宜君县住房和规划建设局2018年部门综合预算说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2018-03-02 17:32 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印

一、 部门主要职责

(一)贯彻执行各级住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策,并依法实施。

(二)负责保障性住房建设的组织、协调、指导工作。负责全县房地产业的行业管理,对房地产开发、房屋征收、房地产中介、商品房预售、房屋资产评估、物业管理进行归口管理。

(三)负责全县城镇房屋产权、产籍和市场管理,对房屋安全状况进行鉴定。

(四)负责全县辖区内的城乡规划管理实施;负责县城乡规划委员会日常工作。

(五)负责城乡总体规划和村庄集镇规划的审查、报批;依据宜君县国民经济和社会发展计划编制城镇体系规划、城乡总体规划、分区规划、详细规划和专业规划。
    (六)负责建设项目选址、定点,用地规划许可,建设工程规划许可,组织对城乡规划实施的检查、监督,查处违反城乡规划法规、法律的行为;负责城建综合监察工作。

(七)负责城乡规划设计、勘测行业管理;主管风景名胜区管理工作。

(八)负责监督各项建筑活动,综合管理工程建设设计,施工图纸审查,规范管理建筑市场;负责工程勘察设计,建筑安装、装饰的行业管理,监督管理工程质量和施工安全,建筑行业劳动保险统筹;负责全县建筑节能管理和招标投标监督工作。

(九)负责县城市政基础设施、园林绿化、市容市貌和环境卫生等方面的行业管理工作;主管县城基础设施专项资金的使用。

(十)负责城市道路、桥涵、排水、污水处理、垃圾处理等市政公用基础设施的管理、维护工作;负责城市照明、景观亮化管理工作;负责城市内涝防治管理工作;负责城市规划区户外广告设置的管理工作。

(十一)负责供气、供热等公用事业行业管理工作;推行实施行业技术指标、产品标准,参与公用产品价格制定并监督执行;监督管理相关企业安全生产和服务质量。

(十二)负责城市供水管网设施迁移,拆除、改造审批。

(十三)负责城市建设档案管理。

(十四)负责全县范围内的破坏性地震应急预案编制;宣传和普及防震减灾知识;对新建、扩建,改造工程实行抗震审查。

(十五)负责全县人防战备工作。

(十六)承办县政府交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

一是提升秀美山城建管水平。完成县城总体规划修编年度工作任务。建成景文小区800套廉租房并交付使用,完成老街综合改造道路广场工程二期年度任务,完成龟山棚户区改造年度任务。完成宜阳南中街道路“白改黑”工程年度任务,完成县城农产品交易市场工程并投用。完成宜阳街道地下综合管廊及弱电入地工程,完成县城西园小区至景文小区段部分污水管网修复工程年度任务,加快推进县城集中供热工程,加快县城路网、市政公用设施建设步伐。持续推进城市管理执法体制改革,推进县城网格化管理新模式。完成县城年度绿化补植补栽工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和下属事业单位预算。

住建局局科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产97.531.56元,领导职数 4名,其中:局长 1名、副局长 2名、工委书记1名 。内设8个股室(其中:局办公室、后勤财务股、业务办、建工股、规划股、村镇股、公用事业股、房管股),下设12个二级单位(市政管理处、市容环卫所、城建监察队、房屋征收办、规划设计院、工程质量安全监督站、园林绿化处、南山公园管理处、房管所、污水厂、人防办、住房保障中心)。现有人数93人(其中:局机关12人、下属81人)。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制71人,其中行政编制8人、事业编制63人;实有人员93人,其中:行政12人、事业81人。 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆26辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门年初预算编制时未开展预算绩效管理。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

我部门预算全为财政拨款收支。

(二)财政拨款收支情况。

我部门财政拨款收支全为一般公共预算拨款。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

住建局2018年部门预算一般公共预算拨款1299.12万元,其中:基本支出748.37万元,项目支出550.75万元。较2017年部门预算一般公共预算拨款增加42.64万元,增加的主要原因是人员增加,城市基础设施建设改造。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分,其中:一般预算财政拨款收入748.37万元,基本支出748.37万元:

2080505   基本养老保险   84.36万元

2080506   职业年金       33.75万元

2110302   水体           89.75万元

2120302  行政运行        114.48万元

2120104   城管执法       70.81万元

2120107市政公用行业市场监管  30.88万元

2120199其他城乡社区管理事务支出  80.29万元

2120201城乡社区规划与管理  2.08万元

2010501  城乡社区环境卫生  156.43万元

2120601  建设市场管理与监督  57.37万元

2210399其他城乡社区住宅支出  28.17万元。

一般预算财政拨款收入550.75万元,用以项目支出550.75万元。其中:

2110302   水体  78.71万元

2120104  城管执法  7万元

2120107市政公用行业市场监管  19.62万元

2120199  其他城乡社区管理事务支出  8万元

2120399  其他城乡社区公共设施支出  130.92万元

2120501  城乡社区环境卫生(环卫工工资)200万元

2120501  城乡社区环境卫生     80万元

2129999  其他城乡社区支出    18.5万元

2210399  其他城乡社区住宅支出  8万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出726.77万元,为基本支出,较上年增加167.02万元,增加的主要原因是人员增加;商品和服务支出550.75万元,项目支出550.75万元,较上年减少62.81万元,项目减少。   对个人和家庭的补助2.76万元,为基本支出,较上年减少增加的主要原因是遗属人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算13.24万元。其中:公务接待费1.78万元,较上年减少7.21万元,主要原因是我部门厉行节约,减少不必要的公务接待;公务用车购置及运行维护费10.76万元,较上年减少22.05万元,主要原因是我部门厉行节约,进一步压减开支;无因公出国(境)费用。

2018年一般公共预算会议费支出预算0.7万元,较上年减少1.2万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的开支。培训费支出预算0.5万元,较上年减少0.7万元,主要原因是减少不必要的费用。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关运行经费预算总计38.97万元,其中:办公费7.05万元、印刷费0.25万元、邮电费0.2万元、物业管理费8万元、差旅费0.98万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费1.78万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费5.26万元、其他交通费用8.7万元、其他商品和服务支出5.6万元、较上年增加12.3万元,主要原因是人员增加以及预算科目调整,将其它交通费用调整至机关运行经费中。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购计划53.5万元,其中政府采购货物类计划19.7万元、政府采购服务类计划7.8万元、政府采购工程类计划26万元。年度预算执行过程中,经财政部门审核批准后执行。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局 信息审核:财政局

扫一扫在手机打开当前页