铜川市宜君县司法局2016年部门预算公开编制说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-03-10 08:55 作者:司法局 阅读人次: 保存 打印

一、 部门主要职责

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,制定全县司法行政工作的规划、计划并组织实施。

(2)制定并组织实施法制宣传和依法治县规划,组织实施全县地方行业和基层依法治理工作。

(3)管理、指导和监督律师,企业法律顾问和法律援助工作,管理社会法律服务机构。

(4)管理公证机构,指导监督公证业务活动。

(5)管理、指导基层司法行政工作及基层人民调解、法律服务工作,参与社会治安综合治理,组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作。开展社区矫正工作,管理社区服刑人员。

(6)负责司法行政队伍建设和思想政治工作,管理机关的人事工作。指导管理司法行政系统的财务计划及服装、车辆等物资装备。

(7)负责县委依法治县工作领导小组日常工作。

(8)配合市司法局做好人民监督员选任工作。

(9)承办县政府交办的其他工作。

二、2016年部门主要工作任务及目标

(1)深入推进普法依法治理工作,营造全民学法大氛围。全面启动“七五”普法。通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,深入传播法律知识,提高全民法治意识和法律素质。

(2)深化人民调解工作,深入推进社会矛盾化解。一是要深入开展矛盾纠纷排查化解工作。二是加强行业性、专业性调解组织的规范化建设,充分运用调解方式,及时预防和有效化解各类民间矛盾纠纷。

(3)加强特殊人群服务管理工作,深入推进社会管理创新。一是大力推进监管体系建设。二是创新社区矫正工作新机制。

(4)不断提升法律服务水平,创新开展服务工作。加大法律援助工作力度,拓展公证服务范围,做好重点项目、人大代表、政协委员法律服务。提升公共法律服务体系功能。

(5)以强化效能建设为抓手,不断加强司法行政干警队伍建设。做好党风廉政建设工作;加强工作人员思想及业务学习及业务培训,提高队伍整体素质,增强服务经济社会发展的能力。

三、部门预算单位基本情况

司法局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产178.9149万元,领导职数4名,其中:局长1名、副局长2名、纪检监察组长1名。内设4个股室(办公室、基层股、法律宣传股、社区矫正股),县委依法治县办公室挂靠,下设3个二级单位(公证处、法律援助中心、律师事务所)。现有人员20人。(局机关10人,下属10人)。

四、部门预算收支说明

(一)部门总体收支情况。

2016年总收入为232.955万元,其中一般预算财政拨款收入为232.955万元。

2016年总支出情况为232.955万元,其中基本支出209.175万元,包括工资福利支出178.8235万元,对个人和家庭补助支出14.3115元,商品和服务支出16.04万元;项目支出23.78万元。

(二)部门财政拨款项目收支情况。

1、一般行政管理事务 209.175万元,是指履行工资福利支出,对个人和家庭补助支出,商品和服务支出所需工作经费。

2、项目支出23.78万元,是指用于社区矫正、人民调解、普法宣传、公证律师管理、法律援助工作业务。

部门综合收支总表

 

 

 

 

单位:元

                  

                       

   

预算数

支出功能分科目

(按大类)

预算数

支出经济科目(按大类)

预算数

一、财政拨款

2329550

一.一般公共服务支出

2329550

一、基本支出

2091750

  ()、公共预算拨款

2329550

二.外交支出

 

  工资福利支出

1788235

  ()、政府性基金拨款

 

三.国防支出

 

 商品和服务支出

160400

二、上级补助收入

 

四.公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

143115

三、事业收入

 

五.教育支出

 

二、项目支出

237800

 其中:纳入财政专户管理的收费

 

六.科学技术支出

 

   工资福利支出

 

四、事业单位经营收入

 

七.文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 

五、附属单位上缴收入

 

八.社会保障和就业支出

 

 对个人和家庭的补助

 

六、其他收入

 

.社会保险基金支出

 

 对企事业单位的补助

 

 

 

十.医疗卫生与计划生育支出

 

   转移性支出

 

 

 

十一.节能环保支出

 

   债务利息支出

 

 

 

十二.城乡社区支出

 

   基本建设支出

 

 

 

十三.农林水支出

 

  其他资本性支出

 

 

 

十四.交通运输支出

 

   其他支出

237800

 

 

十五.资源勘探信息等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六.商业服务业等支出

 

四、事业单位经营

支出

 

 

 

十七.金融支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八.援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十.住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一.粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二.预备费

 

 

 

 

 

二十三.国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四.其他支出

 

 

 

 

 

二十五.转移性支出

 

 

 

本年收入合计

2329550

本年支出合计

2329550

本年支出合计

2329550

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

   其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

2329550

支出总计

2329550

支出总计

2329550

部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分)

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

2040601

行政运行

2091750

2091750

 

 

2040604

基层司法业务

67800

 

67800

 

2040605

普法宣传

100000

 

100000

 

200606

律师公证管理

10000

 

10000

 

2040607

法律援助

60000

 

60000

 

 

部门预算财政拨款支出预算表(按经济分类科目分)

 

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

30101

人员支出(基本支出)

872,172.00

 

 

 

30102

人员支出(津贴补贴)

490,320.00

 

 

 

30103

人员支出(奖金)

38,315.00

 

 

 

30104

人员支出(社会保障缴费)

237,165.00

 

 

 

30311

人员支出(住房公积金)

152,578.00

 

 

 

30399

人员支出(取暖、降温费)

34,600.00

 

 

 

302

公用支出(商品和服务支出)

160,400.00

 

 

 

30239

公用支出(其他交通补贴)

70,200.00

 

 

 

50010102

专项支出

237,800.00

 

 

 

网络编辑:杨若帆 信息审核:姜红梅

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