宜君县哭泉镇人民政府2015年度部门决算及“三公经费”支出情况
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2016-11-09 17:47
作者:财政局
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一、宜君县哭泉镇人民政府基本情况
哭泉镇位于宜君县城以南12.5公里处,总面积141.09平方公里,辖哭泉村、麻庄村、淌泥河村、上村、马武村、料石坡村、塔庄村、寨里坡村、皇姑庄村、马前尧村、杨坪村、金盆村、金牛村、南塔村、苍坊坪村、花庄村共16个行政村,61个村民小组。全镇共有村民1874户,7070人。2015年哭泉镇人均纯收入8032元。
(一)宜君县哭泉镇人民政府的基本职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
(二)宜君县哭泉镇人民政府决算单位构成
纳入宜君县哭泉镇人民政府2015年度决算范围的单位包括:⑴行政单位2个:哭泉镇人民政府和哭泉财政所
⑵事业单位3个:哭泉镇计生服务站、太安区域站和太安水务站。
(三)2015年主要工作
深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神,坚持发展为要、民生为本,以转变经济发展方式、提高经济发展质量为方向,以做强产业为支撑,以项目建设为载体,动员全镇广大党员干部群众积极认识新常态、把握新机遇,进一步解放思想、改革创新、凝聚力量、攻坚克难,不断推动哭泉经济社会持续健康发展。
1、狠抓产业提质增效,持续增加农民收入
2、努力改善人居环境,推动“美丽乡村”建设。
3、深入推进卫生创建工程,抓好路域环境综合整治。
4、活跃农村文化活动,激发群众的活力和向心力。
5、落实各项惠民政策,做好服务“三农”工作。
6、全力抓好安全生产,确保社会和谐稳定。
7、加强机关作风建设,提高服务能力和水平。
二、宜君县哭泉镇人民政府2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计889.13万元。包括:
(1)财政拨款收入620.26万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入268.87万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是从省、市、县上级部门争取的资金等。
(3)用事业基金弥补收支差额0万元。
(4)上年结转和结余209.63万元,主要是 基本支出结转。
2、支出总计836.54万元,其中:公共预算财政拨款支出567.67万元,其他资金支出268.87万元。
(1)基本支出751.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费617.85万元,日常公用经费133.23万元。
(2)项目支出85.46万元,主要包括泰安区域站新建办公用房及办公设备购置,泰安水务站购置电脑,哭泉计生站购入打印机等业务支出。
(3)年末结转262.22万元,主要是美丽乡村建设,社区建设等跨年度项目资金结转。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出567.67万元,其中:基本支出567.67万元,项目支出0 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出567.67万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出497.41万元、社会保障和就业支出0 万元 、农林水支64.78万元、教育支出0万元 、医疗卫生与计划生育支出 5.48元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.96万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.7万元,公务接待费2.26万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少1.54万元,降低40 %。
1、公务用车购置及运行维护费0.7万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.2万元,降低22 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。镇机关及局属下属单位年末公务用车实际保有量4辆。
3、公务接待费2.26万元,主要是接待上级部门检查,开会,项目观摩等。2015年度公务接待累计27批次,351人。比上年减少0.4万元,降低21 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0万元,比上年减少0.3万元,降低 100%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
四、2015年度部门决算公开附表
网络编辑:财政局
信息审核:樊晓琪
标题:宜君县哭泉镇人民政府2015年度部门决算及“三公经费”支出情况,
正文:
一、宜君县哭泉镇人民政府基本情况
哭泉镇位于宜君县城以南12.5公里处,总面积141.09平方公里,辖哭泉村、麻庄村、淌泥河村、上村、马武村、料石坡村、塔庄村、寨里坡村、皇姑庄村、马前尧村、杨坪村、金盆村、金牛村、南塔村、苍坊坪村、花庄村共16个行政村,61个村民小组。全镇共有村民1874户,7070人。2015年哭泉镇人均纯收入8032元。
(一)宜君县哭泉镇人民政府的基本职能
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
(二)宜君县哭泉镇人民政府决算单位构成
纳入宜君县哭泉镇人民政府2015年度决算范围的单位包括:⑴行政单位2个:哭泉镇人民政府和哭泉财政所
⑵事业单位3个:哭泉镇计生服务站、太安区域站和太安水务站。
(三)2015年主要工作
深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神,坚持发展为要、民生为本,以转变经济发展方式、提高经济发展质量为方向,以做强产业为支撑,以项目建设为载体,动员全镇广大党员干部群众积极认识新常态、把握新机遇,进一步解放思想、改革创新、凝聚力量、攻坚克难,不断推动哭泉经济社会持续健康发展。
1、狠抓产业提质增效,持续增加农民收入
2、努力改善人居环境,推动“美丽乡村”建设。
3、深入推进卫生创建工程,抓好路域环境综合整治。
4、活跃农村文化活动,激发群众的活力和向心力。
5、落实各项惠民政策,做好服务“三农”工作。
6、全力抓好安全生产,确保社会和谐稳定。
7、加强机关作风建设,提高服务能力和水平。
二、宜君县哭泉镇人民政府2015年度部门决算情况
(一)收入支出决算总体情况
1、收入总计889.13万元。包括:
(1)财政拨款收入620.26万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入268.87万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是从省、市、县上级部门争取的资金等。
(3)用事业基金弥补收支差额0万元。
(4)上年结转和结余209.63万元,主要是 基本支出结转。
2、支出总计836.54万元,其中:公共预算财政拨款支出567.67万元,其他资金支出268.87万元。
(1)基本支出751.08万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费617.85万元,日常公用经费133.23万元。
(2)项目支出85.46万元,主要包括泰安区域站新建办公用房及办公设备购置,泰安水务站购置电脑,哭泉计生站购入打印机等业务支出。
(3)年末结转262.22万元,主要是美丽乡村建设,社区建设等跨年度项目资金结转。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2015年度公共预算财政拨款支出567.67万元,其中:基本支出567.67万元,项目支出0 万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2015年度公共预算财政拨款支出567.67万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出497.41万元、社会保障和就业支出0 万元 、农林水支64.78万元、教育支出0万元 、医疗卫生与计划生育支出 5.48元。
三、“三公经费”及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.96万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.7万元,公务接待费2.26万元。2015年度“三公经费”支出比2014年减少1.54万元,降低40 %。
1、公务用车购置及运行维护费0.7万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.2万元,降低22 %,主要是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。镇机关及局属下属单位年末公务用车实际保有量4辆。
3、公务接待费2.26万元,主要是接待上级部门检查,开会,项目观摩等。2015年度公务接待累计27批次,351人。比上年减少0.4万元,降低21 %,主要是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
4、会议费支出0万元,比上年减少0.3万元,降低 100%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
四、2015年度部门决算公开附表