一、宜君县发展和改革局概况
1、宜君县发展和改革局主要职责
研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。
编制全县资源开发、生产力布局、生态环境建设规划,编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。
负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析,提出相应政策建议。
负责安排全县固定资产投资总规模,审批、管理全县政策性投资基本建设项目,编制重点项目建设计划,负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作,对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督、承担项目储备库建设与管理工作,负责做好全县招商引资工作。
研究分析市场供求状况,制定各类市场发展规划和调控政策。
研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划,并积极组织协调实施。
负责组织和协调全县信息化管理工作,制定有关政策战略。
贯彻国家物价工作方针、政策、对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理监测。
负责全县国民经济动员、西部大开发。21世纪议程等工作。
2、宜君县发展和改革局决算单位构成
纳入宜君县发展和改革局2014年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位1个;其中含:宜君县国防动员委员会经济动员办公室。
⑵事业单位3个;其中含:宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心。
二、宜君县发展和改革局2014年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计182.19万元。包括:公共预算财政拨款171.15万元,其他收入11.04万元,上年结转和结余24.86万元。
2、支出总计168.52万元。包括:基本支出144.52万元,项目支出24万元,年末结转和结余38.53万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总计168.52万元。包括:基本支出144.52万元,项目支出24万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
⑴按支出功能分类:
2010401行政运行111.52万元;
2010450事业运行33万元;
2010499其他发展与改革事务支出19万元;
2111001能源节约利5万元。
⑵按支出经济分类:科目编码+科目名称+支出数,逐条表述,
301基本支出92.9万元
30101基本工资38.9万元;
30102津贴补贴53.2万元;
30103奖金0.8万元;
302商品和服务业支出45.78万元;
303对个人和家庭补助支出22.5万元;
309基本建设支出7.3万元;
30902办公设备购置7.3万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 14.27万元,较上年减少39.7万元,减少的主要原因为根据上级要求和单位规定,严格控制“三公经费”开支,压缩支出数量。其中:公务用车购置及运行维护费9.87万元(其中公务用车维护费9.87万元)。
1、公务用车购置及运行维护费9.87万元,主要用于车辆维修和加油费及过路费。
2、公务接待费4.4万元,主要用于项目检查接待、会议接待。
三、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
宜君县发展和改革局2014年度收支决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
171.15 |
一、基本支出 |
13 |
144.52 |
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
92.98 |
三、事业收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
22.5 |
四、经营收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
28.44 |
五、其他收入 |
5 |
11.04 |
4、其他资本性支出 |
17 |
0.6 |
|
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
24 |
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
9 |
182.19 |
本年支出合计 |
21 |
168.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
上年结转和结余 |
11 |
24.86 |
年末结转和结余 |
23 |
38.53 |
收入合计 |
12 |
207.05 |
|
24 |
207.05 |
注:9行=(1+2+3+4+5)行;12行=(9+10+11)行;21行=(13+18+19+20)行;24行=(21+22+23)行
2、公共预算财政拨款支出决算表
宜君县发展和改革局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
168.52 |
144.52 |
24 |
||
2010401 |
行政运行 |
111.52 |
111.52 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
33 |
33 |
|
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
19 |
|
19 |
|
211 |
节能环保支出 |
5 |
|
5 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
5 |
|
5 |
|
宜君县发展和改革局2014年度公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
合 计 |
157.48 |
144.47 |
13.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
92.98 |
92.98 |
|
30101 |
基本工资 |
|
38.89 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
53.23 |
|
30103 |
奖金 |
|
0.86 |
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.9 |
28.99 |
5.9 |
30201 |
办公费 |
9.1 |
6.5 |
2.6 |
30202 |
印刷费 |
7.2 |
7.2 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.8 |
0.8 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
6.8 |
3.5 |
3.3 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.3 |
0.3 |
|
30215 |
会议费 |
0.4 |
0.4 |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
0.16 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.0 |
3.0 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.7 |
2.7 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
2.6 |
2.6 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.85 |
1.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.5 |
22.5 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.9 |
20.9 |
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.57 |
1.57 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
7.11 |
|
7.11 |
31001 |
房屋建筑物构建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
7.11 |
|
7.11 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
3、 “三公”经费支出表
宜君县发展和改革局2014年度 “三公”经费支出表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
14.27 |
|
14.27 |
9.87 |
|
4.4 |
补充资料:
1、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位年末公务用车保有量2辆。
2、公务接待有关情况:2014年度国内公务接待累计160批次,公务接待累计900人,国内公务接待费总额为4.4万元。
扫一扫在手机打开当前页