宜君县教育系统2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-11-09 11:46 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印
 

一、宜君县教育部门概况

(一)主要职责:

(1)保障教育教学活动正常开展;

(2)保证学前三年幼儿免保教费并就近入学,特困寄宿幼儿享受困难生活补助;

(3)保证农村义务教育学生免学杂费、就近入学,贫困寄宿生享受困难生活补助,义务教育阶段学生享受营养餐;

(4)保证普通高中、职业高中所有学生免费入学,特困高中、中职学生享受生活补助;

(5)保证青少年校外活动中心各项工作顺利开展,乡镇、村级农民健身工程有效实施;

(6)保障校车安全、高效运营;

(7)保障教职员工工资、津补贴及时足额发放;义务教育阶段食堂用工人员工资得到保证;

(8)有效保障教育民生工程顺利实施;

(9)使生源地信用助学贷款及贫困大学资助工作有序开展;

(10)保障中小学校维修改造工程及各类教育建设工程建设顺利实施;

(11)保证高考、中考、及学业水平测试工作正常开展;

(12)使中小学校校园绿化、美化、亮化工程顺利实施;

(13)保障教育各类政策配套资金得以落实;

(14)保障科技创新、专利申请及科研经费;

(15)保证完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

(二)决算单位构成:

纳入宜君县教育部门2015年度决算范围的单位包括:

(1)行政单位1个:教育体育局机关

(2)事业单位39个:高中(职教中心)1所、初中6所、小学会计单位13所、幼儿园12所,教研室、电教中心、三集中业余体校、考试管理中心、科技开发中心、教育督导室各1。

(三)2015年主要工作

1、“双创”工作圆满完成,实现了全县教育新跨越。

2、注重学校内涵发展,办学特色得到彰显。

3、教育投入不断加大,教育惠民走在前列。

4、素质教育深入开展,教育质量稳步提高。

5、体育工作得到重视,全民健身形成风气。

6、资金争取和固定资产投资成效显著。

7、干鲜果栽植和包扶工作有序推进。

8、抓理论学习,稳步推进机构改革和职能转变。

9、践行“三严三实”,领导进校园办实事蔚然成风。

10、抓队伍建设,促进师资均衡配置。

11、抓政策落实,大力实施教育惠民

12、创新型试点县和知识产权强县建设扎实推进。

13、重点科技项目实施和成果转化成效显著。

二、宜君县教育部门2015年度部门决算情况

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计23272.9469万元。包括:

(1)财政拨款收入19853.7927万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入712.07万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是同级财政专户拨入的基本建设资金。

(3)事业收入2.1104万元,为考试考务费。

(4)上年结转和结余2704.9738万元,主要是2015年未完事项基本支出结转。

2、支出总计19627.1987万元,其中:公共预算财政拨款支出18856.3037万元,其他资金支出770.8950万元。

(1)基本支出15466.6851万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费11402.8481万元,日常公用经费4063.8370元。

(2)项目支出4160.5136万元,主要包括基本建设、设备采购、会议费、培训费、营养餐、助学金等业务支出。

(3)年末结转和结余3645.7482万元,主要是基本建设、基本支出等跨年度项目资金结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出18856.3037万元,其中:基本支出14695.7901万元,项目支出4160.5136万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出18856.3037万元,按支出功能科目分,包括社会保障和就业支出71.7552万元 、教育支出18993.1480万元 、科学技术支出474.2470万元、文化体育与传媒支出86.0485万元 、其他支出2万元。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.2352万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费14.2352万元,公务接待费0万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少37.9873万元,降低72.75%。

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务用车购置及运行维护费14.2352万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少14.5715万元,降低50.59%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量2辆。

3、公务接待费0元,比上年减少23.4159万元,降低100%,主要是严格贯彻执行八项规定,避免了不必要的接待。

4、会议费支出17.413万元,主要是各类会议支出,比上年减少0.7735万元,降低-4.65%,主要是虽然严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数,但物价上涨,费用上升,增加了会议费用支出。

5、培训费支出122.5021万元,主要是各学校教师参加的业务培训支出,比上年减少-86.7823万元,降低-242.96%,主要是虽然进一步压缩了培训规模,但随着培训力度的增加,外出培训的人次增多,造成费用上升。

四、2015年度部门决算公开附表

网络编辑:财政局 信息审核:樊晓琪

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