一、部门主要职责
(一)宣传贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策;研究起草有关交通运输行业的规范性文件,指导全县交通运输行业体制改革工作。
(二)根据全县经济发展和全市公路交通发展目标,组织拟定全县公路、交通运输及水路交通发展规划、年度计划并监督实施。
(三)承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
(四)承担水上交通安全、水上水下活动及水上游乐设施监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞等工作。负责船舶管理、船舶代理等水路运输辅助业务和航道疏浚的行业管理;组织或参与事故调查处理工作。
(五)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;筹措交通建设资金并监督使用。
(六)承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
(七)指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责县境内县、乡路网运行监测和应急处置协调工作。
(八)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(九)负责治理全县县乡公路超限运输工作。
(十)负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作。
(十一)承担县国防动员委员会有关交通战备工作。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(一)实施宜白公路改建一期工程,计划完成 45公里改建工程任务。
(二)全面完成湫沟至山岔、偏桥至赵塬以及黄陵界至五里镇公路改建工程。
(三)完成五里镇张河村至星星坡、宜白路至岭里、哭雷路至血头、血头至李家河、棋周路至孙家那、马泉至小石板等通村(组)
水泥路建设任务,实现全县行政村通村水泥路全覆盖。
(四)继续扎实开展公路路域环境综合治理,通过整治公路两侧违法建筑物、地面构筑物,规范沿线非公路标牌宣传标语,治理过村镇路段环境,绿化美化公路路域环境和规范公路路域管理行为,全面提升我县公路行车条件,为实现全域旅游发展战略和全县经济和社会发展创造更加优良的公路交通环境。
(五)继续组织实施2016年通村公路完善工程建设任务。
(六)深化“六大交通品牌”创建活动,推动长效机制建设。
(七)不断规范公路养护管理,持续推进农村公路发展。
(八)加强行业监管,积极开展客运市场专项整治活动,严厉打击各类“黑车”非法营运行为,进一步规范我县客运市场秩序,为人民群众出行提供良好的乘车环境。
(九)狠抓车辆超限超载治理工作力度,公路超限率控制在2.5%以内,加大源头治超监管,使超限超载态势得到有效遏制。
(十)坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,落实安全责任,明确监管要求,加大重大节日及重点时段安全监管力度,努力把安全生产隐患消灭在萌芽状态,确保全年不发生一例不安全事故。
(十一)积极开展“服务一线建新功、解困脱贫促发展”行动,积极支持“美丽乡村”、包扶村及公路沿线农村基础设施建设,深入透彻摸清基层实际情况,征询群众意见建议。继续加强干部纪律作风建设,切实解决群众反映最强烈、最突出的问题,提高服务群众的能力。
(十二)坚持“一岗六责”,统筹抓好党的建设、交通发展、安全稳定、廉政建设、精神文明和生态文明建设。开展法制建设宣传教育与知识培训,全面提高依法行政水平。
(十三)积极完成全国卫生县城复验工作、创建“国家园林县城”、“省级文明城市”、“省级新型试点县”等相关工作。
三、部门预算单位基本情况
交通运输局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产372780元,领导职数4 名,其中:局长1 名、副局长2 名、专职(工程师)1名。下设4个二级单位(宜君县国防动员委员会交通战备办公室、宜君县农村公路管理站、宜君县道路运输管理所、宜君县客运管理中心)。现有人员59人(其中局机关13人,宜君县国防动员委员会交通战备办公室3人、宜君县农村公路管理站21人、宜君县道路运输管理所18人、宜君县客运管理中心4人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况
2016年总收入为668.6787万元,其中一般预算财政拨款收入为668.6787万元。
2016年总支出情况为668.6787万元,其中基本支出323.6787万元,包括工资福利支出291.0816万元,对个人和家庭补助支出20.4471万元,商品和服务支出12.15万元;项目支出345万元,包括商品和服务支出11万元;大型修缮170万元;其他资本性支出164万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况
1、一般行政管理事务11万元,是指履行全县公路、水路所需工作经费。
2、2016年财政拨款项目支出345万元,其中:2140106公路养护170万元;2140108公路路政管理15万元;2140112公路运输管理15万元;2140113公路客货运(场)建设84万元;2140199其他公路水路运输支出61万元。
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
6,686,787.00 |
一.一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
3,236,787.00 |
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(一)、公共预算拨款 |
6,686,787.00 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
2,910,816.00 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
121,500.00 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
204,471.00 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
3,450,000.00 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
110,000.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
3,340,000.00 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
6,686,787.00 |
本年支出合计 |
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本年支出合计 |
6,686,787.00 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
6,686,787.00 |
支出总计 |
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支出总计 |
6,686,787.00 |
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单位:元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
214 |
交通运输支出 |
6,686,787.00 |
3,236,787.00 |
3,450,000.00 |
** |
21401 |
公路水路运输 |
6,686,787.00 |
3,236,787.00 |
3,450,000.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
1,152,822.00 |
1,152,822.00 |
|
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2140106 |
公路养护 |
1,700,000.00 |
|
1,700,000.00 |
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2140108 |
公路路政管理 |
1,770,465.00 |
1,620,465.00 |
150,000.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
503,520.00 |
353,520.00 |
150,000.00 |
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2140113 |
公路客货运(场)建设 |
949,980.00 |
109,980.00 |
840,000.00 |
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2140199 |
其他公路水路运输支出 |
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610,000.00 |
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单位:元 |
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合 计 |
6,686,787.00 |
3,236,787.00 |
3,450,000.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,910,816.00 |
2,910,816.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,091,304.00 |
1,091,304.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
210,600.00 |
210,600.00 |
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|
30103 |
奖金 |
72,398.00 |
72,398.00 |
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|
30104 |
社会保障缴费 |
459,104.00 |
459,104.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,023,780.00 |
1,023,780.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
53,630.00 |
53,630.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
231,500.00 |
121,500.00 |
110,000.00 |
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30201 |
办公费 |
27,000.00 |
|
27,000.00 |
|
30206 |
电费 |
2,900.00 |
|
2,900.00 |
|
30211 |
差旅费 |
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
6,000.00 |
1,000.00 |
5,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
53,000.00 |
14,000.00 |
39,000.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
53,800.00 |
35,700.00 |
18,100.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
70,800.00 |
70,800.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204,471.00 |
204,471.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
204,471.00 |
204,471.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3,340,000.00 |
|
3,340,000.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
1,700,000.00 |
|
1,700,000.00 |
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31099 |
其他资本性支出 |
1,640,000.00 |
|
1,640,000.00 |
|
|
其中:公交车补贴 |
640,000.00 |
|
640,000.00 |
|
|
治超经费 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
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|
通村工作费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
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公路养护绿化补贴 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
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|
公交线路调整调度站场地租赁费及人员工资 |
75,200.00 |
|
75,200.00 |
|
|
新区高速客运线路车辆补贴 |
62,400.00 |
|
62,400.00 |
|
|
汽车客运站警务室场地租赁费及人员工资 |
62,400.00 |
|
62,400.00 |
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