一、宜君县委办公室概况
(一)宜君县委办公室的主要职责
(1)负责县委日常文书的处理,县委领导同志公务活动的安排,县委各种会议的会务工作。
(2)负责县委文件的批办和县委有关文件、文稿的起草
工作,中央和省、市、县委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查,围绕县委总体工作部署,收集信息,反映动态,开展综合调研。
(3)负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保
密工作,中央、省、市委文件和县级党政领导机关及其他要害部门机密信件的传递,传真电报的收发传办工作。
(4)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
(5)负责县委及县委办公室的接待工作、接等群众来访,
处理群众来信。
(6)负责县委领导的秘书服务工作。
(7)负责县委值班工作。
(8)承办县委交办的其他工作。
(9)抓好关心下一代工作,发挥“五老”作用,加强未成年人思想道德建设。
(二)部门基本情况
宜君县委办科级建制,行政单位,经费管理方式为财政全额预算,领导职数9名,其中:县委书记1名,县委副书记1名,办公室主任1名、副主任2名,县委督查室主任、副主任各1名(主任由办公室领导兼任),县委机要局(县国家密码管理局)局长1名,县国家保密局(县委保密委办公室)局长1名,县关工委办公室主任1名,信息综合室主任1名。
县委办公室共由文秘科、综合科、行政事务科三个内设科室和县委督查室、县委机要局(县国家密码管理局)、县国家保密局(县委保密委办公室)三个归口管理机构及县委网络中心、党委信息综合室、县关工委办公室三个下属事业单位组成。
县委办公室现有行政编制15名,事业编制10名,现有人员22名,机关14名,下属8名。其中,办公室9名,县委督查室2名,县委机要局2名,县国家保密局1名,党委信息综合室4名,县委网络中心2名,县关工委办公室2名。
(三)2016年主要工作
一、灵活方式抓学习、队伍素质不断提高。1.学习方式活。2.学习内容广。3.培优方式新。
二、围绕中心,突出重点,服务水平持续提升。1.加强调研关注动态,参谋辅政作用高效发挥。2.注重细节,严把质量关。3.加强保密管理,确保党和国家秘密安全。4.强化密码工作,机要通讯安全畅通。5.强化督查督办,县委决策高效落实。6.坚持勤俭办事,后勤事务优质高效。 7.加强深化改革,促进经济社会发展转型。8.高度重视关心下一代工作,关教工作成绩斐然。
三、创新创优,注重质量,重点工作高效推进。1.固本强基,组织建设有活力。2.牢记使命,脱贫攻坚成效显。3.严守底线,纪律规矩挺在前。4.凝心聚力,其他工作有成效。
(四)宜君县委办公室决算单位构成
1、行政单位1个:中国共产党宜君县委员会办公室
2、事业单位1个:宜君县关心下一代工作委员会办公室
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年收入合计264.94万元,较上年减少40.42万元,主要原因是人员经费减少,年初结转结余比上年度减少。
(2)2016年度本年支出合计288.58万元,较上年增加11.55万元,主要原因各项经费支出增加。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计264.94万元。其中:财政拨款264.94万元,占总收入的100%,包括一般公共预算财政拨款264.94万元、政府性基金预算财政拨款0万元;事业收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计288.58万元。其中:基本支出221.92万元,是为完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的76.9%;项目支出66.66万元,是为完成行政事业类等业务支出,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括机要、保密、儿童之家创建和文印室运转工作等专项业务支出,占总支出的23.09%。
(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1.2016年度本年财政拨款收入合计264.94万元,较上年减少40.42万元,主要原因是机构改革,人员调出,人员经费减少。
2.2016年度本年财政拨款支出合计288.58万元,较上年增加11.55万元,主要原因是各项经费支出增加。
(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款支出288.58万元,其中:基本支出221.92万元,项目支出66.66万元。既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加11.55万元,主要是各项经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度公共预算财政拨款支出288.58万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出288.58万元,项目支出66.66万元。
一般公共服务支出为党委办公厅(室)及相关机构事务支出288.58万元。包括:
(1)行政运行193.09万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出65.81万元。主要用于机要、保密、儿童之家创建和文印室运转工作
(3)其他共产党事务支出29.68万元。主要用于公务员管理的事业单位的基本运行支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出221.92万元,人员经费支出160.1万元,日常公用经费支出61.82万元。
(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17万元,其中公务接待费7万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少14.7万元,降低46%。
公务接待费累计58批次,466人,共计7万元,主要用于接待上级和外省市的学习交流、调研、检查工作及业务指导和考察等费用。2016年度公务接待比上年减少5.7万元,降低45%,主要原因是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
公务用车购置及运行维护费比上年减少9万元,降低47%,主要是加强车辆管理,减少了公车运行维护费。
因公出国(境)团组情况:2016年本部门无因公出国(境)人员。
2.培训费支出决算情况
2016年度无培训费支出。
3.会议费支出决算情况
2016年度无会议费支出。
(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年无此项收支
(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
(七)2016年其他重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出61.82万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计48.6万元,占机关运行经费的78.6%,事业单位1户,合计13.22万元,占机关运行经费的21.38%
2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少40.18万元,降低39.39%,减少的主要原因是机关日常各项经费支出减少。
2、政府采购支出情况
2016年度未列支政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆4辆,单价50万元以上通用设备1台。
4、重点项目支出绩效评价情况
2016年无此项内容
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。
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