一、部门主要职责
1.在本行政区域内,保证宪法、法律和行政法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行;
2.主持县人民代表大会代表的选举,领导镇人民代表大会代表的选举。召集县人民代表大会会议。在本机人民代表大会闭会期间,补选和罢免市人民代表大会个别代表;
3.讨论、决定本县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项;
4.根据县人民政府的建议,决定对本县国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;
5.监督县政府、县监委会、县法院、县检察院工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
6.依照法律规定的权限决定本县国家机关工作人员的任免。
二、2019年工作任务
1、对我县惠民实事、代表建议、能源开发利用、旅游产业发展工作情况进行视察,开展“十三五”规划实施情况中期评估、中药材产业发展情况、2018年环境状况和环境目标任务完成情况调研,听取和审议县政府专项工作报告,适时开展专题询问;
2、举办《中华人民共和国安全生产法》讲座,进行执法检查。开展公安工作专题调研。加强规范性文件备案审查工作;
3、开展4—6名“一府两院”被任命人员的履职评议工作;
4、召开县十七届人大三次会议及筹备县十七届人大四次会议;
5、视察我县十七届人大三次会议代表建议意见办理情况;
6、扎实开展脱贫攻坚监督和督查工作,落实县级领导联乡包户和人大机关包村帮扶工作责任,细化任务,精准施策,巩固提升脱贫攻坚成果;
三、部门预算单位构成
宜君县人大办办科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算。现有行政编制25名,事业编制3名。领导职数18名,其中常委会主任1名,副主任4名,副县级调研员1名;办公室主任1名,副主任1名,委室主任5名,副主任4名,信息中心主任1名。内设5委1室1中心(人代工委、财经委、法工委、教科委、环资委、办公室、信息综合中心),现有人员34人。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制28人,其中行政编制25人、事业编制3人;实有人员34人,其中行政31人、事业3人。单位管理的退休人员22人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备1台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
根据我县预算绩效管理工作安排,本部门2019年未列为我县部门整体绩效目标管理试点单位,本部门项目未达到2019年项目绩效目标管理范围(项目资金100万元及以上)。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入529.86万元,其中一般公共预算拨款收入529.86万元.2019年本部门预算收入较上年增加61.6万元,主要原因是人员调入、工资增加;2019年本部门预算支出529.86万元,其中一般公共预算拨款支出529.86万元.2019年本部门预算支出较上年增加61.6万元,主要原因是人员调入、工资增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入529.86万元,其中一般公共预算拨款收入529.86万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加61.6万元,主要原因是人员调入、工资增加;2019年本部门财政拨款支出529.86万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年部门预算一般公共预算拨款529.86万元,较上年增加61.6万元,增加原因为人员调入、工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
2019年本部门预算一般公共预算支出529.86万元,其中:
(1)行政运行376.00万元,较上年减少17.18万元,原因是严格控制支出。
(2)机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出78.81万元,较上年增加3.17万元,原因是人员调入、工资增加。
(3)行政、事业单位医疗16.89万元,较上年增加1.03万元,原因是人员的增加。
(4)住房保障支出30.24万元,较上年增加1.75万元,原因是人员的增加。
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出529.86万元,其中:工资福利支出421.12万元,较上年增加31.19万元,原因是人员的增加。商品和服务支出81.61万元,较上年增加6.12万元,原因是人员的增加,导致支出的增大。对个人和家庭的补助支出27.13万元,较上年增加24.29万元,原因是人员各种费用增加。
(2)2019年本部门一般公共预算支出529.86万元,其中:
机关工资福利支出421.12万元,较上年增加31.19万元,原因是人员的增加。
机关商品和服务支出81.61万元,较上年增加6.12万元,原因是人员的增加,导致支出的增大。
对个人和家庭的补助27.13万元,较上年增加24.29万元,原因是人员各种费用增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4万元,较上年增减少7.5万元,减少的主要原因是按照县上要求,将代表履职纳入代表活动项目支出。其中:因公出国(境)经费0万元, 于上年一样,公务接待费1万元,较上年减少4万元,减少的主要原因将代表履职纳入代表活动项目支出;公务用车运行维护费3万元,较上年减少3.5万元,减少的主要原因是按照县上要求,严控支出;公务用车购置费0万元,2019年会议费2万元,比上年减少1万元,主要用于人大各种会议费用支出。2019年培训费2万元,与上年持平,培训费主要用于人大机关干部外出培训。
(七)机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费预算总计25.5万元。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算9万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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