宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-09 17:30
作者:财政局
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一、宜君县雷塬办事处基本情况
(一)宜君县雷塬办事处的基本职能
宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处的主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律,执行本行政区域内的经济和社会发展计划,预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施,农业产业结构调整,人才资源开发,城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;认真执行村、乡建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作;依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作,保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权益,办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处部门的决算单位构成
纳入宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位2个:宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处、宜君县雷塬财政所。
⑵事业单位1个:宜君县雷塬乡计划生育技术服务站
(三)2015年主要工作
(1)完成春季干鲜果经济林建设。
(2)八丈塬、英家塬村“美丽乡村”项目建设。
(3)洛河西岸贫困带帮扶工作。
(4)安全生产、信访维稳、文化教育、计生、防火、防汛、防滑工作。
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计1506.37万元。包括:
(1)财政拨款收入380.26万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入354.39万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是其他部门拨入等。
(3)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是使用以前年度积累的事业基金结余弥补培训费不足。
(4)上年结转和结余771.72万元,主要是其他未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计1506.37万元,其中:公共预算财政拨款支出325.60万元,其他资金支出1180.77万元。
(1)基本支出383.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费360.47万元,日常公用经费23.16万元。
(2)项目支出120.90万元,主要包括固定资产购置、房屋及构筑物、商品及服务支出、对个人及家庭的补助支出等业务支出。
(3)年末结转和结余1001.84万元,主要是其他资金等跨年度项目资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出325.60万元,其中:基本支出208.37万元,项目支出117.23万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出325.60万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出240.86万元、社会保障和就业支出0.00 万元 、农林水支84.09万元、教育支出0.00 万元 、医疗卫生与计划生育支出0.65万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.15万元,公务接待费1.85万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少17.49万元,降低85.36%。
1、因公出国(境)费用0.00 万元,主要用于境外培训、项目考察等,2015年参加组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少 万元,降低 %,减少主要原因是出国人数比上年减少。
2、公务用车购置及运行维护费1.15万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少8.87万元,降低88.52%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。
3、公务接待费1.85万元,主要是接待上级业务部门业务检查。2015年度公务接待累计123批次,958人。比上年减少8.62万元,降低82.33%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0.55万元,主要是业务培训等会议支出,比上年减少0.26万元,降低32.10%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出0.14万元,主要是民政、党建、农林水等业务培训支出,比上年增加0.03万元,降低27.27%,主要是较上年开展培训增多。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处2015年度部门决算及“三公经费”支出情况说明,
正文:
一、宜君县雷塬办事处基本情况
(一)宜君县雷塬办事处的基本职能
宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处的主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律,执行本行政区域内的经济和社会发展计划,预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施,农业产业结构调整,人才资源开发,城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;认真执行村、乡建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作;依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作,保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权益,办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处部门的决算单位构成
纳入宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处2015年度决算范围的单位包括:
⑴行政单位2个:宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处、宜君县雷塬财政所。
⑵事业单位1个:宜君县雷塬乡计划生育技术服务站
(三)2015年主要工作
(1)完成春季干鲜果经济林建设。
(2)八丈塬、英家塬村“美丽乡村”项目建设。
(3)洛河西岸贫困带帮扶工作。
(4)安全生产、信访维稳、文化教育、计生、防火、防汛、防滑工作。
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计1506.37万元。包括:
(1)财政拨款收入380.26万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入354.39万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是其他部门拨入等。
(3)用事业基金弥补收支差额0万元,主要是使用以前年度积累的事业基金结余弥补培训费不足。
(4)上年结转和结余771.72万元,主要是其他未完项目和部分项目支出结转。
2、支出总计1506.37万元,其中:公共预算财政拨款支出325.60万元,其他资金支出1180.77万元。
(1)基本支出383.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费360.47万元,日常公用经费23.16万元。
(2)项目支出120.90万元,主要包括固定资产购置、房屋及构筑物、商品及服务支出、对个人及家庭的补助支出等业务支出。
(3)年末结转和结余1001.84万元,主要是其他资金等跨年度项目资金结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出325.60万元,其中:基本支出208.37万元,项目支出117.23万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出325.60万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出240.86万元、社会保障和就业支出0.00 万元 、农林水支84.09万元、教育支出0.00 万元 、医疗卫生与计划生育支出0.65万元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费1.15万元,公务接待费1.85万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少17.49万元,降低85.36%。
1、因公出国(境)费用0.00 万元,主要用于境外培训、项目考察等,2015年参加组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少 万元,降低 %,减少主要原因是出国人数比上年减少。
2、公务用车购置及运行维护费1.15万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少8.87万元,降低88.52%,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。
3、公务接待费1.85万元,主要是接待上级业务部门业务检查。2015年度公务接待累计123批次,958人。比上年减少8.62万元,降低82.33%,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0.55万元,主要是业务培训等会议支出,比上年减少0.26万元,降低32.10%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
5、培训费支出0.14万元,主要是民政、党建、农林水等业务培训支出,比上年增加0.03万元,降低27.27%,主要是较上年开展培训增多。
四、2015年度部门决算公开附表