一、 部门主要职责
(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全县司法行政工作的规划、计划并组织实施。
(2)制定并组织实施法制宣传和依法治县规划,组织实施全县地方行业和基层依法治理工作。
(3)管理、指导和监督律师,企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。
(4)管理公证机构,指导监督公证业务活动。
(5)管理、指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作,参与社会治安综合治理,组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。开展社区矫正工作,管理社区服刑人员。
(6)负责司法行政队伍建设和思想政治工作,管理机关的人事工作。指导管理司法行政系统的财务计划及服装、车辆等物资装备。
(7)负责县委依法治县工作领导小组日常工作。
(8)配合市司法局做好人民监督员选任工作。
(9)承办县政府交办的其他工作。
二、2016年部门主要工作任务及目标
(1)深入推进普法依法治理工作,营造全民学法大氛围。全面启动“七五”普法。通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,深入传播法律知识,提高全民法治意识和法律素质。
(2)深化人民调解工作,深入推进社会矛盾化解。一是要深入开展矛盾纠纷排查化解工作。二是加强行业性、专业性调解组织的规范化建设,充分运用调解方式,及时预防和有效化解各类民间矛盾纠纷。
(3)加强特殊人群服务管理工作,深入推进社会管理创新。一是大力推进监管体系建设。二是创新社区矫正工作新机制。
(4)不断提升法律服务水平,创新开展服务工作。加大法律援助工作力度,拓展公证服务范围,做好重点项目、人大代表、政协委员法律服务。提升公共法律服务体系功能。
(5)以强化效能建设为抓手,不断加强司法行政干警队伍建设。做好党风廉政建设工作;加强工作人员思想及业务学习及业务培训,提高队伍整体素质,增强服务经济社会发展的能力。
三、部门预算单位基本情况
司法局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产178.9149万元,领导职数4名,其中:局长1名、副局长2名、纪检监察组长1名。内设4个股室(办公室、基层股、法律宣传股、社区矫正股),县委依法治县办公室挂靠,下设3个二级单位(公证处、法律援助中心、律师事务所)。现有人员20人。(局机关10人,下属10人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
2016年总收入为232.955万元,其中一般预算财政拨款收入为232.955万元。
2016年总支出情况为232.955万元,其中基本支出209.175万元,包括工资福利支出178.8235万元,对个人和家庭补助支出14.3115元,商品和服务支出16.04万元;项目支出23.78万元。
(二)部门财政拨款项目收支情况。
1、一般行政管理事务 209.175万元,是指履行工资福利支出,对个人和家庭补助支出,商品和服务支出所需工作经费。
2、项目支出23.78万元,是指用于社区矫正、人民调解、普法宣传、公证律师管理、法律援助工作业务。
部门综合收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 (按大类) |
预算数 |
支出经济科目(按大类) |
预算数 |
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一、财政拨款 |
2329550 |
一.一般公共服务支出 |
2329550 |
一、基本支出 |
2091750 |
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(一)、公共预算拨款 |
2329550 |
二.外交支出 |
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工资福利支出 |
1788235 |
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(二)、政府性基金拨款 |
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三.国防支出 |
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商品和服务支出 |
160400 |
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二、上级补助收入 |
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四.公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
143115 |
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三、事业收入 |
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五.教育支出 |
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二、项目支出 |
237800 |
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其中:纳入财政专户管理的收费 |
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六.科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七.文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八.社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
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九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十.医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一.节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二.城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三.农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四.交通运输支出 |
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其他支出 |
237800 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六.商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营 支出 |
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十七.金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八.援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
2329550 |
本年支出合计 |
2329550 |
本年支出合计 |
2329550 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
2329550 |
支出总计 |
2329550 |
支出总计 |
2329550 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分) 单位:元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
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2040601 |
行政运行 |
2091750 |
2091750 |
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2040604 |
基层司法业务 |
67800 |
|
67800 |
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2040605 |
普法宣传 |
100000 |
|
100000 |
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200606 |
律师公证管理 |
10000 |
|
10000 |
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2040607 |
法律援助 |
60000 |
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60000 |
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部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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30101 |
人员支出(基本支出) |
872,172.00 |
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30102 |
人员支出(津贴补贴) |
490,320.00 |
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30103 |
人员支出(奖金) |
38,315.00 |
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30104 |
人员支出(社会保障缴费) |
237,165.00 |
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30311 |
人员支出(住房公积金) |
152,578.00 |
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30399 |
人员支出(取暖、降温费) |
34,600.00 |
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302 |
公用支出(商品和服务支出) |
160,400.00 |
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30239 |
公用支出(其他交通补贴) |
70,200.00 |
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50010102 |
专项支出 |
237,800.00 |
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