铜川市宜君县雷塬办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

来源:宜君县政府门户网站 发布时间:2017-10-31 17:52 作者:财政局 阅读人次: 保存 打印

一、铜川市宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处概况

(一)部门主要职责

宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处科级建制,行政全额单位,经费管理方式为财政全额预算,下设2个2级单位(财政所、计生站)。宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处的主要职责:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令,贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律,执行本行政区域内的经济和社会发展计划,预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作,搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作;负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施,农业产业结构调整,人才资源开发,城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;认真执行村、乡建设和管理规划,负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作;依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作,保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权力和其他权利,保护各种经济组织的合法权益,保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权益,办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)部门基本情况

雷塬综合服务中心科级建制,行政全额单位,经费管理方式为财政全额预算,固定资产1444996.65元,领导职数3名,其中:镇党委副书记1名、副镇长2名.内设政府党委2个办公室、民政办、社保所、计生办各1个。下设2个二级单位(财政所、计生站)。现有人员21人(公务员9人,事业12人)。

(三)2016年部门工作完成情况

1、脱贫攻坚工作

2、美丽乡村建设工作。2016年度美丽乡村八丈塬村、英家塬两个村,涉及项目类型四项,主要是基础设施、生态环境治理、社会公共服务、产业发展支撑现代农业发展建设项目、特色服务建设五大项目建设任务,涉及子项目11项

3、异地移民搬迁工作

4、社会治安维稳及安全工作

5、安全生产、信访维稳、文化教育、计生、防火、防汛、防滑工作

(四)部门决算单位构成

1、行政单位2个:宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处、宜君县雷塬财政所

2、事业单位1个:宜君县雷塬乡计划生育技术服务站

二、2016年度部门结算公开附表(见附件)

1、决算收支总表(表1)

2、决算收入总表(表2)

3、支出总表(表3)

4、财政拨款支出总表(表4)

5、一般公共预算支出明细表(表5)

6、一般公共预算基本支出明细表(表6)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费(表7)

8、政府性基金收支表(表8)

三、铜川市宜君县尧生镇人民政府雷塬办事处2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2016年度本年收入合计1324.11万元,较上年增加589.46万元,主要原因是扶贫支出加大,项目建设支出增加。

(2)2016年度本年支出合计1324.09万元,较上年增加819.56万元,主要原因是同上。

2、本年收入构成情况

本年收入总计1324.11万元。其中:

(1)财政拨款收入317.84万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入4.43万元,为取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。主要是其他部门拨入等。

3、本年支出构成情况

本年度支出总计1324.09万元。其中:

(1)基本支出163.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出132.03万元,对个人和家庭的补助支出12.70万元,商品和服务支出15.86万元。

(2)项目支出383.09万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出以外发生的支出,包括基本建设资金支出,省委信息化建设重点项目补,全省农村干部培训费、出国经费、保密专项、机要专项等业务支出。

(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度本年财政拨款收入合计317.84万元,较上年减少62.42万元,主要原因是人员减少。

2、2016年度本年财政拨款支出合计286.22万元,较上年减少39.38万元,主要原因是同上。

(三)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出286.22万元,中:基本支出160.58万元,项目支出125.64万元(含基本建设资金支出  万元),既包括使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少39.38万元,主要是项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出286.22万元,按支出功能科目分为:一般公共服务支出248.68万元、文化体育与传媒支出12.92万元、农林水支出24.62万元。

一般公共服务支出为248.68万元。包括:

(1)行政运行150.44万元,是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本运行支出。

(2)财政事务11.93万元。主要用于单位日常运行。

(3)文化体育与传媒支出12.92万元。政府文化站维修费用及文化经费支出。

(4)农林水支出24.62万元。主要用于道路维护。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出160.59万元,人员经费支出144.73万元,日常公用经费支出15.85万元。

(四)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.73 万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.73万元,公务接待费1.00万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1.27万元,降低42.3%。

因公出国(境)费用0万元,主要用于境外培训、项目考察等,2016年参加组织的出国(境)团组0个,累计0人次,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是。

公务用车购置及运行维护费0.73万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。比上年减少0.42万元,降低36.5%,主要原因是行政单位及参公事业单位公务用车改革取消部分一般公务用车后费用下降。局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费1.00万元,主要是接待上级业务部门业务检查。2016年度公务接待累计85批次,655人。比上年减少0.85万元,降低45.9 %,主要原因是严格贯彻执行八项规定,接待人次比上年减少。

2、会议费支出0.10万元,主要是业务培训等会议支出,比上年减少0.45万元,降低81.8%,主要是严格控制会议费支出,压缩了会议规模和次数。
    3、培训费支出 0.01万元,主要是党建、农林水等业务培训支出,比上年降低0.13万元,降低92.86%,主要是较上年开展培训减少。

(五)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年度无此项收支。

(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

2016年度无此项收支。

(七)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出148.65万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少41.75万元,降低21.93%,减少的主要原因是缩减经费支出。

2、政府采购支出情况

2016年末本单位政府采购支出9.14万元。办公设备购置9.14万元。                                                                                                                                                                                                                                                   

3、国有资产占用情况

2016年末本单位实际共有车辆1辆,单价50万元以上通用设备无。

4、重点项目支出绩效评价情况

无此项内容

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费:为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑:财政局 信息审核:石振海

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