一、部门主要职责及机构设置:
贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于党史和地方志工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对党史和地方志工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)拟订全县党史、地方志工作规划和编纂方案。
(二)搜集、整理、保存党史资料和地方志文献资料。
(三)组织开展党史、地方志理论研究、经验交流、人员培训。
(四)负责全县党史、地方志学习、研究、教育、宣传工作。
(五)负责《宜君县志》的编纂、出版、发行工作;指导全县地方志编纂工作。
(六)负责《宜君年鉴》的编纂、出版、发行工作;指导县级部门、乡镇志书编辑工作。
(七)组织、指导、督促和检查全县党史工作、地方志工作。
(八)承办上级史志办交办的党史、方志业务工作。
(九)完成县委、县政府交办的其他工作。
机构设置:中共宜君县委史志办公室不设内设机构
二、2019年年度部门工作任务
(一)党史工作
1、开拓创新搞好党史宣传教育工作。
2、深入开展党史二卷部分资料征集等工作。
3、深入发掘红色教育资源。
(二)地方志工作
1、召开《宜君县志》(1990-2010)出版印刷工作。
2、做好《西舍村志》《棋盘镇志》《云梦山志》评审工作,加大对部门志、乡镇志和村志编修工作的督促、检查和培训。
3、做好《宜君年鉴·2018》的审定出版和《宜君年鉴·2018》的资料整理和编辑工作。
4、充分发挥史志资源的服务社会作用,出版地情资料书籍《漫话福地》《宜君春秋》。
5、做好《史志宜君》公众号日常维护更新工作,利用现代网络扩大宜君史志资源的影响力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级机关预算,无下属机构。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人,单位管理的离退休人员9人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入138.66万元,全部为财政预算收入,2019年本部门预算收入较上年增加32.93万元,主要原因是人员增加、专项业务增加、离休人员工资支出。2019年本部门预算支出138.66万元,一般公共预算拨款支出138.66万元,2019年本部门预算支出较上年增加32.93万元,主要原因是人员增加、专项业务增加、离休人员工资支出。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入138.66万元,全部为财政预算收入,2019年本部门预算收入较上年增加32.93万元,主要原因是人员增加、专项业务增加、离休人员工资支出。2019年本部门预算支出138.66万元,一般公共预算拨款支出138.66万元,2019年本部门预算支出较上年增加32.93万元,主要原因是人员增加、专项业务增加、离休人员工资支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款138.68万元,其中人员经费支出85.12万元,公共经费支出8.54万元,项目支出45万元。较2018年增加32.93万元,主要原因是人员增加、专项业务增加、离休人员工资支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出138.66万元,其中:
(1)行政运行(2010601)115.68万元,较上年增加16.17万元,原因是人员增加、专项业务增加、办公经费提高。
(2)机关事业单位基本养老保险支出(2080505)10.10万元,较上年增加1.68万元,原因是人员增加、工资调整。
(3) 机关事业单位职业年金支出(2008506)4.04万元,较上年增加0.71万元,原因是人员增加、工资调整。
(4)行政单位医疗支出(2101101)3.45万元,较上年增加 0.42万元,原因是人员增加、工资调整。
(5)住房公积金支出(2210201)5.39万元,较上年增加0.23万元,原因是人员增加、工资调整。
3.济科目分类的明细情况
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目2019年本部门一般公共预算支出138.66万元,较上年增加32.93万元。其中:
工资福利支出(301)76.40万元,较上年增加22.97万元,原因一是预算增加新招录人员、离休人员工资,二是2019年工资基数提高,三是社保基数提高。
商品和服务支出(302)53.54万元,较上年增加11.98万元,其中基本支出8.54万元,较上年增加6.98万元,原因是办公经费列入基本支出。项目经费支出45万元,较上年增加5万元,原因是专项业务增加。
对个人和家庭的补助支出(303)8.72万元,较上年减少2.02万元,原因:2019年预算对个人和家庭的补助支出即离休费8.72万元,2018年本部门无离休费经费预算。2018年个人和家庭的补助支出即交通补助、降温费、取暖费、公积金支出2019年列入工资福利支出。
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目2019年本部门一般公共预算支出138.66万元,较上年增加32.93万元。其中:
工资福利支出(501)76.40万元,较上年增加22.97万元,原因一是预算增加新招录人员、离休人员工资,二是2019年工资基数提高,三是社保基数提高。
商品和服务支出(502)53.54万元,较上年增加11.98万元,其中基本支出8.54万元,较上年增加6.98万元,原因是办公经费列入基本支出。项目经费支出45万元,较上年增加5万元,原因是专项业务增加。
对个人和家庭的补助支出(509)8.72万元,较上年减少2.02万元,原因:2019年预算对个人和家庭的补助支出即离休费8.72万元,2018年本部门无离休费经费预算。2018年个人和家庭的补助支出即交通补助、降温费、取暖费、公积金支出2019年列入工资福利支出。
(三)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元,较上年减少0.2万元,减少的主要原因是减少接待。无公务用车购置及运行维护费,无因公出国(境)费用。
2019年一般公共预算会议费支出预算0.70万元,较上年减少0.05万元,主要原因是精减会议;培训费支出预算0.60万元,较上年减少0.05万元,主要原因是减少培训。
(六)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算总计3.5万元,其中:办公费0.5万元、差旅费0.1万元、维修费0.1万元、租赁费0.1万元、邮电费0.25万元、公务招待费0.8万元、印刷费0.05万元、会议费0.4万元、培训费0.6万元、其他交通费0.05万元、劳务费0.1万元,其他商品和服务支出0.2万元。较上年增加1.94万元,原因是人员增加,行政运行成本增加。
(七)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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