(1)全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全县配套措施和管理办法,贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。
(2)编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导全县扶贫开发工作。
(3)负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批,多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。
(4)负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况,做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。
(5)负责全县扶贫开发资金的筹资管理,指导、监督和检查资金的使用管理工作。
(6)负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。
(7)负责做好中央和国家有关部门,省、市、县内党政机关,企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作,重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。
(8)负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。
(9)承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。
二、主要工作任务及目标
(1)完成固定资产投资30000万元。
(2)争取项目资金8000万元。
(3)完成招商引资1500万元。
(4)加强项目策划包装,年内储备高标准项目文本10个以上。
(5)牵头抓好洛河西岸贫困帮扶工作。
(6)完成2016年度贫困人口年度脱贫计划任务。
(7)完成2016年度移民搬迁项目建设任务。
(8)扎实做好产业精准扶贫试点项目。
(9)完成尧生镇思弥村光伏扶贫试点任务。
(10)实施精准脱贫建档立卡工作。
(11)完善驻村联户扶贫机制,实现驻村工作队、“第一书记”对贫困村的全覆盖和干部职工对贫困户帮扶全覆盖。
三、部门预算单位基本情况
扶贫局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产438416元,实有人员9名,其中:局长1名、副局长1名,工作人员7名。下设1个二级单位:宜君县扶贫开发服务中心,主任1名,工作人员2名。
四、2016年部门预算安排情况
收入情况:
扶贫局收入为一般预算财政拨款收入,2016年总收入为924786元。
支出情况:
2016年总支出情况为924786元,其中基本支出874786元,包括工资福利支出696438元,对个人和家庭补助支出54948元,商品和服务支出23400元;项目支出150000元,其中商品服务支出150000元。
2016年3月7日(签章)
|
|||||||||||||
|
部门综合收支总表 |
|
单位:元 |
|
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目(按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
||||||||
一、财政拨款 |
|
一.一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
874,786.00 |
||||||||
(一)、公共预算拨款 |
924,786.00 |
二.外交支出 |
|
工资福利支出 |
696,438.00 |
||||||||
(二)、政府性基金拨款 |
|
三.国防支出 |
|
商品和服务支出 |
23400.00 |
||||||||
二、上级补助收入 |
|
四.公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
54,948.00 |
||||||||
三、事业收入 |
|
五.教育支出 |
|
二、项目支出 |
150,000.00 |
||||||||
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|
六.科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
||||||||
四、事业单位经营收入 |
|
七.文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
150,000.00 |
||||||||
五、附属单位上缴收入 |
|
八.社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
||||||||
六、其他收入 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补助 |
|
||||||||
|
|
十.医疗卫生与计划生育支出 |
|
转移性支出 |
|
||||||||
|
|
十一.节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
||||||||
|
|
十二.城乡社区支出 |
|
基本建设支出 |
|
||||||||
|
|
十三.农林水支出 |
924,786.00 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
|
十四.交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
||||||||
|
|
十五.资源勘探信息等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
||||||||
|
|
十六.商业服务业等支出 |
|
四、事业单位经营支出 |
|
||||||||
|
|
十七.金融支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
||||||||
|
|
十八.援助其他地区支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
十九.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十.住房保障支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十一.粮油物资储备支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十二.预备费 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十三.国债还本付息支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十四.其他支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
二十五.转移性支出 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
本年收入合计 |
924,786.00 |
本年支出合计 |
924,786.00 |
本年支出合计 |
924,786.00 |
||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
||||||||
上年结转 |
|
|
|
|
|
||||||||
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
||||||||
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
收入总计 |
924,786.00 |
支出总计 |
924,786.00 |
支出总计 |
924,786.00 |
||||||||
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
||||
|
合 计 |
924786 |
874786 |
150000 |
|
||||
2130501 |
行政运行 |
874786 |
874786 |
|
|
||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
150000 |
|
150000 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
|||||||||
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
合 计 |
924486 |
774486 |
150000 |
|
||||
类--款 |
|
|
|
|
|
||||
301 |
工资福利支出 |
696438 |
696438 |
|
|
||||
302 |
商品和服务支出 |
173400 |
23400 |
150000 |
|
||||
30311 |
对个人和家庭的补助 |
54648 |
54948 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
扫一扫在手机打开当前页