一、部门主要职责及机构设置:
1、部门主要职责
(1)贯彻执行国家省、市和县委、县政府有关发展中小企业、非公有制经济以及县域工业化的方针、政策、法律和法规,履行规划、指导、协调、服务职能,并监督检查执行情况,促进全县中小企业、非公有制经济加快发展。
(2)负责制定全县中小企业、非公有制经济以及县域工业化发展规划;指导全县中小企业、非公有制经济年度计划的编制,并检查计划执行情况,督促计划任务的完成。
(3)引导全县中小企业、非公有制经济的产业发展规划和方向、产品结构调整、协调企业布局,提高产品质量和经营管理水平;负责各级扶持中小企业、非公有制经济发展各项资金的安排使用和监督管理;负责协调金融机构支持中小企业和非公有制经济发展,帮助企业解决融资担保事项。
(4)指导全县中小企业、非公有制经济深化改革,转变经营机制,提高经济效益;引导中小企业、非公有制经济招商引资,开展对外经济技术合作,发展外向型经济,提高出口创汇能力,并监督、检查扶持项目建设工作。
(5)研究制定全县中小企业、非公有制经济技术改造的政策措施;鼓励引导中小企业、非公有制经济推广应用重大科技成果;组织开展职工教育、业务培训和行业信息服务工作。
(6)负责全县中小企业和非公有制经济的统计工作;指导企业财务会计、内部审计、资产管理等工作,搞好综合统计分析。
(7)协同有关部门监督检查全县中小企业和非公有制经济的产品质量、计量、标准、安全生产、环境保护等方面的工作。
(8)研究制定中小企业技术改造的政策措施,组织和指导中小企业开展各项技术进步,推广新科研成果;组织开展中小企业职工教育和业务培训工作,会同有关部门定期对中小企业系统专业技术资格职称进行评定。
(9)指导各乡镇中小企业、非公有制经济部门的业务工作;指导各乡镇服务中小企业和非公有制经济社团组织的业务工作。
(10)指导全县中小企业和非公有制经济的思想政治工作,促进社会主义精神文明建设。
(11)承办县政府交办的其他工作。
2、局内机构设置。
我局内设4个股室:办公室、生产股、项目股、培训股
二、2019年年度部门工作任务
(1)落实政策,优化非公经济创业和发展环境
(2)强化项目建设,培育新的增长点
(3)研究政策,争取中小企业专项资金支持
(4)狠抓中小企业人才培训,提高管理水平
(5)加强中小企业信息服务体系建设,提高运行质量
(6)抓好企业安全生产,确保安全生产形势稳定
(7)扎实改进机关作风,提高服务能力
(8)继续做好扶贫包村工作
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我局部门预算包括局本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,我局事业编制6人,实有事业人员4人。单位管理的离退休人员7人
截至2018年底,我局固定资产10.56万元,其中:通用设备6.45万元,家具、用具4.11万元。2019年我局未安排购置固定资产。
六、部门预算绩效目标说明
我局2019年作为我县部门整体支出绩效评价试点单位,涉及一般公共预算当年拨款53.68万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一) 收支预算总体情况。
2019年我局预算收入53.68万元,其中一般公共预算拨款收入53.68万元,2019年我局预算收入较上年52.93万元增加0.75万元,主要原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算。2019年本部门预算支出53.68万元,其中一般公共预算拨款支出53.68万元,2019年本部门预算支出较上年52.93万元增加0.75万元,主要原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算。
(二)财政拨款收支情况。
2019年我局财政拨款收入53.68万元,其中预算拨款收入53.68万元,2019年我局财政拨款收入较上年52.93万元增加0.75万元,主要原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算。2019年我局财政拨款支出53.68万元,其中预算拨款支出53.68万元,2019年本部门财政拨款支出较上年52.93万元增加0.75万元,主要原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年我局一般公共预算拨款支出53.68万元,较上年增加0.75万元,主要原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
我局2019年一般公共预算支出53.68万元,支出按照部门功能分类
其它农林水支出(2139999)37.89万元(工资福利支出31.87万元、商品服务支出4.82万元、对个人和家庭补助1.2万元)、较上年37.12万元增加 0.77万元,原因是职工工资增加。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.07万元、较上年5.59万元增加 0.48万元,原因是职工工资增加。
机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.43万元、较上年2.23万元增加 0.2万元,原因是职工工资增加。
卫生健康支出(2101102)4.03万元(2018年未纳入单位预算)。
住房保障支出(2210201)3.26万元。较上年2.99万元增加0.27万元,增加的主要原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出53.68万元,其中:
工资福利支出(301) 47.66万元,较上年40.05万元增加 7.61万元,原因是职工工资、福利增加。
商品和服务支出(302)4.82万元,较上年6.68万元减少1.86万元,原因是综合办公经费减少。
对个人和家庭的补助支出(303) 1.2万元,与上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年我局一般公共预算支出53.68万元,其中:
机关工资福利支出(501)47.66万元,较上年40.05万元增加7.61万元,原因是2019年将职工基本医疗、工伤、生育保险纳入单位预算、职工工资增加。
机关商品和服务支出(502)4.82万元,较上年6.68减少1.86万元,原因是综合办公经费减少。
对个人和家庭的补助支出(509) 1.2万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
我局无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。
我局无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
在2018年、2019年预算中,我局无“三公”经费的预算。
2019年一般公共预算中我局无会议费、培训费预算。2019年我局会议费、培训费预算支出比2018年会议费、培训费预算支出各减少0.5万元,主要原因是综合办公经费减少。
(七)机关运行经费安排情况。
2019年机关运行经费预算总计4.82万元,其中:办公费1万元、差旅费1万元、其它交通费2.28万元(职工公务交通补贴)。2019年机关运行经费预算较上年6.68万元减少1.86万元。主要原因是综合办公经费减少。
(八)政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表”。
八、专业名词解释
1、机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费,福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办会用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
扫一扫在手机打开当前页