铜川市宜君县发展和改革局 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2017-02-10 10:36
作者:财政局
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一、部门主要职责
(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
(2)编制全县资源开发,生产布局、生态环境建设规划,编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析,提出相应政策建议。
(4)负责安排全县固定资产投资总规模,审批、管理全县政策性投资基本建设项目,编制重点项目建设计划,负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作,对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作,负责做好全县招商引资工作。
(5)研究分析市场供求状况,制定各类市场发展规划和调控政策。
(6)研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划,并积极组织协调实施。
(7)贯彻国家物价工作方针、政策,对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
(8)负责全县国民经济动员等工作。
二、2017年部门主要工作任务及目标
(1)扎实制定年度计划。
(2)加强宏观经济的监测与研判。
(3)加强重点项目建设。
(4)加强督查,优化服务能力。
(5)加强价格监测、监督及认证工作。
(6)加强脱贫攻坚力度。
(7)加强党建工作。
(8)加强学习,提高理论水平。
(9)加强党风廉政和反腐倡廉建设。
(10)全面高质量完成鲜干果经济林建设包抓、美丽乡村建设包抓及洛河西岸贫困带帮扶工作和县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位基本情况
宜君县发展和改革局科级建制,行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产36.7854万元,领导职数5名,其中:局长1名、副局长2名、副书记1 名、经济工程师1名。内设7个股室(办公室、农业股、项目股、工业股、综合股、物价股、普惠金融办),下设4个二级单位(宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心)。现有人员18人(局机关9人,下属9人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
1、收入情况。
2017年发展和改革局机关收入预算为223.6776万元。(其中:人员支出168.9976万元,公用支出4.68万元,专项支出50.00万元。)较上年增加10万元。主要是项目策划、经济动员工作经费、节能减排工作经费、普惠金融工作经费等。
2、支出情况。
2017年局机关支出预算为223.6776万元,其中基本支出173.6778万元(应为人员支出+公用支出),主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费和公用业务支出。项目支出50.00万元,主要用于项目前期工作和项目业务支出。
3、局属单位情况。
宜君县发展和改革局共有1个独立财务核算的单位。
(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年局机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计5.5万元,其中“三公”经费预算5.5万元,较2016年压减1.5万元,减少21.4%。公务接待费压减0.5万元,减少16.7%。“三公”经费增减变化主要原因是严格执行中央八项规定、压缩公务接待、执行公车改革。
(三)项目支出情况说明。
2017年宜君县发展和改革局系统项目支出50.00万元,同比上年增加10万元,增长25%,具体项目为:
1、项目策划项目支出20万元,主要是项目的投资的设计、审查、招投标、重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作等;
2、经济动员工作经费5万元,主要是经济动员工作的潜力调查;
3、节能减排工作经费10万元,主要是节能减排、石油天然气管道安全隐患的排查;
4、普惠金融工作经费10万元,主要是普惠金融工作的服务体系、教育体系和基础设施建设体系。
五、2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出132.08万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
发改局严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出4.5万元,其中:办公设备更新及办公耗材4.5万元。
六、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑:财政局
信息审核:姜红梅
标题:铜川市宜君县发展和改革局 2017年部门预算及“三公”经费预算 公开编制说明,
正文:
一、部门主要职责
(1)研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
(2)编制全县资源开发,生产布局、生态环境建设规划,编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
(3)负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析,提出相应政策建议。
(4)负责安排全县固定资产投资总规模,审批、管理全县政策性投资基本建设项目,编制重点项目建设计划,负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作,对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作,负责做好全县招商引资工作。
(5)研究分析市场供求状况,制定各类市场发展规划和调控政策。
(6)研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划,并积极组织协调实施。
(7)贯彻国家物价工作方针、政策,对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。
(8)负责全县国民经济动员等工作。
二、2017年部门主要工作任务及目标
(1)扎实制定年度计划。
(2)加强宏观经济的监测与研判。
(3)加强重点项目建设。
(4)加强督查,优化服务能力。
(5)加强价格监测、监督及认证工作。
(6)加强脱贫攻坚力度。
(7)加强党建工作。
(8)加强学习,提高理论水平。
(9)加强党风廉政和反腐倡廉建设。
(10)全面高质量完成鲜干果经济林建设包抓、美丽乡村建设包抓及洛河西岸贫困带帮扶工作和县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作任务。
三、部门预算单位基本情况
宜君县发展和改革局科级建制,行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产36.7854万元,领导职数5名,其中:局长1名、副局长2名、副书记1 名、经济工程师1名。内设7个股室(办公室、农业股、项目股、工业股、综合股、物价股、普惠金融办),下设4个二级单位(宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心)。现有人员18人(局机关9人,下属9人)。
四、部门预算收支说明
(一)部门总体收支情况。
1、收入情况。
2017年发展和改革局机关收入预算为223.6776万元。(其中:人员支出168.9976万元,公用支出4.68万元,专项支出50.00万元。)较上年增加10万元。主要是项目策划、经济动员工作经费、节能减排工作经费、普惠金融工作经费等。
2、支出情况。
2017年局机关支出预算为223.6776万元,其中基本支出173.6778万元(应为人员支出+公用支出),主要用于人员工资、津贴、社会保障缴费和公用业务支出。项目支出50.00万元,主要用于项目前期工作和项目业务支出。
3、局属单位情况。
宜君县发展和改革局共有1个独立财务核算的单位。
(二)部门“三公”及会议费、培训费经费支出预算情况。
2017年局机关“三公”经费预算及会议费、培训费支出预算共计5.5万元,其中“三公”经费预算5.5万元,较2016年压减1.5万元,减少21.4%。公务接待费压减0.5万元,减少16.7%。“三公”经费增减变化主要原因是严格执行中央八项规定、压缩公务接待、执行公车改革。
(三)项目支出情况说明。
2017年宜君县发展和改革局系统项目支出50.00万元,同比上年增加10万元,增长25%,具体项目为:
1、项目策划项目支出20万元,主要是项目的投资的设计、审查、招投标、重点项目进行稽查、监督,承担项目储备库建设与管理工作等;
2、经济动员工作经费5万元,主要是经济动员工作的潜力调查;
3、节能减排工作经费10万元,主要是节能减排、石油天然气管道安全隐患的排查;
4、普惠金融工作经费10万元,主要是普惠金融工作的服务体系、教育体系和基础设施建设体系。
五、2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出132.08万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。
2、政府采购支出情况
发改局严格按照政府采购相关规定执行,2017年预算内资金政府采购支出4.5万元,其中:办公设备更新及办公耗材4.5万元。
六、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。