宜君县公安局交警大队2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-08 15:13
作者:财政局
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一、宜君县公安局交警大队基本情况
(一)宜君县公安局交警大队的基本职能
1、在县公安局领导下,依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,负责全县道路交通安全管理工作;
2、维护交通秩序,严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故,做好重大事故现场先期处置工作,确保辖区内道路交通畅通,秩序良好。
3、掌握辖区道路交通动态,及时反馈信息,为领导决策提供依据。
4、积极组织开展交通安全宣传活动,以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动,不断提高群众交通安全意识。
5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。
(二)2015年主要工作
1、扎实做好事故隐患排查整治和预防工作。
2、加强对重点车辆的管控,严厉打击各类交通违法行为。
3、扎实开展交通安全宣传教育工作,形成良好的交通事故预防和宣传氛围。
4、从严治警,依法治警,切实加强内部管理。
5、认真做好上级有关部门交办的临时性工作
二、宜君县公安局交警大队2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计561.78万元。包括:
(1)财政拨款收入561.78万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余71.25万元。
2、支出总计486.18万元,其中:公共预算财政拨款支出486.18万元。
(1)基本支出475.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费392.28万元,日常公用经费82.83万元。
(2)项目支出11.07万元。
(3)年末结转和结余146.84万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出486.18万元,其中:基本支出475.11万元,项目支出11.07万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出486.18万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出486.18万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费35.56万元,公务接待费0.84万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少22.8万元,降低38%。
1、公务用车购置及运行维护费35.56万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少20.8万元,降低35.86%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量12辆。
3、公务接待费0.84万元,主要是接待系统交叉检查等。2015年度公务接待累计10批次,120人。比上年减少1.16万元,降低58 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、培训费支出0.8万元,主要是干警正常培训支出。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县公安局交警大队2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县公安局交警大队基本情况
(一)宜君县公安局交警大队的基本职能
1、在县公安局领导下,依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,负责全县道路交通安全管理工作;
2、维护交通秩序,严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为。处理一般以下交通事故,做好重大事故现场先期处置工作,确保辖区内道路交通畅通,秩序良好。
3、掌握辖区道路交通动态,及时反馈信息,为领导决策提供依据。
4、积极组织开展交通安全宣传活动,以多种形式开展广泛的群众性交通安全宣传教育活动,不断提高群众交通安全意识。
5、监督指导辖区多车单位的交通安全工作。
(二)2015年主要工作
1、扎实做好事故隐患排查整治和预防工作。
2、加强对重点车辆的管控,严厉打击各类交通违法行为。
3、扎实开展交通安全宣传教育工作,形成良好的交通事故预防和宣传氛围。
4、从严治警,依法治警,切实加强内部管理。
5、认真做好上级有关部门交办的临时性工作
二、宜君县公安局交警大队2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计561.78万元。包括:
(1)财政拨款收入561.78万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余71.25万元。
2、支出总计486.18万元,其中:公共预算财政拨款支出486.18万元。
(1)基本支出475.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费392.28万元,日常公用经费82.83万元。
(2)项目支出11.07万元。
(3)年末结转和结余146.84万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出486.18万元,其中:基本支出475.11万元,项目支出11.07万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出486.18万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出486.18万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出37.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费35.56万元,公务接待费0.84万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少22.8万元,降低38%。
1、公务用车购置及运行维护费35.56万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少20.8万元,降低35.86%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量12辆。
3、公务接待费0.84万元,主要是接待系统交叉检查等。2015年度公务接待累计10批次,120人。比上年减少1.16万元,降低58 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、培训费支出0.8万元,主要是干警正常培训支出。
四、2015年度部门决算公开附表