
172,419.00 |
172,419.00 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
20,760.00 |
20,760.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
324,500.00 |
324,500.00 |
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30201 |
办公费 |
54,700.00 |
54,700.00 |
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30215 |
会议费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
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30216 |
培训费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
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30217 |
公务接待费 |
80,000.00 |
80,000.00 |
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30239 |
其他交通费用 |
109,800.00 |
109,800.00 |
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303 |
对个人和家庭补助支出 |
85961.00 |
85961.00 |
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30304 |
抚恤金 |
9130.00 |
9130.00 |
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30311 |
住房公积金 |
76,831.00 |
76,831.00 |
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