宜君县交通运输局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-07 15:18
作者:财政局
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一、宜君县交通运输局基本情况
(一)宜君县交通运输局的基本职能
(1)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策;研究起草有关交通运输行业的规范性文件,指导全县交通运输行业体制改革工作。
(2)组织拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施。
(3)承担全县道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
(4)负责全县道路运输行业、水上交通的安全监管工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、救助打捞工作;依法组织或参与事故调查处理工作。
(5)负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订全县公路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;筹措交通建设资金并监督使用。
(6)承担全县公路建设市场监管责任,贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路交通运输设施的管理的维护。
(7)指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责县境内县、乡路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
(8)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。
(9)负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合
(10)承办县政府交办的其他
(二)宜君县交通运输局决算单位构成
纳入宜君县交通运输局2015年度决算范围的单位包括
(1)行政单位1个:宜君县交通运输局机关。
(2)事业单位4个:宜君县国防动员委员会交通战备办公室、宜君县农村公路管理站、宜君县道路运输管理所、宜君县客运管理中心。
(三)2015年主要工作
(1)全面完成玉华河桥梁工程、玉华路二期工程。
(2)全面完成湫沟至山岔公路改建工程。
(3)全面完成棋周路大修工程。
(4)指导完成150公里的通村公路完善工程。
(5)完成公路路域环境综合治理年度工作任务。
(6)认真开展“为民服务零距离”活动。
(7)不断规范公路养护管理,继续将农村公路发展纳入政府目标责任考核,建养经费纳入政府财政预算。
(8)积极开展客运市场专项整治活动,严厉打击各类“黑车”非法营运行为,进一步规范我县客运市场秩序,为人民群众出行提供良好的乘车环境。
二、宜君县交通运输局2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计2113.29万元。包括:
(1)财政拨款收入917.64万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入1195.65万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是公路改建、公路养护项目款等。
(3)上年结转和结余207.78万元,主要是未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计2134.51万元,其中:公共预算财政拨款支出942.29万元,其他资金支出1192.22万元。
(1)基本支出648.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费489.91万元,日常公用经费158.71万元。
(2)项目支出1485.89万元,主要包括公路改建、公路养护等业务支出。
(3)年末结转和结余186.56 万元,主要是跨年度项目资金结转。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出942.29万元,其中:基本支出484.50万元,项目支出457.80万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出942.29万元,按支出功能科目分,行政运行227.26万元,公路养护136.62万元,公路路政管理146.44万元,公路运输管理141.67万元,其他公路水路运输支出290.30万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.96万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费13.98万元,公务接待费8.91万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少30.77万元,降低55.21 %。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费13.98万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少23.31万元,降低62.51 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局下属事业单位年末公务用车实际保有量6辆。
3、公务接待费8.91万元,主要是接待各项检查人员。2015年度公务接待累计154批次,1439人。比上年减少9.53万元,降低51.68%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0.36万元,主要是各类业务会议支出,比上年减少0.14万元,降低28 %,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出1.71万元,主要是道路运输行业各类业务培训支出,比上年增加1.44万元,主要是行业各类业务培训增加。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县交通运输局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县交通运输局基本情况
(一)宜君县交通运输局的基本职能
(1)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发展规划和交通运输行业政策;研究起草有关交通运输行业的规范性文件,指导全县交通运输行业体制改革工作。
(2)组织拟订全县公路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施。
(3)承担全县道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作;维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。
(4)负责全县道路运输行业、水上交通的安全监管工作;负责船舶及水上设施检验和防止船舶污染、救助打捞工作;依法组织或参与事故调查处理工作。
(5)负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。拟订全县公路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议;筹措交通建设资金并监督使用。
(6)承担全县公路建设市场监管责任,贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路交通运输设施的管理的维护。
(7)指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责县境内县、乡路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。
(8)指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导本行业环境保护和节能减排工作。
(9)负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合
(10)承办县政府交办的其他
(二)宜君县交通运输局决算单位构成
纳入宜君县交通运输局2015年度决算范围的单位包括
(1)行政单位1个:宜君县交通运输局机关。
(2)事业单位4个:宜君县国防动员委员会交通战备办公室、宜君县农村公路管理站、宜君县道路运输管理所、宜君县客运管理中心。
(三)2015年主要工作
(1)全面完成玉华河桥梁工程、玉华路二期工程。
(2)全面完成湫沟至山岔公路改建工程。
(3)全面完成棋周路大修工程。
(4)指导完成150公里的通村公路完善工程。
(5)完成公路路域环境综合治理年度工作任务。
(6)认真开展“为民服务零距离”活动。
(7)不断规范公路养护管理,继续将农村公路发展纳入政府目标责任考核,建养经费纳入政府财政预算。
(8)积极开展客运市场专项整治活动,严厉打击各类“黑车”非法营运行为,进一步规范我县客运市场秩序,为人民群众出行提供良好的乘车环境。
二、宜君县交通运输局2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计2113.29万元。包括:
(1)财政拨款收入917.64万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入1195.65万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是公路改建、公路养护项目款等。
(3)上年结转和结余207.78万元,主要是未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计2134.51万元,其中:公共预算财政拨款支出942.29万元,其他资金支出1192.22万元。
(1)基本支出648.62万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费489.91万元,日常公用经费158.71万元。
(2)项目支出1485.89万元,主要包括公路改建、公路养护等业务支出。
(3)年末结转和结余186.56 万元,主要是跨年度项目资金结转。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出942.29万元,其中:基本支出484.50万元,项目支出457.80万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出942.29万元,按支出功能科目分,行政运行227.26万元,公路养护136.62万元,公路路政管理146.44万元,公路运输管理141.67万元,其他公路水路运输支出290.30万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出24.96万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费13.98万元,公务接待费8.91万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少30.77万元,降低55.21 %。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费13.98万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少23.31万元,降低62.51 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局下属事业单位年末公务用车实际保有量6辆。
3、公务接待费8.91万元,主要是接待各项检查人员。2015年度公务接待累计154批次,1439人。比上年减少9.53万元,降低51.68%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0.36万元,主要是各类业务会议支出,比上年减少0.14万元,降低28 %,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出1.71万元,主要是道路运输行业各类业务培训支出,比上年增加1.44万元,主要是行业各类业务培训增加。
四、2015年度部门决算公开附表