一、中国共产党宜君县委员会宣传部概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策,根据中央、省、市委宣传部和县委的安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定大局服务。
2、指导宣传文化系统各单位的工作,协调全县宣传工作步调。
3、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,配合组织部门做好党员教育工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全县新闻通讯工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全县文化、文物、出版、广播电影电视工作。
6、安排部署全县精神文明建设工作,指导、协调群众性精神文明创建活动,组织实施全县文明单位的检查、验收等工作。
7、组织、部署全局性思想政治工作,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策,指导全县政治思想工作研究会的工作。
8、负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外及中、省、市来访记者的接待管理工作,统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
9、指导、协调有关新闻出版,社科理论、文化艺术等专业性群众团体工作。
10、协助组织部门了解、考察宣传文化系统各部门副科级以上领导干部,并提出任免意见,对乡镇主管宣传的副书记的任免提出意见,制定各乡镇及宣传文化系统干部培训规划并组织实施。
11、联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作,主管全县新闻系列和全县企事业单位政工干部的职称评审工作。
12、承办县委和上级宣传部门交办的其他工作。
(二)部门基本情况
宜君县委宣传部委全额预算行政单位,编制数18人(其中:行政编制6人,事业编制12人),无内设科室,下设2个下属事业单位,即:中共宜君县委对外宣传办公室(宜君县人民政府新闻办公室)和宜君县互联网信息办公室(中共宜君县委网络安全和信息化领导小组办公室)。
(三)2016年部门工作完成情况
1、以县委理论学习中心组和领导干部为重点,深入宣传阐释习近平总书记系列重要讲话精神。
2、强化理论宣讲,提升干部群众理论学习效果。
3、践行“两学一做”要求,增强党组织凝聚力。
4、积极推动各级党委对宣传思想文化工作的领导,切实把意识形态工作纳入党委重要议事日程和年度目标责任考核内容。
5、围绕党建领航脱贫攻坚、项目建设、提质增效、扩大消费,推进全域旅游、新型工业化、加快农业现代化、供给侧结构性改革、招商引资、等重点工作加大了宣传力度。
6、全方位做好了西安慈恩寺举行的“玄奘手植娑罗树子树赠送暨智慧娑罗文化园征联颁奖仪式”,“花溪谷”开园暨“花之恋•影像天翼” 全民随手拍摄影大赛,宜君县第十五届文化旅游节暨“我和宜君有个约会”陕西知名主播朗诵会,宜君旱作梯田农业生态博物馆授牌仪式,中石化宜君30万吨转油站前线值班点正式投入运营的宣传报道。
7、建立健全网络舆情监测、报送、分析和研判机制,加强网络舆情的引导、反馈等工作。
8、实现一站式发布平台,加强政务微博、微信平台建设,及时发布权威信息,加快全县宣传干部开通个人微博工作,推动宣传干部运用微博、微信平台主动发声,扩大主流声音。
9、制定下发了乡镇智慧村申报要求,对创建智慧村的申报组织进行审核把关,今年向市网信办上报智慧村11个。
10、研究制定适合宜君县情的网络社会管理制度,加强网站、微博、微信登记备案、介入服务等基础资源管理,把具有新闻舆论和社会动员功能的业务,依法纳入许可管理,加强监看监管。
11、不断深化社会主义核心价值观建设。
12、文艺创作欣欣向荣。
13、深化改革,增强文化发展的整体实力和竞争力。
14、夯实基础,加强基层工作和人才队伍建设。
(四)部门决算单位构成
纳入中共宜君县委宣传部2016年度决算范围的单位包括:行政单位2个:中国共产党宜君县委员会宣传部机关、宜君县文明办。
二、部门2016年度决算表
(一)收入支出决算表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、中国共产党宜君县委员会宣传部2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度部门决算收入支出总体情况。
1、本年度收入支出总体情况
(1)2016年度本年度收入合计268.14万元,较上年减少98.83万元,主要原因是项目收入减少。其中:财政拨款收入减少28.28万元。
(2)2016年度本年度支出合计318.96万元,较上年增加 48.01万元,主要原因是上年部分项目支出在本年支付。
2、本年收入构成情况
2016年本年收入合计268.14万元。其中:一般公共预算财政拨款240.64万元,占总收入的90%,包括为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款;其他收入27.5万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 10%,主要是财政往来专户资金。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计318.96万元。其中:基本支出278.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和商品和服务支出等,占总支出的88%;项目支出40.45万元,是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标任务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括学前教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育支出及中小学校舍维修、改造项目等专项业务支出,占总支出的12%。
(二)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况。
1、2016年度本年财政拨款收入合计240.64万元,较上年减少28.28万元,主要原因是本年度项目支出减少。
2、2016年度本年财政拨款支出合计291.46万元,较上年增加1.03万元,主要原因是一般公共服务支出增加。
(三)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出291.46万元,其中:基本支出251.01万元,项目支出40.45万元,既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加1.03万元,主要是人员工资等福利增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出291.46万元,按支出功能科目分,包括一般公共服务支出291.46万元(主要用于人员工资、保障机构正常运转和日常工作)。
一般公共服务支出支出291.46万元。包括:
(1)行政运行232.18万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。
(2)一般行政管理事务59.28万元。主要用于人员经费及宣传事务支出。
(3)无事业运行支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出251.01万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费168.14万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出;公用经费82.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费等商品和服务支出。
(四)2016年度“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.75万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费4.75万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.33万元,降低21.87%。
因公出国(境)费用0万元,没有因公出国(境)人员。
公务用车购置及运行维护费0万元。比上年减少1.20万元,降低100%,主要原因是公车改革后公车收回由公车办统一派遣。机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待费4.75万元,主要是宣传业务接洽。2016年度公务接待累计105批次,685人次。比上年减少0.13万元,降低2.66%,主要原因是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。
2、培训费支出决算情况
无培训费支出。
3、会议费支出决算情况
无会议费支出。
(五)2016 年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度本部门无此项收支。
(六)2016 年国有资本经营财政拨款收支情况
2016年度本部门无此项收支。
(七)2016 年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出82.87万元,用于维持机关事业单位日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位2 个,合计82.87万元,占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少89.99万元,减少的主要原因是2016年度单位购买商品和服务的支出减少,包括办公费、印刷费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费及办公用房水电费、办公用房取暖费及其相关费用等。
2、政府采购支出情况
本部门严格按照政府采购相关规定执行,2016年没有预算内资金政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属各预算单位无车辆,无单价50万元以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
无此项目支出。
四、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物 和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
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