宜君县县委办2018年部门综合预算说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2018-03-02 10:44 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印

一、部门主要职责

(1)负责县委日常文书的处理,县委领导同志公务活动的安排,县委各种会议的会务工作。 

(2)负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草

工作,中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查,围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,开展综合调研。 

(3)负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保

密工作,中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递,传真电报的收发传办工作。 

(4)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。 
(5)负责县委及县委办公室的接待工作、接等群众来访,

处理群众来信。 
(6)负责县委领导的秘书服务工作。 
(7)负责县委值班工作。 
(8)承办县委交办的其他工作。 

二、2018年年度部门工作任务

(1)深入开展“两学一做”活动,完善内部管理机制,加

强机关建设。

(2)每月向县委上报高质量的信息2篇以上;年内完成

高质量的调研文章2篇以上;向县委、政府提供有情况、有分析、操作性强的合理化建议2条以上。

(3)做好县委工作会、全县领导干部大会、县委常委会等全县性重要会议的筹备组织及服务工作,改进会风,提高会议质量和效果。

(4)落实省市委关于进一步精简文件和简报的意见,加强公文管理,细化文件管理流程,进一步提高公文管理水平。

(5)围绕县委工作部署,扎实抓好督促落实,全年开展各类督查活动不少于9次;及时做好上级转办件、领导指示件的办理工作,办结率90%以上。

(6)搞好保密宣传,抓好高考等重大涉密事项保密工作,全年开展重点检查3次以上。

(7)做好密码管理工作,确保密码及密码设备安全,确保密码通信畅通。

(8)抓好信息工作,实行定期通报制度,年内向市委报送各类信息180条以上,进一步提高采用率。

(9)抓好机要值班工作,坚持24小时值班和领导带班制度,做好信息上传下达工作。

(10)加强业务指导,举办全县文秘工作人员培训班,促使党委系统办公室进一步提高“三服务”工作水平。

(11)做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位构成

宜君县委办科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,现有行政编制15名,事业编制8名。领导职数10名,其中:县委书记1名,县委副书记1名,办公室主任1名、副主任2名,县委督查室主任、副主任各1名(主任由办公室领导兼任),县委机要局(县国家密码管理局)局长1名,县国家保密局(县委保密委办公室)局长1名,县委改革办副主任1名,信息综合室主任1名。 

县委办公室共由文秘科、综合科、行政事务科三个内设科室和县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局)、县国家保密局(县委保密委办公室)三个归口管理机构及县委网络中心、党委信息综合室、县关工委办公室三个下属事业单位组成。

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制23人,其中行政编制15人、事业编制8人;实有人员18人,其中行政14人、事业6人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例:截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备1台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收支预算为244.97万元,2017年收支预算为280.73万元,较上年减少35.76万元,降低12.74%。减少原因为人员调出并严格按照规定控制支出。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支244.97万元,(其中:工资福利支出179.3万元,对个人和家庭的补助支出1.6万元,日常公用经费46.26万元,项目支出17.8万元。

2017年财政拨款收支280.73万元,较上年减少35.76万元,降低12.74%。减少原因是人员调出并严格按照规定控制支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款244.97万元, 2017年部门预算一般公共预算拨款280.73万元,较2017年部门预算一般公共预算拨款减少35.76万元,降低12.74%,减少的主要原因是人员调出并严格按照规定控制支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:行政运行科目支出227.17万元,包含基本支出227.17万元;其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目17.8万元,项目支出17.8万元,较上年减少35.76万元,降低12.74%,减少的主要原因是人员调出并严格按照规定控制支出;行政运行科目支出227.17万元,包含基本支出227.17万元;较上年减少32.76万元,降低12.6%,减少原因是人员调出并严格按照规定控制支出。其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目17.8万元,项目支出17.8万元,较上年减少3万元,,降低14.42%,减少原因是严格按照规定控制支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:行政运行科目(类级科目)支出227.17万元,包含基本支出227.17万元(其中:基本工资78.08万元;津贴补贴41.78万元;13个月奖励工资5.3万元;养老保险24.93万元;职业年金9.97万元;公积金13.25万元;取暖费4.3万元;降温费1.7万元;遗属生活费1.6万元;办公费12万元;印刷费1万元;邮电费1万元;差旅费2万元;因公出国费6万元;维护费1万元;租赁费1万元;培训费1万元;公务接待费5.7万元;委托业务费1万元;公务用车维护费3万元;交通补贴10.26万元;其他商品和服务支出1.26万元)较上年减少32.76万元,减少的主要原因是人员调出并严格按照规定控制支出;其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出科目(类级)支出17.8万元,项目支出17.8万元(其中:办公费1万元;邮电费1.1万元;维护费1万元;劳务费3.6万元;公车运行维护费10万元;其他商品和服务支出1.1万元)较上年减少3万元,减少的主要原因是严格按照规定控制支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算25.7万元。其中:公务接待费5.7万元,较上年减少4.3万元,主要原因是严格落实八项规定,控制公务接待费用支出;公务用车购置及运行维护费13万元,较上年减少3万元,主要原因是严格落实八项规定,控制公务用车运行维护费支出;因公出国(境)费用6万元,较上年增加6万元,主要原因是无预算不能支出,故先预算以实际发生为准。

2018年无一般公共预算会议费支出预算;培训费支出预算1万元,较上年减少4万元,主要原因是减少省市培训次数,控制培训费用支出。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计46.26万元,其中:办公费12万元;印刷费1万元;邮电费1万元;差旅费2万元;因公出国费6万元;维护费1万元;租凭费1万元;培训费1万元;公务接待费5.7万元;委托业务费1万元;公务用车维护费3万元;交通补贴10.26万元;其他商品和服务支出1.26万元。较上年增加9.74万元,主要原因是今年省委机要局新拨机要车1辆及各项工作任务增加。

(八)政府采购情况。

示例:2018年本部门政府采购计划14万元,其中政府采购货物类计划14万元,年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局 信息审核:仇思婕

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