1、妇联部门的主要职责
(1)团结和领导全县妇女积极投身于改革开放和社会主义现代化建设事业,促进经济建设发展和社会全面进步。
(2)教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(3)配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐、选拔工作,指导城镇基层妇女组织,各团体会员组织和各行业、妇女联谊组织的建设工作。
(4)代表妇女参与社会事务的民主管理和民主管理,维护妇女儿童的合法权益,为妇女儿童服务。
(5)承担县人民政府妇女儿童工作委员会职能,制定妇女儿童发展规划,开展规划的监测、评估工作,负责妇女儿童项目的申报、实施工作、促进妇女儿童事业的全面发展。
2、妇联部门的决算单位构成
纳入妇联部门2013年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个:宜君县妇女联合会。
二、2013年度部门决算表
1、收支决算总表
妇联2013年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
91.68 |
一、基本支出 |
13 |
81.98 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
27.44 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
6.34 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
48.20 |
五、其他收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
91.68 |
本年支出合计 |
21 |
81.98 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
15.94 |
年末结转和结余 |
23 |
25.64 |
收入合计 |
12 |
107.62 |
支出合计 |
24 |
107.62 |
注:本表反映审计厅本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
妇联2013年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
81.98 |
81.98 |
|
20129 |
群众团体事务 |
81.98 |
81.98 |
|
2012901 |
行政运行 |
81.98 |
81.98 |
|
3、 “三公”经费支出表
妇联2013年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
1.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待有关情况:2013年度公务接待累计15批次,公务接待累计158人。
三、妇联2013年度部门决算情况说明
(一)2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计91.68万元。
2、支出总计81.98万元。包括:基本工资98988.00,津贴补贴175440,办公费97526,印刷费67668,邮电费6260.29,差旅费19533,会议费86352,培训费62847,其他交通费56700,其他商品和服务支出85143,住房公积金63357。
(1)基本支出81.98万元。
(2)项目支出0万元。
(3)年末结转和结余25.64万元,
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
201 一般公共服务81.98
20129 群众团体事务81.98
2012901 行政运行81.98
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
201 一般公共服务81.98
20129 群众团体事务81.98
2012901 行政运行81.98 (基本工资98988.00,津贴补贴175440,办公费97526,印刷费67668,邮电费6260.29,差旅费19533,会议费86352,培训费62847,其他交通费56700,其他商品和服务支出85143,住房公积金63357。)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.9万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元),公务接待费1.9万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。
3、公务接待费1.9万元,主要用于上级业务部门检查、调研工作及县妇联开展业务活动工作。
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