一、宜君县编办基本情况
(一)宜君县编办的基本职能
(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革以及机
构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定我县管理办法和
实施细则。统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协
机关、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机
构编制工作。
(二)研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总
体方案,指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。
(三)审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调县委各部门之间、县政府各 部门之间、县委与县政府备部门之间、以及各部门与乡镇之间的职责分工。
(四)审核县级机关机构设置和人员编制,以及副科级
以上领导干部的职数;审批县级机关各部门内设机构、人员
编制、副科级领导部职数及人员结构比例。
(五)拟定县级各党政群机关和县级机关各部门的人员
编制总额分配方案,审核乡镇机构设置。
(六)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
(七)承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能、
机构编制内容的修改工作;规范审核县政府各部门及有关事
业单位的审批事项。
(八)建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约
束机制,运用机构编制与财政经费预算挂钩管理办法,控制
机构编制膨胀和人员盲目增长。
(九)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;
制定县属事业单位机构编制管理的规定和办法;审核县属事
业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形
式及机构编制管理工作。
(十)依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》,组织实施全县事业单位登记管理工作。
(十一)综合全县行政管理体制和机构改革以及编制管
理情况,监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编
制,事业单位法人登记的执行情况。
(十二)负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制
管理的碉查研究、信息传递工作。
(十三)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的
其他工作。
(二)宜君县编办决算单位构成
纳入宜君县编办2015年度决算范围的单位包括:
⑴纳入编办2015年度决算范围的单位包括行政单位2个:编办机关和宜君县事业单位登记管理局。
⑵纳入编办2015年决算的事业单位一个:宜君县机构编制信息中心。
(三)2015年主要工作
1、总结历次机构改革经验,积极做好县级机关机构改革的后续工作。
2、推进政府职能转变,做好行政审批制度改革,在2014年减少行政审批事项的基础上,2015年继续清理部门行政审批事项,再取消减少部门审批事项。
3、做好镇乡综合改革配套工作。
4、积极稳妥推进事业单位分类改革,在2014年事业单位分类改革的基础上,完善相关配套政策。
5、按照编制“控制总量、盘活存量、优化配置”的思路,积极做好全县控编减编工作。
6、开展调研活动,积极探索编制管理的新途径。
7、推行机关事业单位编制实名制管理。在2014年机构和人员编制核查的基础上,在全县推行机关事业单位机构和人员编制实名制管理。
8、加强机构编制监督检查工作。
9、按照新修改的条例切实做好新修改的《事业单位法人登记管理条例》宣传工作,做好事业单位登记管理工作,完善档案管理制度,规范日常管理行为。
10、继续推进政务和公益域名注册管理工作。
11、积极推进事业单位法人治理结构试点工作。
12、深入学习党的十八大和十八届四中全会精神,巩固党的群众路线教育实践活动成果。
13、加强作风建设。严格执行中央八项规定,开展作风整顿,严肃纪律,树立良好的单位形象。
14、加强党组织建设。完善党组织各项工作制度,切实增强党组织的凝聚力和战斗力。
二、宜君县编办2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计80.83万元。包括:
(1)财政拨款收入76.13万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余4.70万元,主要是办公费未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计80.83万元,其中:公共预算财政拨款支出77.51万元,其他资金支出0万元。
(1)基本支出74.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费 59.79万元,日常公用经费14.72万元。
(2)项目支出3.00万元,主要包括机构改革等业务支出。
(3)年末结转和结余3.32万元,主要是办公费等跨年度项目资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出77.51万元,其中:基本支出74.51万元,项目支出3.00万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出77.51万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出77.51万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.48万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.9万元,公务接待费0.5万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少0.07万元。
1、公务用车购置及运行维护费0.9万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.04万元,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。
2、公务接待费0.05万元,主要是接待上级业务部门检查、培训会议支出。2015年度公务接待累计30批次,89人。比上年减少0.02万元,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
四、2015年度部门决算公开附表
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