宜君县云梦乡人民政府2015年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2016-11-09 17:26 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印
 

一、宜君县云梦乡人民政府基本情况

(一)宜君县云梦乡人民政府的基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)宜君县云梦乡人民政府决算单位构成

纳入宜君县云梦乡人民政府2015年度决算范围的单位包括:

行政单位2个:分别为宜君县云梦乡人民政府和宜君县云梦财政所。

(三)2015年主要工作

(1)农业生产工作方面。全力推动产业发展,持续增加群众收入。争取做大、做强、做优、做精核桃、樱桃主导产业,扎实开展核桃、樱桃产业质量提升年活动,抓好“建、管、销”等关键环节,实施增收工程和优果工程。

(2)项目建设方面。加强基础设施建设,改善群众生产生活条件。突出功能区域和布局,充分体现尧生特色,修编完善尧生镇镇区规划。

(3)推进美丽乡村建设,打造宜居宜业新农村。按照“突出特色、发动群众、就地取材、资源整合”的原则,重点实施基础设施提升、环境卫生提升、文化素质提升三大工程。

(4)民生建设工作方面。加大力度改善民生,保障群众生活水平。一是整合资源,实施精准扶贫工作;二是完善便民服务中心管理制度。

(5)抓好安全生产工作,确保社会和谐稳定。建立健全安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作机制。

(6)计生工作方面。加大宣传力度,提高全乡人民群众计划生育意识。提高计生、合疗、城建、民政、社保等服务水平,打造“一窗式”办理,“一站式”服务平台,加强窗口业务干部考核,有效解决群众办事难、办事慢、办事不方便等问题。

二、宜君县云梦乡人民政府2015年度部门决算情况

(一)收入支出决算总体情况

1、收入总计757.87万元。包括:

(1)财政拨款收入720.72万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入37.15 万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。

(3)用事业基金弥补收支差额0万元。

(4)上年结转和结余346.30万元,主要是和部分项目支出结转。

2、支出总计709.78万元,其中:公共预算财政拨款支出647.79 万元,其他资金支出61.99万元。

(1)基本支出628.49万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费439.07万元,日常公用经费189.42万元。

(2)项目支出81.29万元,主要包括美丽乡村、通村水泥路完善工程等业务支出。

(3)年末结转和结余394.40万元,主要是通村公路完善工程未完项目等跨年度项目资金结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出647.79万元,其中:基本支出566.50万元,项目支出81.29万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出 647.79万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出546.61万元、社会保障和就业支出0万元 、农林水支89.26万元 、教育支出0万元 、医疗卫生与计划生育支出11.92元 。

三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.04 万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.3万元,公务接待费21.74万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少1.71万元,降低6%。

1、因公出国(境)费用0万元,主要用于境外培训、项目考察等,2015年参加组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少0万元,降低0%。

2、公务用车购置及运行维护费5.3万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0万元,降低0%,年末公务用车实际保有量2辆。

3、公务接待费21.74万元,主要是接待上级部门检查工作用餐。2015年度公务接待累计299批次,1678人。比上年减少1.69万元,降低8%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。

4、会议费支出0.95万元,主要是召开村级会议支出,比上年增加0.16万元,增加20%,主要是增加了村级参会人数。

5、培训费支出1.03万元,主要是农业技能培训等支出,比上年减少0万元,降低0%。

四、2015年度部门决算公开附表

网络编辑:财政局 信息审核:石振海

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