宜君县团委2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-09 14:40
作者:财政局
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一、宜君县团委基本情况
(一)宜君县团委的基本职能(1)、就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。(2)、组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
(二)宜君县团委决算单位构成
纳入宜君县团委2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位:1个
(三)2015年主要工作
(1)、深入学习党的十八大精神及两学一做有关文件精神,搞好团委的各项活动;
(2)、进一步加大基层团组织建设工作,做好团组织的系统录入工作;
(3)、加大农村青年“领头雁”就业创业及小额贷款工作;
(4)、做好全县留守儿童及农民工子女结对帮扶工作;
(5)、少先队工作;
(6)、网络宣传工作;
(7)、承担宜君县预防青少年违法犯罪专项组的工作。
二、宜君县团委2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计54.76万元。包括:
(1)财政拨款收入53.76万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入1.00万元。
(3)上年结转和结余18.57万元,主要是部分支出结转。
2、支出总计63.29万元,其中:公共预算财政拨款支出 62.29万元,其他资金支出1万元。
(1)基本支出63.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费24.97 万元,日常公用经费37.32万元,其他支出1.00万元。
(2)年末结转和结余10.04万元,主要是资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出63.29万元,其中:基本支出63.29万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出63.29万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出62.29万元,其他支出1.00万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.67 万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费2.67万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少0.2万元,降低7%。
1、因公出国(境)费用0万元,主要用于境外培训、项目考察等,2015年参加0组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少0万元,降低0 %,减少主要原因是出国人数比上年减少。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0万元,降低0%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。
3、公务接待费2.67万元,主要是上级团委的调研和检查、座谈、培训以及团组织开展一系列活动等。2015年度公务接待累计14批次,520人。比上年减少0.2万元,降低7%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出3.58万元,主要是工作会、座谈会、分享会等会议支出,比上年减少0.5万元,降低14%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出3.85万元,主要是团干部、少队辅导员、电子商务、农村青年就业创业等各类培训支出,比上年减少 4.2万元,降低52%,主要是进一步压缩了培训规模。
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县团委2015年度 部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县团委基本情况
(一)宜君县团委的基本职能(1)、就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。(2)、组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
(二)宜君县团委决算单位构成
纳入宜君县团委2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位:1个
(三)2015年主要工作
(1)、深入学习党的十八大精神及两学一做有关文件精神,搞好团委的各项活动;
(2)、进一步加大基层团组织建设工作,做好团组织的系统录入工作;
(3)、加大农村青年“领头雁”就业创业及小额贷款工作;
(4)、做好全县留守儿童及农民工子女结对帮扶工作;
(5)、少先队工作;
(6)、网络宣传工作;
(7)、承担宜君县预防青少年违法犯罪专项组的工作。
二、宜君县团委2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计54.76万元。包括:
(1)财政拨款收入53.76万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入1.00万元。
(3)上年结转和结余18.57万元,主要是部分支出结转。
2、支出总计63.29万元,其中:公共预算财政拨款支出 62.29万元,其他资金支出1万元。
(1)基本支出63.29万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费24.97 万元,日常公用经费37.32万元,其他支出1.00万元。
(2)年末结转和结余10.04万元,主要是资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出63.29万元,其中:基本支出63.29万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出63.29万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出62.29万元,其他支出1.00万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.67 万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费2.67万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少0.2万元,降低7%。
1、因公出国(境)费用0万元,主要用于境外培训、项目考察等,2015年参加0组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少0万元,降低0 %,减少主要原因是出国人数比上年减少。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0万元,降低0%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。
3、公务接待费2.67万元,主要是上级团委的调研和检查、座谈、培训以及团组织开展一系列活动等。2015年度公务接待累计14批次,520人。比上年减少0.2万元,降低7%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出3.58万元,主要是工作会、座谈会、分享会等会议支出,比上年减少0.5万元,降低14%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出3.85万元,主要是团干部、少队辅导员、电子商务、农村青年就业创业等各类培训支出,比上年减少 4.2万元,降低52%,主要是进一步压缩了培训规模。