铜川市宜君县扶贫局2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-10 17:09 作者:扶贫局 阅读人次: 保存 打印
 一、主要职责

1)全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全县配套措施和管理办法,贯彻落实承接省、市下放的相关行政许可事项。

2)编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导全县扶贫开发工作。

3)负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批,多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。

4)负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况,做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。

5)负责全县扶贫开发资金的筹资管理,指导、监督和检查资金的使用管理工作。

6)负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。

7)负责做好中央和国家有关部门,省、市、县内党政机关,企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作,重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。

8)负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。

9)承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。

二、主要工作任务及目标

(1)完成固定资产投资30000万元

(2)争取项目资金8000万元

(3)完成招商引资1500万元。

(4)加强项目策划包装,年内储备高标准项目文本10个以上。

(5)牵头抓好洛河西岸贫困帮扶工作。

(6)完成2016年度贫困人口年度脱贫计划任务。

(7)完成2016年度移民搬迁项目建设任务。

(8)扎实做好产业精准扶贫试点项目。

(9)完成尧生镇思弥村光伏扶贫试点任务。

(10)实施精准脱贫建档立卡工作。

(11)完善驻村联户扶贫机制,实现驻村工作队、“第一书记”对贫困村的全覆盖和干部职工对贫困户帮扶全覆盖

三、部门预算单位基本情况

扶贫科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产438416元,实有人员9名,其中:局长1名、副局长1工作人员7名。下设1个二级单位:宜君县扶贫开发服务中心,主任1工作人员2

四、2016年部门预算安排情况

收入情况:

扶贫收入为一般预算财政拨款收入,2016年总收入为924786

支出情况:

2016年总支出情况为924786元,其中基本支出874786元,包括工资福利支出696438元,对个人和家庭补助支出54948元,商品和服务支出23400元;项目支出150000元,其中商品服务支出150000元。

   201637签章

 

       

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:元

 

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

 

一.一般公共服务支出

 

一、基本支出

874,786.00

  ()、公共预算拨款

924,786.00

二.外交支出

 

   工资福利支出

696,438.00

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

   商品和服务支出

23400.00

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

   对个人和家庭的补助

54,948.00

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

150,000.00

   其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

   工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

   商品和服务支出

150,000.00

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

   对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

   对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

924,786.00

   其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

   其他支出

 

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

924,786.00

本年支出合计

924,786.00

本年支出合计

924,786.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

   其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

924,786.00

支出总计

924,786.00

支出总计

924,786.00


 

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

 

924786 

874786 

150000 

 

2130501

行政运行

874786 

874786 

 

 

 2130599

 其他扶贫支出

150000 

 

150000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

924486

774486

150000

 

--

 

 

 

 

 

 301

 工资福利支出

696438 

 696438

 

 

 302

 商品和服务支出

173400

23400 

150000 

 

 30311

 对个人和家庭的补助

54648

54948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


网络编辑:杨若帆 信息审核:

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