宜君县宜阳街道办事处2018年部门综合预算说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2018-03-02 15:35 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印

一、部门主要职责

1、着力保障和改善民计民生,做好救灾救济、优抚和涉军人员维稳、城乡低保、城乡医疗救助“一站式”服务、五保供养、临时救助等各项工作。负责残疾人工作(办理证件、生活补贴发放、安置残疾人就业、免费为残疾人进行康复辅具适配等)及慈善工作。

2、负责辖区内各村农、林、水等各项民生相关工作。   

3、 负责配备农家书屋,农村广播电视户户通覆盖情况的数据采集工作,并组织我办各类文化活动。

4、负责文物旅游工作。 

5、负责保质保量完成春季造林绿化工作, 稳定粮食生产,确保粮食增产,农产品安全。

6、负责全面落实各项计划生育优惠政策。

7、开展社区服务、拥军优属工作,负责社区优抚、社会福利工作,兴办社会福利,社区文化、科普、体育、教育工作

8、负责辖区内的人力资源和社会保障工作,包括城乡居民养老保险、城镇医疗保险、农民进城落户、劳务输出、技能培训、就业援助及就业失业登记证等相关业务的办理。

9、负责完成县政府交办的临时性工作任务。

二、2018年年度部门工作任务

(一)抓好产业发展和基础设施建设工作,促进精准脱贫。

1、全力推进贫困村基础设施、产业基地、公共服务建设。成立11个村级集体经济组织;实施移民(脱贫)搬迁工程,搬迁165户405人;完成农村危房改造贫困户3户,非贫困户69户;完成贫困村退出4个,脱贫79户237人。

2、加强重点项目建设,做好项目保障工作,推进项目快速进展,确保取得成效。

3、稳固农业基础,提升农业产业化水平。坚持以增加农民收入为主要目标,超额完成新栽核桃及综合管理年度任务,干杂果建园451亩。全面完成县上下达的耕地保有量和基本农田保护面积。

4、大力发展现代服务业。充分利用辖区地域优势,以“全域旅游”为契机,实施好花溪谷续建提升项目、抓好乡村旅游示范村创建工作、加快发展乡村游、生态游、星级农家乐等特色旅游产业。

5、重点实施好城关村、教场村、善家河村创建美丽乡村建设项目,推进福地湖美丽乡村示范片区建设。

(二)统筹城乡发展,优化环境服务保障功能。

1、加快推进新型城镇化建设。开展路域环境综合整治工作,全面提升通村公路管理水平。

2、持续巩固创国卫成果,以巩固国家园林县城为目标,积极开展农村、社区环境卫生综合整治工作。

3、严格执行《大气污染防治法》和《环境保护法》,全力抓好大气污染防治网格化管理工作。

4、加强森林资源管护工作,严厉打击私开乱垦的违法犯罪行为,巩固国家级生态示范县建设成果。

(三)办好民生实事,创新社会治理。

1、推动社会事业全面发展。抓好国家公共文化服务体系示范区创建工作,城乡居民基本养老保险参保率保持在99%以上。

2、加强社会治理。建立健全社会治安防控体系,加强对公共场所、重点人群、重点部位的安全防范,切实提高应对公共突发性事件的能力和水平;落实安全生产责任,扎实推行安全生产标准化,切实抓好安全生产工作;积极开展普法活动,形成崇尚法治,依法办事的社会氛围。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制74人,其中行政编制39人、事业编制35人;实有人员77人,其中行政33人、事业44人。单位管理的离退休人员29人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年1月1日,本部门所属预算单位共有车辆4辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年总收入预算为846.22万元,比上年减少225.31万元,减少21%。总支出预算846.22万元,比上年减少225.31,比上年减少21%。

(二)财政拨款收支情况。

财政拨款收入预算为846.22万元,比上年减少225.31万元,减少21%。财政拨款支出预算846.22万元,比上年减少225.31万元,比上年减少21%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜阳街道办2018年部门预算一般公共预算拨款846.22万元,其中:基本支出846.22万元,项目支出0万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款减少225.31万元,减少21%,减少的主要原因是村干部工资未纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般公共服务支出796.83万元,包含基本支出796.83万元,项目支出0元,较上年减少96.75万元,减少11%。减少原因是今年减少了对村民委员会及党支部的补助。文化体育与传媒支出0.59万元,包含基本支出0.59万元,项目支出0元,数额与上年相同。农林水支出48.8万元,包含基本支出48.8万元,项目支出0元,比上年减少128.56万元,减少73%,减少原因是农村综合改革费用减少,对村民委员会及党支部的补助今年未纳入乡镇政府预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出699.29万元,较上年增加6万元,增加0.9%,增加的主要原因是工资上涨及人员变动;商品服务(类级)支出145.19万元,包含基本支出145.19万元,项目支出0元,较上年减少5.25万元,减少3.5%。减少的主要原因是单位实有人员减少,经费减少。纪检经费今年未纳入预算。对个人和家庭补助支出1.74万元,较上年减少226.3万元,减少99%,减少主要原因是村干部工资未纳入预算。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算2.5万元。其中:公务接待费预算1万元,较上年减少6.5万元,减少86.7%;主要原因为本单位严格落实中央八项规定精神,严格执行接待审批制度,公务接待费用减少。公务用车购置及运行维护费1.5万元,较上年减少3.4万元,减少69 %,减少原因是严格遵守八项规定精神,压缩三公经费支出。

2018年一般公共预算会议费支出预算1.4万元,较上年减少0.1万元,减少6.7%,减少原因是落遵守八项规定精神,精简会议;培训费支出预算0.5万元,较上年减少1万元,减少66.7,减少原因是培训项目减少。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计83.39万元,其中:办公费支出19万元,较上年减少27万元,减少59.6%,减少原因是压缩办公费用,厉行节俭。印刷费1.18万,较上年减少1.62万,减少57.9%,减少原因是厉行节俭,今年广告印刷费用减少。工会经费1万元,较去年增加1万元,增加100%,增加原因是去年工会开始发放职工福利,经费增加。会议费培训费1.9万元,较去年减少1.1万元,减少37%,减少原因是精简会议,培训项目减少。公务用车运行维护费1.5万,较上年减少3.4万元,减少69%,减少原因是严格遵守八项规定精神,压缩三公经费支出。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划87.8万元,其中政府采购货物类计划42.8万元、政府采购工程类计划45万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局 信息审核:姜曦葵

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