县本级2018年度预算执行和其他 财政收支情况的审计结果
来源:宜君县政府门户网站
发布时间:2019-12-06 09:20
作者:审计局
阅读人次:人
分享
保存
打印
县本级2018年度预算执行和其他
财政收支情况的审计结果
(二〇一九年十二月六日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,宜君县审计局对县本级2018年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审查了2018年度财政收支的真实性、合法性。
一、基本情况
全县独立核算的预算单位241个,其中:一级预算部门有68个,二级预算部门有173个。全县所有单位全部纳入了部门预决算公开及“三公”经费公开范围,并在县政府门户网站开设了财政预决算及“三公”经费公开专栏,2018年(除涉密部门外)所有部门预算、“三公”经费全部面向社会公开。
二、审计评价
审计结果表明,2018年我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实中、省、市财政工作会议精神,切实履行财政职能,积极组织收入,优化支出结构,支持项目建设,强化资金管理,较好地完成了年度预算收支任务。预算执行和其他财政收支基本真实、合法,内部管理制度基本健全,预算约束进一步加强,重大项目预算评审制度得到有效执行,财政监督检查力度不断加大,提高了资金使用效益,但在遵守国家财经法规和政府相关规章制度等方面仍存在不够规范和严格等问题。
三、审计发现的主要问题及整改情况
审计发现的主要问题:一是收入核算不完整;二是将预算收入存入非税收入专户;三是预算内财政账户资金,清理不够及时;四是部分专户资金结余数额较大;五是账务处理不规范。
针对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,下达了审计决定书。
对这次审计发现的问题,县财政局高度重视,积极组织财务人员学习相关财务管理制度和相关的法律法规以及有关审计部门的法律法规,研究制定出了整改的具体措施,并对审计指出的问题及时进行了整改。
宜君县审计局
2019年12月6日
网络编辑:审计局
信息审核:杨莉
标题:县本级2018年度预算执行和其他 财政收支情况的审计结果,
正文:
县本级2018年度预算执行和其他
财政收支情况的审计结果
(二〇一九年十二月六日公告)
根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定,宜君县审计局对县本级2018年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审查了2018年度财政收支的真实性、合法性。
一、基本情况
全县独立核算的预算单位241个,其中:一级预算部门有68个,二级预算部门有173个。全县所有单位全部纳入了部门预决算公开及“三公”经费公开范围,并在县政府门户网站开设了财政预决算及“三公”经费公开专栏,2018年(除涉密部门外)所有部门预算、“三公”经费全部面向社会公开。
二、审计评价
审计结果表明,2018年我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,以党的十九大精神为指导,认真贯彻落实中、省、市财政工作会议精神,切实履行财政职能,积极组织收入,优化支出结构,支持项目建设,强化资金管理,较好地完成了年度预算收支任务。预算执行和其他财政收支基本真实、合法,内部管理制度基本健全,预算约束进一步加强,重大项目预算评审制度得到有效执行,财政监督检查力度不断加大,提高了资金使用效益,但在遵守国家财经法规和政府相关规章制度等方面仍存在不够规范和严格等问题。
三、审计发现的主要问题及整改情况
审计发现的主要问题:一是收入核算不完整;二是将预算收入存入非税收入专户;三是预算内财政账户资金,清理不够及时;四是部分专户资金结余数额较大;五是账务处理不规范。
针对上述问题,县审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出具了审计报告,下达了审计决定书。
对这次审计发现的问题,县财政局高度重视,积极组织财务人员学习相关财务管理制度和相关的法律法规以及有关审计部门的法律法规,研究制定出了整改的具体措施,并对审计指出的问题及时进行了整改。
宜君县审计局
2019年12月6日