一、部门主要职责及机构设置:
(1)开展以祖国统一为重点的海外统战工作和对台工作,贯彻"一国两制,和平统一"的方针,加强同台胞,台属的联络、联谊,做好团结争取工作。
(2)调查研究,贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好民族干部、宗教界人士的培养、提高和举荐工作。
(3)开展经济领域下的统战工作。
(4)主管党外人士的政治安排,负责人大代表、政协委员等党外人士安排,推荐党外人士担任政府部门乡镇和企事业单位领导职务人选,积极做好党外干部后备队伍建设。
(5)做好党外知识分子工作。调查反映党外知识分子全貌,反映意见,协调关系,提出政策性建设。
(6)做好基层统战工作,协调政府各有关部门的统战工作。
(7)调查研究,开展统一战线理论研究及统战工作政策方针的宣传、教育工作。
(8)加强统战部门的自身建设,提高统战干部的政治素质和业务素质。
二、2019年年度部门工作任务
(1)紧扣“大调研、促转型、助发展”活动,结合我县实际,创特色、树品牌,狠抓非公经济发展。
(2)想办法,出实招,促进党外人士建设。
(3)抓培训,抓重点,做好民族宗教领域工作。
(4)重联系,强联谊,做好海外统战工作。
(5)大力推行“统战+”工作模式。
(6)主动作为,全力做好统战宣传。
(7)做好精准扶贫工作。
(8)拓展海外联谊新途径
(9)加强党外干部的教育培训
三、部门预算单位构成
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党宜君县委员会统一战线工作部(机关) |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制6人,其中行政编制4人、事业编制2人;实有人员7人,其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围(项目资金100万元及以上)。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入103.51万元,其中一般公共预算拨款收入103.51万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加7.66万元,主要原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。2019年本部门预算支出103.51万元,其中一般公共预算拨款支出103.51万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加(减少)7.66万元,主要原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入103.51万元,其中一般公共预算拨款收入103.51万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加(减少)7.66万元,主要原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作;2019年本部门财政拨款支出103.51万元、政府性基金拨款支出103.51万元,主要原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。
(三)一般公共预算拔教支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出103.51万元,较上年增加 7.66万元,主要原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出103.51万元,其中:
(1)行政运行(2013401)69.3万元,较上年减少16.55万元,原因是人员减少及预算方案下调。
(2)华侨事务(2013405)11万元,较上年增加8万元,原因是财政预算方案调整。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.4万元,较上年减少0.99万元,原因是人员减少。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.1万元,较上年减少0.45万元,原因是人员减少。
(5)行政单位医疗(2101101)3.1万元,较上年减少0.2万元,原因是人员减少。
(6)住房公积金(2210201)5.5万元,较上年减少0.56万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出103.51万元,其中:
工资福利支出(301) 78.7万元,较上年减少2.99万元,原因是人员减少。
商品和服务支出(302)24.8万元,较上年增加14.8万元,原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。
(2)2019年本部门一般公共预算支出103.51万元,其中:
机关工资福利支出(501)78.7万元,较上年减少2.99万元,原因是人员减少。
机关商品和服务支出(502)24.8万元,较上年增加14.8万元,原因是增加了两项工作,一是侨联要开展侨情普查;二是宗教培训工作。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费等预算支出1.6万元,较上年减少 1.2万元(57%),减少的主要原因是压缩公务接待及减少培训费用支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.8万元,较上年减少0.8万元(50%),减少的主要原因是压缩公务接待标准和数量;公务用车运行维护费0万元,无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排3.5万元,较上年减少6.5万元,主要原因是预算下调。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.统战事务:指反映中国共产党统战部门的事务支出。
3.其他统战事务支出:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
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