宜君县司法局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-09 14:40
作者:财政局
阅读人次:人
分享
保存
打印
一、宜君县司法局基本情况
(一)宜君县司法局的基本职能
宜君县司法局是县人民政府的职能工作部门,主管全县的司法行政工作,担负着普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、公证、律师管理、法律援助等重要职能。目前,局机关内设办公室、宣传股、基层股、社区矫正股科4个职能股室,县委依法治县办挂靠,下设事业单位3个。
主要职能:
(1)制定并组织实施普法教育规划指导协调并开展依法治理工作;
(2)指导、管理、监督并组织开展律师公证工作;
(3)指导管理并开展人民调解和法律服务工作;
(4)监督、管理并组织实施法律援助工作;
(5)协调指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作;
(6)参与社会治安综合治理;
(7)履行依法治县办公室的职能;
(8)负责本县的法律援助和“12348”法律服务专线工作;
(9)承办县委、县政府和市司法局交办的其他工作。
(二)宜君县司法局决算单位构成
纳入宜君县司法局2015年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:宜君县司法局机关。
(2)事业单位3个:宜君县公证处、宜君县律师事务所、
宜君县法律援助中心。
(三)2015年主要工作
1.深入推进普法依法治理工作,营造全民学法大氛围。全面总结“六五”普法。通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,深入传播法律知识,提高全民法治意识和法律素质。
2.深化人民调解工作,深入推进社会矛盾化解。一是深入开展矛盾纠纷排查化解工作。二是加强行业性、专业性调解组织的规范化建设,充分运用调解方式,及时预防和有效化解各类民间矛盾纠纷。三是加强调解队伍建设。落实人民调解员补贴。
3.加强特殊人群服务管理工作,深入推进社会管理创新。一是大力推进监管体系建设。二是创新社区矫正工作新机制。严格监管,确保质量。积极帮扶,促进改造。
4.不断提升法律服务水平,创新开展服务工作。加大法律援助工作力度,拓展公证服务范围,做好重点项目、人大代表、政协委员法律服务。提升公共法律服务体系功能。
5.以强化效能建设为抓手,不断加强司法行政干警队伍建设。做好党风廉政建设工作;加强工作人员思想及业务学习及业务培训,提高队伍整体素质,增强服务经济社会发展的能力。
二、宜君县司法局2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计548.90万元。包括:
(1)财政拨款收入460.3万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入0.8万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是公证收入等。
(3)事业收入6.74万元。
(4)上年结转和结余81.06万元,主要是未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计548.90万元,其中:公共预算财政拨款支出443.64万元,其他资金支出105.26万元。
(1)基本支出361.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费254.13万元,日常公用经费107.78万元。
(2)项目支出89.25万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
(3)年末结转和结余97.74万元,主要是项目等跨年度项目资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出443.64万元,其中:基本支出354.39万元,项目支出89.25万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出443.64万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出410.92万元、社会保障和就业支出32.72万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.05万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.67万元,公务接待费3.38万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少2.09万元,降低13.8%。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费6.67万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少6.31万元,降低48 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量8辆。
3、公务接待费3.38万元,主要是接待上级工作检查。2015年度公务接待累计31批次,378人。比上年减少0.98万元,降低22 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出1万元,主要是工作会议支出,比上年减少0.2万元,降低20%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出0.24万元,主要是
业务培训支出,比上年减少0.12万元,降低33%,主要是进一步压缩了培训规模。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县司法局2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县司法局基本情况
(一)宜君县司法局的基本职能
宜君县司法局是县人民政府的职能工作部门,主管全县的司法行政工作,担负着普法依法治理、人民调解、安置帮教、社区矫正、公证、律师管理、法律援助等重要职能。目前,局机关内设办公室、宣传股、基层股、社区矫正股科4个职能股室,县委依法治县办挂靠,下设事业单位3个。
主要职能:
(1)制定并组织实施普法教育规划指导协调并开展依法治理工作;
(2)指导、管理、监督并组织开展律师公证工作;
(3)指导管理并开展人民调解和法律服务工作;
(4)监督、管理并组织实施法律援助工作;
(5)协调指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作;
(6)参与社会治安综合治理;
(7)履行依法治县办公室的职能;
(8)负责本县的法律援助和“12348”法律服务专线工作;
(9)承办县委、县政府和市司法局交办的其他工作。
(二)宜君县司法局决算单位构成
纳入宜君县司法局2015年度决算范围的单位包括:
(1)行政单位1个:宜君县司法局机关。
(2)事业单位3个:宜君县公证处、宜君县律师事务所、
宜君县法律援助中心。
(三)2015年主要工作
1.深入推进普法依法治理工作,营造全民学法大氛围。全面总结“六五”普法。通过深入扎实的法制宣传教育和法治实践,深入传播法律知识,提高全民法治意识和法律素质。
2.深化人民调解工作,深入推进社会矛盾化解。一是深入开展矛盾纠纷排查化解工作。二是加强行业性、专业性调解组织的规范化建设,充分运用调解方式,及时预防和有效化解各类民间矛盾纠纷。三是加强调解队伍建设。落实人民调解员补贴。
3.加强特殊人群服务管理工作,深入推进社会管理创新。一是大力推进监管体系建设。二是创新社区矫正工作新机制。严格监管,确保质量。积极帮扶,促进改造。
4.不断提升法律服务水平,创新开展服务工作。加大法律援助工作力度,拓展公证服务范围,做好重点项目、人大代表、政协委员法律服务。提升公共法律服务体系功能。
5.以强化效能建设为抓手,不断加强司法行政干警队伍建设。做好党风廉政建设工作;加强工作人员思想及业务学习及业务培训,提高队伍整体素质,增强服务经济社会发展的能力。
二、宜君县司法局2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计548.90万元。包括:
(1)财政拨款收入460.3万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入0.8万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是公证收入等。
(3)事业收入6.74万元。
(4)上年结转和结余81.06万元,主要是未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计548.90万元,其中:公共预算财政拨款支出443.64万元,其他资金支出105.26万元。
(1)基本支出361.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费254.13万元,日常公用经费107.78万元。
(2)项目支出89.25万元,主要包括行政事业类项目等业务支出。
(3)年末结转和结余97.74万元,主要是项目等跨年度项目资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出443.64万元,其中:基本支出354.39万元,项目支出89.25万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出443.64万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出410.92万元、社会保障和就业支出32.72万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.05万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费6.67万元,公务接待费3.38万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少2.09万元,降低13.8%。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费6.67万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少6.31万元,降低48 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量8辆。
3、公务接待费3.38万元,主要是接待上级工作检查。2015年度公务接待累计31批次,378人。比上年减少0.98万元,降低22 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出1万元,主要是工作会议支出,比上年减少0.2万元,降低20%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出0.24万元,主要是
业务培训支出,比上年减少0.12万元,降低33%,主要是进一步压缩了培训规模。
四、2015年度部门决算公开附表