一、部门主要职责及机构设置:
(一)团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心,坚持和贯彻党的科技方针、政策,参与、推动科教兴宜、人才强县和可持续发展战略的实施,促进科技进步、经济发展和社会繁荣。
(二)开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新,提高学术水平,促进科技进步和经济发展。
(三)普及科学知识、传播科学思想、科学方法和科学精神,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,开展农民技术培训工作,提高公众科学素质。
(四)制定科普工作规划,组织动员社会各方面力量,广泛开展科学普及工作。
(五)开展调查研究,向县委、县政府反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与全县科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化;促进科学道德建设和学风建设。
(六)举荐、宣传、表彰优秀科技工作者,发挥学术团体举荐科技人才的作用。
(七)开展民间国际科技交流,促进同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
(八)指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作,促进以企业为主体的技术创新体系的建立。
(九)组织编印科学技术和科学普及宣传资料、书籍。
(十)承办县委、县政府交办的工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导,重点放在巩固和提高农村专业技术协会的凝聚力、市场竞争力,抵御市场风险的能力建设上。培育一批具有影响力,真正起示范作用的农村专业技术队伍。
2、进一步团结带领广大科技工作者,发挥优势,建言献策,为全县经济社会发展服务。
3、宜君县最美科技工作者评选活动。组织建设好科技工作者之家及科普教育基地建设,切实维护他们的合法权益,积极举荐优秀科技工作者和优秀科技论文,为科学发展、政府决策服务,逐步打造学术交流品牌。
4、认真完成上级科协安排的各项工作和县委、县政府安排的各项工作任务,加强扶贫挂钩点的科普扶贫工作。
5、结合县域经济发展,着力打造“X+科技”模式。
6、宜君科技馆建设高质量完成。
7、完成县科协换届工作。
三、部门预算单位构成
本部门的部门预算只是部门本级预算。
四、部门人员情况说明
宜君县科学技术协会事业编制6名。领导职数2名,其中主席1名,副主席1名。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围(项目资金100万元及以上)。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入99.05万元,其中一般公共预算拨款收入99.05万元, 2019年本部门预算收入较上年增加17.99万元,主要原因是增加了科普馆建设;2019年本部门预算支出99.05万元,其中一般公共预算拨款支出99.05万元,2019年本部门预算支出较上年增加17.99万元,主要原因是增加了科普馆建设。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入99.05万元,其中一般公共预算拨款收入99.05万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加17.99万元,主要原因是增加了科普馆建设,2019年本部门财政拨款支出99.05万元,主要原因是增加了科普馆建设。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出99.05万元,较上年增加17.99万元,主要原因是增加了科普馆建设。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出99.05万元,其中:
(1)行政运行(2060101)92.12万元;
(2)社会保障和就业支出(2080505)1.26万元;
(3)社会保障和就业支出(2080506)0.5万元;
(4)卫生健康支出(2100601)0.72万元;
(5)住房保障支出(2210201)4.45万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出99.05万元,其中:工资福利支出(301) 50.68万元,较上年减少8.69万元。商品和服务支出(302)25.97万元,较上年增加3.96万元,原因是工作经费增加。资本性支出(503)22.4万元,增加了科普馆建设。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出99.05万元,其中:机关工资福利支出(501)50.68万元,较上年减少8.69万元。机关商品和服务支出(502) 25.97万元,较上年增加4.2万元,原因是办公经费增加。机关资本性支出(一)(503)22.4万元,较上年增加22.4万元,原因是今年增加了科普馆建设。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.38万元,较上年减少 0.12万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,较上年减少0.02万元;公务用车运行维护费5万元,较上年减少0.1万元;公务用车购置费0万元。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排99.05万元,较上年增加17.99万元,主要原因是增加了科普馆建。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共185万元,其政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算180万元。
八、专业名词解释
机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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