一、部门主要职责及机构设置:
1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定大局服务。
2、指导宣传文化系统各单位的工作,协调全县宣传工作步调。
3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,配合组织部门做好党员教育工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻通讯工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化、文物、出版、广播电影电视工作。
6、安排部署全县精神文明建设工作,指导、协调群众性精神文明创建活动,组织实施全县文明单位的检查、验收等工作。
7、组织、部署全局性思想政治工作,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策,指导全县政治思想工作研究会的工作。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外及中、省、市来访记者的接待管理工作,统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
9、指导、协调有关新闻出版,社科理论、文化艺术等专业性群众团体工作。
10、协助组织部门了解、考察宣传文化系统各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见,对乡镇主管宣传的副书记的任免提出意见,制定各乡镇及宣传文化系统干部培训规划并组织实施。
11、联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作,主管全县新闻系列和全县企事业单位政工干部的职称评审工作。
12、承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。
13、中共宜君县委宣传部不设内设机构。
二、2019年年度部门工作任务
(一)深推理论武装入心入脑。一是加强中心组学习。按照学懂、弄通、做实的要求和抓首要、大学习、促发展的部署,扎实落实“六个下功夫”。二是理论阐释。面向全县广大党员干部认真组织推荐理论书籍。三是深化理论宣讲。持续发挥宜心讲堂志愿服务队的职能作用,做好常态化宣讲。
(二)确保意识形态可管可控。一是把握正确方向。紧绷政治这根弦,修订完善全县党(工)委意识形态工作责任制《十条措施》。二是强化阵地管理。深化意识形态阵地管理“七制度”的实施,进一步明确阵地分类管理主体责任和范围。三是加强分析研判。严格落实《宜君县意识形态工作沟通协调统筹联动办法》《党员干部思想动态研判制度》组织开展净化舆论环境专项整治,深入开展“清风”“扫黄打非”行动。
(三)力促宣传报道有声有色。一是积极正面宣传。持续深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。做好全国和我县“两会”宣传,对我县参加丝博会、西洽会、杨凌农高会等重大活动进行宣传报道。二是及时舆论引导。树立“一盘棋”的大外宣工作理念,积极构建大外宣工作格局。三是强化对外宣传。建立健全职责明确、管理集中、运转高效的新闻发布和新闻发言人机制。四是打造创新宣传。
(四)力推网络舆论环境风清气正。一是加强网络监管。二是强化网上群众工作部。
(五)稳推精神文明建设落细落实。一是推进社会主义核心价值观建设。加强与相关单位的衔接沟通,创新思路、灵活载体,着力搞好核心价值观“六进”活动。二是做好文明县城复验工作。创作具有“宜君特色”的原创公益广告,在县城显著位置进行宣传。三是加强思想道德建设。四是深化精神文明创建活动。
(六)力推文艺文化工作繁荣发展。一是狠抓重点文艺创作。二是严抓文艺骨干建设。三是开展多样文化活动。四是加快文化产业发展。
(七)深促宣传队伍建设向上向好。全面落实新时代党的建设总要求,牢固树立“四个意识”,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强干部队伍建设,不断提升“八大本领”,着力打造一支政治过硬、本领高强、纪律严明、求实创新、能打胜仗的高素质专业化干部队伍。
三、部门预算单位构成
中共宜君县委宣传部属于行政(全额)单位,经费管理方式为财政全额预算。纳入2019年度预算范围的单位包括:1.行政单位:中国共产党宜君县委员会宣传部、;事业单位2个:中共宜君县委对外宣传办公室(宜君县人民政府新闻办公室)和宜君县互联网信息办公室(中共宜君县委网络安全和信息化领导小组办公室。
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制18人,其中行政编制6人、事业编制12人;实有人员18人,其中行政6人、事业12人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底,本部门所属预算单位没有车辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算没有安排购置车辆和安排购置单价20万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门宣传思想文化工作费用达到2019年项目绩效目标管理范围,用于抓好全县宣传文化思想工作,做好理论学习和政策宣讲工作,加大宜君对外宣传影响力,让社会主义核心价值观入脑入心,提升全县广大干部群众文化生活水平,做好网络安全和信息化工作,加强舆情监测和导控。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入354万元,其中一般公共预算拨款收入354万元, 2018年本部门预算收入271万元,较上年增加83万元,主要原因是人员工资增资、办公经费增加、项目资金增加。2019年本部门预算支出354万元,其中一般公共预算拨款支出354万元,2019年本部门预算支出较上年增加83万元,主要原因是人员工资增资、办公经费增加、项目资金增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入354万元,其中一般公共预算拨款收入354万元;
2019年本部门预算支出354万元,其中一般公共预算拨款支出354万元。
(三)一般公共预算拔教支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出354万元,较上年增加83万元,主要原因是人员工资增资、办公经费增加、项目资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出354万元,其中:
(1) 行政运行(2013301)186万元,较上年增加31万元,主要原因是人员工资增资、办公经费增加。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23万元,较上年增加2.93万元,主要原因是人员工资增加;职业年金缴费支出(2080506)9万元,较上年增加0.97万元,主要原因是人员工资增加;行政单位医疗(2101101)7.94万元,与上年无法比较,原因是上年无此科目;住房公积金(2210201)12.16万元,较上年增加1.26万元,原因是人员工资增加。
(2) 其他宣传事务及相关机构事务支出(2013399)168万元,较上年增加52万元,主要原因增加文化产业发展项目资金50万元;增加网络信息费用2万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出354万元,其中:
工资福利支出(301) 173万元,较上年增加27.6万元。原因是人员工资增资。
商品和服务支出(302)161.6万元,较上年增加35.36万元。原因增加文化产业发展费用50万元和网络信息服务费2万元。
资本性支出(310)19万元,较上年增加19万元,主要原因增加科目分类。
对个人和家庭的补助支出(303)0.4万元,较上年无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出354万元,其中:
机关工资福利支出(501)173万元,较上年增加27.6万元;原因是人员工资增加。
机关商品和服务支出(502)161.6万元,其中:公用经费12.6万元,较上年增加2.36万元。原因是办公经费增加;专项业务经费支出149万元,较上年增加52万元,主要原因增加文化产业发展项目资金50万元;增加网络信息费用2万元。
机关资本性支出(503)19万元,较上年增加19万元,主要原因是增加科目分类。
对个人和家庭的补助(509)0.4万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.4万元,与上年持平,原因是对外宣传采访工作任务较多;培训费2.5万元,较上年增加2.3万元,增加原因为中、省、市加强对网络信息员业务培训。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排8.5万元,较上年增加2.3万元。原因是公务费增加。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共305万元。原因是修缮、装修融媒体中心和新时代文明实践中心。
八、专业名词解释
机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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