一、扶贫办概况
1、扶贫办的主要职责
(一)全面贯彻落实国家扶贫开发的方针、政策和管理制度,制定全县配套措施和管理办法。
(二)编制县扶贫开发的中长期规划和年度计划,指导全县扶贫开发工作。
(三)负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报、审批,多方面、多渠道为扶贫项目争取资金。
(四)负责检查督促全县扶贫开发项目实施情况,做好省、市扶贫主管部门对全县年度扶贫开发实施情况进行检查、验收的配合工作。
(五)负责全县扶贫开发资金的筹资管理,指导、监督和检查资金的使用管理工作。
(六)负责全县贫困人口实用技术和劳动力转移就业培训工作。
(七)负责做好中央和国家有关部门,省、市、县内党政机关,企、事业单位“两联一包”社会扶贫的组织协调和服务工作,重点抓好“驻村联户扶贫”和“第一书记”驻村的组织实施工作。
(八)负责全县扶贫开发政策宣传、统计监测和信息上报工作。
(九)承办县委、县政府交办的中心工作及其它事宜。
2、扶贫办的决算单位构成
纳入扶贫办2014年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:.宜君县扶贫办
(2)事业单位1个:宜君县扶贫服务开发中心
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
扶贫办2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目
|
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
130.54 |
一、基本支出 |
13 |
111.89 |
二、政府性基金 |
2 |
|
工资福利支出 |
14 |
82.75 |
三、事业收入
|
3 |
|
对个人和家庭的补助 |
15 |
13.24 |
四、经营收入 |
4 |
|
商品和服务支出 |
16 |
15.9 |
五、其他收入 |
5 |
|
其他资本性支出 |
17 |
|
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
18 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
130.54 |
本年支出合计 |
21 |
129.89 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
12.94 |
年末结转和结余 |
23 |
13.59 |
收入合计 |
12 |
143.48 |
支出合计 |
24 |
143.48 |
注:本表反映***部门本年度总收支和年末结转结余情况。9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
扶贫办2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
1298938 |
1118938 |
180000 |
|
2130501 |
行政运行 |
1118938 |
1118938 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
180000 |
|
180000 |
3、 “三公”经费支出表
扶贫办2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
11.82 |
|
11.82 |
8.9 |
|
2.92 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组无;参加其他单位组织的出国(境)团组无;本单位全年因公出国(境)累计无。
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车2辆;年末公务用车保有量2辆。
三、扶贫办2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计143.48万元。
2、支出总计143.48万元。包括:
(1)基本支出111.89万元,(工资福利支出82.75万元,对个人和家庭的补助13.24万元,商品和服务支出15.9万元)。
(2)项目支出18万元,(商品和服务支出18万元)。
(3)年末结转和结余13.59万元,(基本支出结转13.59万元)。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
(1)基本支出111.89万元(包括工资福利支出82.75万元,对个人和家庭的补助13.24万元,商品和服务支出15.9万元)。
(2)项目支出18万元(包括项目维修费、会议费、培训费、资料费等商品和服务类支出)。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
(1)2130501行政运行111.89万元。
(2)2130599其他扶贫支出18万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.82万元,其中,公务用车购置及运行维护费8.9万元,公务接待2.92万元。
1、公务用车运行维护费8.9万元,主要用于修车、加油、过路费、车辆保险等费用支出。
2、公务接待费2.92万元,主要用于省、市、县检查、项目验收及业务工作接待费等支出。
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