一、部门主要职责及机构设置:
(一)党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、纪检监察、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。
(二)镇人大主席团办公室:承担镇人民代表大会会议、镇人大主席团会议和其他会议的组织筹备及会务工作。负责起草镇人大主席团会议纪要、工作要点、工作总结、工作报告和有关文件。办理人民群众来信来访工作。负责草拟人大宣传工作材料及人大信息材料。负责收集各代表小组的活动情况。负责办理人大主席团交办的其他事务。
(三)经济发展办公室(市场监管办公室、食品药品监管所、农产品质量安全监督管理办公室):制定并实施区域经济发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、公知无防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、环境保护、生态保护与修复、安全生产监管、国土资源管理、市场监管、食品药品安全监管、辖区农业投入品监管及农产品质量安全监管等工作。协调经济社会发展相关工作。
(四)社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
(五)维护稳定办公室(司法所):主要承担社会治安综合治理、新房、维稳、应急等工作。负责协调和处理民事纠纷,负责社区矫正等工作。
(六)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、旅游、文物保护等工作;负责公共教育文化体系建设。
(七)镇人民武装部:负责本区域的民兵组织建设,整治教育、武器装备管理。组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安,做好退伍军人的安置和烈属均属的优抚工作。完成党委、政府和上级军事机关交给额其他工作任务。
二、2019年年度部门工作任务
2019年我镇将重点做好以下几方面工作:
1、狠抓项目建设,提供经济发展新动力。推动现有项目的提质增效,加快棚户区改造建设步伐,推动光伏领跑项目落地生根,推进现代农业园区转型发展。
2、聚焦乡村振兴,开创“三农”工作新局面。以“三变”改革为契机,加快产业转型步伐,壮大村集体经济。
3、优化产业结构,培育特色农业新产业。按照“一塬三川”的产业发展布局,抓好苹果产业,蔬菜产业,药材种植,三大产业,扩大种植规模,提高种植技术,增加附加值。
4、巩固攻坚成果,实施脱贫帮扶新措施。在产业发展上,继续做好“1+2+3”产业模式、“菜单式”扶贫、宜农股和光伏发电等长短产业结合,确保群众实现长期增收。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括宜君县五里镇人民政府的预算,无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制57人,其中行政编制34人、事业编制23人;年末在职人员64人,其中行35人,事业29人,单位管理的离休人员1人,退休人员20人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围(项目资金100万元及以上)。拟于2020年纳入绩效目标管理。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入822.94万元,其中一般公共预算拨款收入822.94万元、政府性基金拨款收入0万元, 2019年本部门预算收入较上年增加101.41万元,主要原因是新招录人员工资增加,人员经费增加,工资普调后增加;2019年本部门预算支出822.94万元,其中一般公共预算拨款支出822.94万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加101.41万元,主要原因是公务费增加及工资普调后工资福利增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入822.94万元,其中一般公共预算拨款收入822.94万元、政府性基金拨款收入0万元、,2019年本部门财政拨款收入较上年增加101.41万元,主要原因是公务费、行政运行经费增加及工资普调后工资福利增加;2019年本部门财政拨款支出822.94万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加101.41万元,增加的主要原因是公务费、行政运行经费增加及工资普调后工资福利增加。
(三)一般公共预算拔教支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出822.94万元,较上年增加101.41万元,主要原因是公务费、行政运行经费增加及工资普调后工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出822.94万元,其中:
(1)其他人大事务(2010199)3万元,与上年相等。
(2)行政运行(2010301)526.78万元,较上年减少64.72万元,原因是上年预算时,该科目包含养老保险、职业年金、住房公积金,今年预算单独预算。
(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事物支出(2010399)60.72万元,较上年减少7.61万元,原因是政府严格各项指标支出,控制“三公”经费,培训费,会议费,办公经费等费用支出。
(4)其他财政事务(2010699)9万元,较上年增加6万元,原因增加是临聘人员工资预算。
(5)其他纪检监察事务支出(2011199)4万元,较上年增加4万元,原因是上年未预算该项费用。
(6)其他党委办公厅事务支出(2013199)3.6万元,较上年增加3.6万元,无变化。
(7)其他文化体育与传媒(2079999)0.25万元,与上年相等。
(8)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)81.43万元,较上年增加81.43万元,原因是上年未单列预算。
(9)机关事业单位职业年金缴费(2080506)32.58万元,较上年增加32.58万元,原因是上年未单列预算该项费用。
(10)事业单位医疗(2101102)24.75万元,较上年增加24.75万元,原因是上年未预算。
(11)农村道路建设(2130142)0.55万元,较上年减少0.3万元,原因是村级合并预算减少。
(12)农村综合改革(2130706)33万元,较上年减少18万元,原因是村合并,预算减少。
(13)住房公积金(2210201)43.28万元,较上年增加43.28万元,原因是上年未单列此项预算。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:
2019年本部门一般公共预算支出822.94万元,其中:
工资福利支出(301)645万元,较上年增加101.41万元,主要原因是公务费、行政运行经费增加及工资普调后工资福利增加。
商品和服务支出(302)157.49万元,较上年增加19.16万元,原因是公务费预算增加。
对个人和家庭的补助支出(303) 20.45万元,较上年增加17.46万元,原因是离退休人员工资。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明:
2019年本部门一般公共预算支出822.94万元,其中:
机关工资福利支出(501)645万元,较上年增加101.41万元,原因是新招录公务员及职工普调工资,工资福利增加。
机关商品和服务支出(502)157.49万元,较上年增加19.16万元,原因是公务费预算增加。
机关资本性支出(一)(503)0万元,与上年相等。
机关资本性支出(二)(504)0万元,与上年相等。
对事业单位经常性补助( 505)0万元, 与上年相等。
对事业单位资本性补助(506)0万元,与上年相等。
对个人家庭的补助 (509)20.45万元,较上年增加17.46万元,原因是离退休人员工资。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门无政府性基金预算支出,已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11万元,较上年减少0.4万元(3.5%),减少的主要原因是落实八项规定压缩“三公”预算支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年相等;公务接待费6万元,与上年相等,主要原因是本单位公务接待事项较多,加之廉政灶运行成本上涨,导致预算支出与上年度相等;公务用车运行维护费5万元,较上年减少0.4万元(7.4%),减少的主要原因是落实八项规定压缩公务用车预算支出;公务用车购置费0万元,与上年相等。
2019年本部门一般公共预算会议费2.5万元,较上年减少0.5万元(16%),减少的主要原因是落实八项规定,精简会议预算支出。
2019年本部门一般公共预算培训费3万元,较上年增加0.5万元(20%),增加的主要原因是对基层党组织,扶贫工作专项领域培训次数增加。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排32万元,较上年增加20.6万元,主要原因是2019年公务费预算有原来的人均0.2万元增加到人均0.5万元。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表
八、专业名词解释
1、机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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